一、靖边县供销合作社联合社概况
(一)主要职责。
县供销社的职能是对本系统工作实行指导、协调、监督、服务,并负责直属企业资产的经营管理。
(一)宣传贯彻党中央、国务院及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、研究制订全县合作经济的发展战略和发展规划,参与有关法规和政策的制订,指导全县供销社的改革与发展,促进合作经济的发展。
(二)承担县政府和有关部门委托的任务,按照县政府的授权,承担国家化肥、农药、农用物资以及羊毛等重要物资的储备、管理任务,对全县重要农业生产资料以及其他商品的经营进行组织、协调和管理;负责民爆物品、烟花爆竹和系统废旧物资再生资源的经营管理。
(三)向县政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见与要求,协商与政府有关部门及其他社会组织的关系,维护各级供销社的合法权益。
(四)指导全县供销合作社的组织建设,促进基层社加强民主管理,密切同农民的联系,协调社员之间的关系,发挥群体联合优势。
(五)指导各级供销社以新农村建设为契机,加强农村综合服务体系建设,大力创办各类农村合作经济组织,积极推进县城经济发展规划,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场,为全县合作经济组织提供信息服务。
(六)协同各乡(镇)党委做好对基层供销社主任配备工作。指导全县供销社系统的组织队伍建设和人才开发工作,组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。
(七)管理运营本级社有资产,对直属企业单位行使出资人的职能;指导全县各级供销社社有资产的管理。
(八)受有关部门委托,对有关行业、学科或业务范围内的全县性社会团体履行业务主管单位的监督管理职能。
(九)代表县内系统经济组织与县内外经济组织以及国际经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流,签订合资合作协议,接受捐赠、资助、组织协商和指导系统的外经外贸工作。
(十)完成县政府交办的其他事项。
(十一)接受市级供销社的业务指导和市级生产资料、烟花爆竹集团公司的业务指导。
(二)决算单位构成。
2014年决算单位为靖边县供销合作社联合社。
二、靖边县供销合作社联合社2014年度部门决算表
(一)部门收支总表
2014年度部门收支总表(单位:万元) | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 782.90 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 227.90 | |
其中:政府性基金 |
| 二、外交支出 |
| 工资福利支出 | 135.50 |
二、上级补助收入 |
| 三、国防支出 |
| 商品和服务支出 | 16.51 |
三、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
| 对个人和家庭的补助 | 75.88 |
四、经营收入 |
| 五、教育支出 |
| 二、项目支出 | 555.00 |
五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
| 工资福利支出 | |
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 |
| 商品和服务支出 | ||
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| 八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 |
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| 十、节能环保支出 |
| 赠与 |
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| 十一、城乡社区支出 |
| 债务利息支出 |
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| 十二、农林水支出 |
| 基本建设支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
| 其他资本性支出 | |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 782.90 | 三、上缴上级支出 |
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| 十六、金融支出 |
| 四、经营支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、国债还本付息支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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本年收入合计 | 782.90 | 本年支出合计 | 782.90 | 本年支出合计 | 782.90 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
| 结余分配 |
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上年结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
其中:财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 | 782.90 | 支出总计 | 782.90 | 支出总计 | 782.90 |
(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(单位:万元) | |||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合 计 | 782.90 | 227.9 | 555.00 |
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201 | 一般公共服务 |
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20103 | 县供销社(室)及相关机构事务 |
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2010301 | 行政运行 |
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2010302 | 一般行政管理事务 |
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2010399 | 其他供销社(室)及相关机构事务支出 |
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20104 | 发展与改革事务 |
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2010401 | 行政运行 |
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208 | 社会保障和就业支出 |
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20805 | 行政事业单位离退休 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |
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2080503 | 离退休人员管理机构 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
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21005 | 医疗保障 |
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2100501 | 行政单位医疗 |
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215 | 资源勘探信息等支出 |
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21505 | 工业和信息产业监管 |
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2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 |
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229 | 其他支出 |
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22999 | 其他支出 |
| |||
2299901 | 其他支出 |
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(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(单位:万元) | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 782.90 | 227.90 | 555.00 |
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301 | 工资福利支出 | 135.51 | 135.51 |
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30101 | 基本工资 | 25.35 | 25.35 | ||
30102 | 津贴补贴 | 60.74 | 60.74 | ||
30103 | 奖金 | 1.93 | 1.93 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 47.50 | 47.50 | ||
30106 | 伙食补助费 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 16.51 | 16.51 | ||
30201 | 办公费 | 2.43 | 2.43 | ||
30202 | 印刷费 | 0.36 | 0.36 | ||
30206 | 电费 | ||||
30207 | 邮电费 | 1.8 | 1.8 | ||
30208 | 取暖费 | ||||
30209 | 物业管理费 | ||||
30211 | 差旅费 | 1.22 | 1.22 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||
30213 | 维修(护)费 | ||||
30214 | 租赁费 | ||||
30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | ||
30216 | 培训费 | ||||
30217 | 公务接待费 | 2.80 | 2.80 | ||
30226 | 劳务费 | ||||
30228 | 工会经费 | ||||
30229 | 福利费 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.90 | 2.90 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 75.88 | 75.88 | ||
30301 | 离休费 | ||||
30302 | 退休费 | 43.76 | 43.76 | ||
30304 | 抚恤金 | 11.13 | 11.13 | ||
30305 | 生活补助 | 19.91 | 19.91 | ||
30307 | 医疗费 | ||||
30311 | 住房公积金 | 1.08 | 1.08 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
310 | 其他资本性支出 | ||||
31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
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31006 | 大型修缮 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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31013 | 公务用车购置 |
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(四)公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(单位:万元) | ||||||||
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
合计:5.70 | 5.70 | 2.90 | 2.90 | 2.80 | ||||
补充资料:1.公务用车购置及保有情况:;年末公务用车保有量1辆。2.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计26批次,公务接待累计254人次。 |
三、靖边县供销社2014年度部门决算说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计782.90万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入782.90万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2.支出总计782.90万元,包括:
(1)基本支出227.90万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出135.51万元,对个人和家庭的补助支出75.88万元,商品和服务支出16.51万元。
(2)项目支出555.00万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出782.90万元,其中:基本支出227.90万元,项目支出555.00万元。使用当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出782.90万元,具体是:商业服务业等支出782.90万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.70万元,其中,公务用车购置及运行维护费2.90万元,公务接待费2.80万元。
1.公务用车购置及运行维护费2.90万元主要用于保障本单位开展工作调研、突发事件处置,组织各类活动和会议等公务活动发生的燃料费、维修费、通行费、停车费、保险费等支出。
2.公务接待费2.80万元主要用于县级有关部门和省、市供销系统人员来考察、调研等政务活动接待等。