靖边县扶贫办2014年决算及三公经费说明

 

靖边县扶贫办决算及“三公经费”公开说明

一、单位概况

(一)单位的主要职责:

单位的主要职能有六项:一是贯彻执行中、省、市移民搬迁、农业综合开发、扶贫开发和老区建设的方针、政策并组织实施;二是开展调查研究,编制移民搬迁、农业综合开发、扶贫开发和老区建设的中长期规划及年度计划;三是负责全县移民搬迁、农业综合开发、扶贫开发和老区建设项目的评估论证、申报和组织实施;四是负责全县移民搬迁、农业综合开发、扶贫开发和老区建设资金的管理和监督检查工作;五是负责全县移民搬迁、农业综合开发、扶贫开发和老区建设管理人员的培训,组织推广先进实用技术;六是承办县政府交办的其他事项。

(二)单位的决算单位构成:事业单位1个,其中:财政补助事业单位1个。纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

 

序号

单位名称

单位性质

1

靖边县扶贫开发办公室

参照公务员管理事业单位

 

 

 

二、2014年度部门决算表

1、收支决算总表

靖边县扶贫办2014年度部门收支总表

单位:万元

      

      

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

385

一、一般公共服务支出

一、基本支出

385

  其中:政府性基金

二、外交支出

  工资福利支出

313

二、上级补助收入

三、国防支出

  商品和服务支出

26

三、事业收入

四、公共安全支出

  对个人和家庭的补助

46

四、经营收入

五、教育支出

二、项目支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

  工资福利支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

  商品和服务支出

八、社会保障和就业支出

  对个人和家庭的补助

九、医疗卫生与计划生育支出

  对企事业单位的补贴

十、节能环保支出

  赠与

十一、城乡社区支出

  债务利息支出

十二、农林水支出

385

  基本建设支出

十三、交通运输支出

  其他资本性支出

十四、资源勘探信息等支出

  其他支出

十五、商业服务业等支出

三、上缴上级支出

十六、金融支出

四、经营支出

十七、援助其他地区支出

五、对附属单位补助支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

385

本年支出合计

385

本年支出合计

385

用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    结余分配

上年结转和结余

    年末结转和结余

    年末结转和结余

    其中:财政拨款资金结转

          非财政拨款资金结余

收入总计

385

支出总计

385

支出总计

385

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

靖边县扶贫办2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

    

385

385

201

一般公共服务支出

385

382

3

    2010350

  事业运行

385

382

3

    2012506

  华侨事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

靖边县扶贫办2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

385

382

3

301

工资福利支出

312

312

  30101

    基本工资

72

72

  30102

    津贴补贴

  30103

    奖金

6

6

  30104

    社会保障费

  30105

    伙食补助费

  30106

    绩效工资

234

234

  30107

    其他工资福利支出

302

商品和服务支出

26

23

3

  30201

    办公费

12.6

12.6

  30202

    印刷费

3

3

  30203

    咨询费

  30204

    手续费

  30205

    水费

  30206

    电费

  30207

    邮电费

1

1

  30210

    差旅费

0.1

0.1

  30211

    因公出国(境)费

  30216

    公务接待费

0.4

0.4

  30217

    专用材料费

  30218

    劳务费

2.7

2.7

  30219

    委托业务费

  30220

    工会经费

  30221

    福利费

  30222

    公务用车运行维护费

4

4

  30223

    其他商品和服务支出

2.2

2.2

303

对个人和家庭的补助

47

47

  30301

    离休费

  30302

    退休费

29

29

  30303

    抚恤金

  30304

    生活补助

16

16

  30307

    住房公积金

1

1

30308

其他对个人和家庭的补助支出

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

4.4

0

4

4

0.4

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个; 本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量4辆。

3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计7批次 ,公务接待累计40人 

  

三、2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计385万元。包括:公共预算财政拨款收入385万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、支出总计385万元,包括:

(1)基本支出382万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出312万元,对个人和家庭的补助支出47万元,商品和服务支出26万元。

(2)项目支出3万元,主要是为完成2014年贫困户信息录入工作及贫困手册印制。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出385万元,其中:基本支出382万元,项目支出3万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共服务支出385万元。其中:事业运行385万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.4万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费4万元,公务接待费0.4万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2014年我单位无因公出国费用支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2014年未购置车辆,;2014年公务用车运行维护支出4万元,较去年同比下降46%。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.4万元,较去年同比下降86%,累计接待7批次、40人。