靖边县交通运输局 2015年部门预算说明

  靖边县交通运输局

  2015年部门预算说明

  一、部门主要职责

  靖边县交通运输局属县政府直属部门,正科级建制,下设4个正科级事业单位:靖边县地方道路运输管理所、靖边县农村公路管理站、靖边县城市客运管理所,靖边县铁路建设协调办公室;1个副科级事业单位:靖边县地方海事处。根据县政府规定,靖边县交通运输局的主要职责有:

  1.贯彻执行中、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规。

  2.制定全县交通运输工作实施细则和办法,并监督实施。

  3.编制全县公路交通运输行业发展规划和年度发展计划,并组织实施、指导交通运输行业结构调整工作。

  4.负责组织领导全县公路交通行业管理、城市客运管理、运输市场管理。

  5.指导交通运输行业体制改革,维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。

  6.负责全县公路基础设施建设、管理和维护;负责公路建设资金的筹措和监督使用;组织实施重点公路建设项目。

  8.负责全县交通运输战备、交通运输行业安全和路政管理工作;负责实施交通运输行业技术政策、标准和规范,组织交通运输重大科技攻关,推进行业技术进步。

  9.负责交通运输涉外工作,管理利用外资工作和开展国际交通运输经济交流与合作。

  10.承办县政府交办的其他事项。

  二、2015年度我局主要任务及目标

  (一)努力拓展争资渠道,加大建设资金筹措力度,争取落实建设资金,保证2015年确定的重点项目如期开工和顺利推进。

  (二)加大公路建设力度,不断提升公路的网络化程度、公路等级和公路密度,力争实施以下项目:

  1.省道及县乡道路建设项目,包括204省道及连接线,长43.9公里,概算投资5.31亿元;掌高兔至黄柏刺湾县乡公路,长6.7公里,概算投资1100万元;红墩界镇政府至统万城旅游道路,长9.44公里,概算投资3200万元;清水河至小河四级公路,长17公里,概算投资4682万元。

  2.通村公路建设项目,考虑到当前的资金压力,我们对我县通村公路建设计划进行了适当调整。2015年我们确保完成清水河至青阳岔21公里、李家洼至刘家峁3.9公里通村公路建设任务;力争完成大岔河至五道沟4.3公里、高家沟至王沙湾1.6公里通村公路建设任务。

  (三)配合开展蒙华铁路和靖神铁路建设工作。

  (四)加快推动物流业发展,培育和发展一批专业化、集约化水平较高的物流企业。重点扶持和发展快递运输、城市配送、城乡配送等服务,形成适应城市化进程的物流配送系统。

  (五)重点加强巴路、靖志路、五杨路的养护工作;自筹资金完成张巴路路肩的硬化工作;高标准打造三条生态示范道路(靖志路K0—K30、张巴路K0—K36、五杨路K0—K28);完成1599.6公里列养道路的坑槽修复和沥青灌缝。

  (六)继续深入推进“四位一体“管理,实现交通运输资源的有效整合利用和管理水平的显著提升,促进建养管运全面发展。

  (七)切实开展城乡客运一体化试点工作,重点完善城乡公交基础配套设施建设。

  (八)以招商引资的方式完成一级汽车货运站三期建设,计划投资800万元。

  (九)加大客运市场秩序整顿力度,通过规范出租、公交的运营秩序、打击非法营运、加强从业人员培训等手段,促进运输市场和谐发展。

  (十)要继续加强干部队伍的思想、作风、能力建设,切实转变工作作风,不断提高行政效能,积极构建服务型交通,树立良好的行业形象。

  三、部门基本情况

  经费预算靖边县交通运输局基本情况如下:

  序号

  单位名称

  单位性质

  经费

  管理方式

  在职人员

  1

  靖边县交通运输局

  行政单位

  全额拨款

  28

  2

  靖边县农村公路管理站

  事业单位

  全额拨款

  68

  3

  靖边县道路运输管理所

  事业单位

  全额拨款

  68

  4

  靖边县城市客运管理所

  事业单位

  全额拨款

  43

  5

  靖边县铁路办

  事业单位

  全额拨款

  15

  6

  靖边县地方海事处

  事业单位

  全额拨款

  9

  四、部门收支预算编制的依据及测算说明

  根据《中华人民共和国预算法》、县政府关于我县交通运输局工作的重要部署,编制2015年部门预算。

  2015年收入预算2669.5315万元,其中:公共预算拨款2669.5315万元。

  2015年公共预算拨款安排支出2669.5315万元,其中:基本支出2009.0715万元,包括工资福利支出1236.1979万元,对个人和家庭的补助支出150.2336万元,日常公用经费622.64万元(含公路路产补偿费585万元)。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2014年底在册人数编制;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休生活补助等;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制;项目支出和事业单位经营支出主要是按照当年开展的各项工作任务确定。

  附表1:

  靖边县交通运输局2015年收支预算总表

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  预算数

  项目

  预算数

  一、一般预算拨款

  2669.5315

  一、基本支出

  2009.0715

  二、政府性基金拨款

  1、工资福利支出

  1236.1979

  交运局

  157.9352

  客运所

  226.5947

  农管站

  367.5740

  运管所

  357.6205

  铁路办

  81.3003

  海事处

  45.1732

  三、事业收入

  2、对个人和家庭的补助支出(离退休人员工资)

  150.2336

  交运局

  49.8824

  农管站

  56.3358

  运管所

  44.0154

  纳入财政专户管理的教育经费

  3、日常公用经费

  622.64

  交运局

  5.51

  客运所

  6.39

  农管站(包括路产赔偿585万元)

  595.8

  运管所

  9.73

  铁路办

  3.89

  海事处

  1.32

  其他事业收入

  二、项目支出

  660.46

  四、上级补助收入

  三、事业单位经营支出

  五、事业单位经营收入

  六、其他收入

  本年收入合计

  2669.5315

  本年度支出合计

  2669.5315

  附表2:

  靖边县交通运输局

  2015年一般预算财政拨款支出表

  单位:万元

  支出功能分类

  预算数

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  2140101

  交运局-公路水路运输-行政运行

  213.3276

  213.3276

  2140112

  客运所-公路水路运输-公路运输管理

  252.9847

  232.9847

  20

  2140112

  农管站-公路水路运输-公路运输管理

  1075.1698

  434.7098

  640.46

  2140112

  运管所-公路水路运输-公路运输管理

  411.3659

  411.3659

  2140112

  铁路办-公路水路运输-公路运输管理

  85.1903

  85.1903

  2140131

  海事处-公路水路运输-海事管理

  46.4932

  46.4932

  靖边县交通运输局

  2015年三公经费预算支出数

  公开单位:靖边县交通运输局

  单位:万元

  预算单位

  2014年预算数

  其中:

  因公出国(境)费用

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  交运局

  3.85

  0

  1.25

  2.6

  农管站

  2.4

  0

  0

  2.4

  运管所

  5.6

  0

  3

  2.6

  客运所

  4.9

  0

  2.5

  2.4

  铁路办

  2

  0

  1.8

  0.2

  海事处

  0.4

  0

  0

  0.4

  合计

  19.15

  0

  8.55

  10.6