靖边县工业经济局2018年部门预算说明

  一、部门主要职责

  工业经济局主要负责拟定并实施全县工业经济发展战略、发展规划和政策,协调解决工业经济进程中的重大问题,组织实施全县工业的发展规划,推进产业结构战略调整和优化升级,推进两化融合

  二、2018年度部门主要工作任务

  1、业务指标:2018年全县规模以上工业企业计划完成工业总产值430亿元,实现工业增加值198亿元。计划生产原油290万吨,天然气26亿立方米,加工原油400万吨,生产聚烯烃115万吨。

  2、运行调度:认真落实《靖边县工业及中小企业发展专项资金管理办法》定期组织召开全县规模以上工业企业的生产调度会和运行分析会,每季度召开规模以上工业企业生产调度会和运行会1次。

  3、技改:积极鼓励和扶持企业开展技术创新、技术进步和新产品开发,全县全年开发新产品4项。

  4、信息化建设:贯彻执行中、省、市信息化建设的方针,发展信息产业,推广应用技术,统筹推进全县信息化工作;协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合;推动全县软件业、信息服务业等新型产业发展。

  5、企业安全:做好民爆企业的规划、布局申报审核及生产方面的管理工作。严格落实企业安全生产责任制,全面做好企业安全指导工作,不断强化企业治乱减负。

  6、节能降耗:做好全县重点用能企业的目标考核和工业企业节能降耗工作,全面完成各项节能降耗指标任务,万元增加值能耗率不高于4%。

  7、煤炭整顿:做好煤炭经营企业的监管工作。

  8、散装水泥管理:继续搞好散装水泥和预拌沙浆使用的推广工作,全面规范袋装水泥流通秩序。

  9、室内装饰:全面贯彻落实《陕西省室内装饰管理规定》和《陕西省室内装修工程招标管理办法》做好全县室内装饰行业监督、管理和室内装饰装修工程招投标活动及其招标代理机构的监督与管理。。

  10、招商引资:完成县委县政府下达的目标任务。

  11、扶贫工作:完成扶贫工作目标任务。

  12、争取资金:完成县委县政府下达的目标任务。

  13、扶持民营经济发展:完成县委县政府下达的目标任务。

  14、行政审批制度改革:在本部门内部成立集中的行政审批(许可)股室,把本部门所有行政审批(许可)职能向该股室集中,并将行政审批(许可)股室向政务大厅集中;确保部门行政审批(许可)项目进驻政务大厅,对进驻政务大厅的工作人员授权到位,确保政务大厅的行政审批(许可)股室工作规范高效。

  三、部门基层预算单位构成及经费管理方式、

  靖边县工业经济局为全额行政单位。

  四、部门人员情况说明

  纳入本年预算的人员共67人,其中:全额行政编制11人,公务员编制8人,事业编制34人;退休15人,遗属9人。

  五、国有资产占有使用情况说明

  国有资产占有情况我局公务用车纳入靖边县公务用车管理中心,我局未占有10万以上的国有资产。

       六、部门预算绩效目标说明
       2018年本部门无30万元以上的项目,不纳入绩效目标管理。

    七、部门预算收支说明

  1、收支预算总体情况

  (1)2018年收入预算6052567.00元,公共预算拨款6052567.00元,较去年增加了29000.00元,全部是人员工资调整金额;包括工资福利支出4795101.00元。对个人和家庭的补助支出923466.00元。商品和服务支出334000.00元。

  (2)经费支出6052567.00元,全部为基本支出,包括工资福利支出4795101.00元。对个人和家庭的补助支出923466.00元。商品和服务支出334000.00元,用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常办公室设施维修费以及其他费用。

  2、公共预算拨款支出明细情况

  2018年度公共预算财政拨款支出6052567.00元,较去年基本持平,全部是基本支出。

  3、政府性基金预算支出情况

  本年度本部门未安排政府性基金预算

  4、“三公”经费等预算情况

  2018年三公经费预算0元,与上年相比减少0元,其中公务用车预算为零,接待费安排0元,与上年相比减少0元,本年未安排会议费。

  5、机关运行经费安排情况

  本年度安排机关运行经费334000.00元,较去年减少了6200元。

  6、政府采购预算情况

  2018年本部门采购预算安排全为财政拨款,其中货物类231343.00元,服务类101600.00元,共计332943元。

      七、名词解释

  (一)、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (四)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (五)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

  (七)、“三公”经费:纳入财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  八、2018年部门综合预算报表(见附表)

  靖边县工业经济局

  2018年3月17日

附件下载:2018年工业经济局部门预算报表(工业经济局).xls