靖边县工业经济局2017年部门决算

  一、部门主要职责

  单位的主要职责:工业经济局主要负责拟定并实施全县工业经济发展战略、发展规划和政策,协调解决工业经济进程中的重大问题,组织实施全县工业的发展规划,推进产业结构战略调整和优化升级,推进两化融合。

  二、2017年度部门工作完成情况

  1、业务指标:全年规模以上工业企业实现工业总产值400亿元。全年完成工业销售产值384亿元。全年完成工业增加值191亿元。全年完成工业项目投入94亿元,全年完成技术改造投入10亿元。产销率达到96%。

  2、运行调度:认真落实《靖边县工业及中小企业发展专项资金管理办法》定期组织召开全县规模以上工业企业的生产调度会和运行分析会,每季度召开规模以上工业企业生产调度会和运行会1次。

  3、技改:积极鼓励和扶持企业开展技术创新、技术进步和新产品开发,全县全年开发新产品5项。

  4、信息化建设:贯彻执行中、省、市信息化建设的方针,发展信息产业,推广应用技术,统筹推进全县信息化工作;协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合;推动全县软件业、信息服务业等新型产业发展。

  5、企业安全:做好民爆企业的规划、布局申报审核及生产方面的管理工作。严格落实企业安全生产责任制,全面做好企业安全指导工作,不断强化企业治乱减负。

  6、节能降耗:做好全县重点用能企业的目标考核和工业企业节能降耗工作,全面完成各项节能降耗指标任务,万元增加值能耗率不高于4.8%。

  7、煤炭整顿:做好煤炭经营企业的监管工作。

  8、散装水泥管理:继续搞好散装水泥和预拌沙浆使用的推广工作,全面规范袋装水泥流通秩序。

  9、室内装饰:全面贯彻落实《陕西省室内装饰管理规定》和《陕西省室内装修工程招标管理办法》做好全县室内装饰行业监督、管理和室内装饰装修工程招投标活动及其招标代理机构的监督与管理。。

  10、招商引资:完成县委县政府下达的目标任务。

  11、扶贫工作:完成扶贫工作目标任务。

  12、争取资金:完成县委县政府下达的目标任务。

  13、扶持民营经济发展:完成县委县政府下达的目标任务。

  14、行政审批制度改革:在本部门内部成立集中的行政审批(许可)股室,把本部门所有行政审批(许可)职能向该股室集中,并将行政审批(许可)股室向政务大厅集中;确保部门行政审批(许可)项目进驻政务大厅,对进驻政务大厅的工作人员授权到位,确保政务大厅的行政审批(许可)股室工作规范高效。

  三、部门决算单位构成

  纳入本部门2017年部门决算编制范围的一级行政决算单位共有1个,包括:

  序号

  单位名称

  1

  靖边县工业经济局

  四、部门人员情况说明

  截止2017年底,本部门人员编制26人,其中行政编制11人、事业编制15人;实有人员34人,其中行政11人、事业23人。单位管理的离退休人员12人。

  五、部门决算收支情况说明

  (一)2017年度收入支出总体情况说明

  1、2017年总收入349.45万元,其中财政拨款349.45万元,较上年总收入减少了525.47万元,主要是2017年工业及中小企业发展专项资金未拨付。2017年总支出349.45万元,其中财政拨款349.45万元,较上年减少了525.47万元,主要是2017年工业及中小企业发展专项资金未拨付。

  2、本年度收入构成情况。

  本年度收入349.45万元,为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款

  3、本年支出构成情况。

  本年度支出总计349.45万元,包括:

  (1)基本支出344.54万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出247.25万元,对个人和家庭的补助支出81.43万元,商品和服务支出15.86万元。

  (2)项目支出4.91万元,主要是其他资本性支出。

  (二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

  1、2017年财政拨款收入349.45万元,较上年总收入减少了了525.47万元,主要是2017年工业及中小企业发展专项资金未拨付。2017年支出1307.12万元,较上年减少了525.47万元,主要是2017年工业及中小企业发展专项资金未拨付。

  2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

  一般公共服务支出等支出349.45万元。其中:其他一般公共服务支出349.45万元。

  3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出344.54万元,人员经费支出328.68万元,日常公用经费支15.86万元。

  4、政府性基金财政拨款收支情况说明

  本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

  (三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元,“三公”经费较去年同比下降0%,主要原因是未发生“三公”经费。其中,因公出国(境)费用0万元;公务用车购置费0万元,公务用车保有量0辆;公务用车运行费0万元;公务接待费0万元,,累计接待0批次、0人。

  2、培训费支出决算情况说明。

  本年度未作此项工作安排。

  3、会议费支出决算情况说明。

  本年度未作此项工作安排。

  六、2017年度部门绩效管理情况说明

  七、本部门2017年度无专项业务经费项目,未开展绩效自评,未涉及一般公共预算拨款 。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  本部门机关运行经费15.86万元,较去年增加了0.22万元,增长了1.4%,主要是增加了经济运行监测经费。

  (二)政府采购支出情况。

  本部门2017年无政府采购支出。

  (三)国有资产占用及购置情况说明

  示例:截至2017年末,本部门所属单位共有车辆1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

  八、专业名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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