一、靖边县交通运输局概况
(一)主要职责
根据县政府规定,靖边县交通运输局的主要职责有:
1.贯彻执行中、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规。
2.制定全县交通运输工作实施细则和办法,并监督实施。
3.编制全县公路交通运输行业发展规划和年度发展计划,并组织实施、指导交通运输行业结构调整工作。
4.负责组织领导全县公路交通行业管理、城市客运管理、运输市场管理。
5.指导交通运输行业体制改革,维护公路交通运输行业的平等竞争秩序。
6.负责全县公路基础设施建设、管理和维护;负责公路建设资金的筹措和监督使用;组织实施重点公路建设项目。
7.负责全县交通运输战备、交通运输行业安全和路政管理工作;负责实施交通运输行业技术政策、标准和规范,组织交通运输重大科技攻关,推进行业技术进步。
8.负责交通运输涉外工作,管理利用外资工作和开展国际交通运输经济交流与合作。
9.承办县政府交办的其他事项。
(二)决算单位构成
2014年交通运输局决算单位由靖边县地方道路运输管理所、靖边县农村公路管理站、靖边县城市客运管理所、靖边县铁路建设协调办公室、靖边县地方海事处构成。
二、靖边县交通运输局2014年度部门决算表
(一)部门收支总表
2014年度部门收支总表(单位:元) | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 31107133 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 16692301 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 14385704 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 2306597 | ||
三、事业收入 | 63300 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 14478132 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 433155 | ||
八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十、节能环保支出 | 赠与 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 31170433 | 其他资本性支出 | 14044977 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 31170433 | 本年支出合计 | 31170433 | 本年支出合计 | 31170433 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
其中:财政拨款资金结转 | |||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 31170433 | 支出总计 | 31170433 | 支出总计 | 31170433 |
(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(单位:元) | |||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合 计 | 31170433 | 16692301 | 14478132 | ||
214 | 交通运输支出 | 31170433 | 16692301 | 14478132 | |
21401 | 公路水路运输 | 31170433 | 16692301 | 14478132 | |
2140101 | 行政运行 | 2232981 | 2232981 | 0 | |
2140104 | 公路新建 | 2037700 | 0 | 2037700 | |
2140106 | 公路养护 | 10638840 | 0 | 10638840 | |
2140112 | 公路运输管理 | 16260912 | 14459320 | 1801592 |
(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(单位:元) | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 31170433 | 16692301 | 14478132 | ||
301 | 工资福利支出 | 12868748 | 12868748 | 0 | |
30101 | 基本工资 | 2865830 | 2865830 | 0 | |
30102 | 津贴补贴 | 6718983 | 6718983 | 0 | |
30103 | 奖金 | 302587 | 302587 | 0 | |
30104 | 社会保障缴费 | 2819 | 2819 | 0 | |
30106 | 伙食补助费 | 6409 | 6409 | 0 | |
30107 | 绩效工资 | 2972120 | 2972120 | 0 | |
302 | 商品和服务支出 | 2739752 | 2306597 | 433155 | |
30201 | 办公费 | 236144 | 236144 | 0 | |
30202 | 印刷费 | 71860 | 41860 | 30000 | |
30205 | 水费 | 12744 | 12744 | 0 | |
30206 | 电费 | 81249 | 81249 | 0 | |
30207 | 邮电费 | 33542 | 33542 | 0 | |
30208 | 取暖费 | 57800 | 57800 | 0 | |
30209 | 物业管理费 | 74237 | 74237 | 0 | |
30211 | 差旅费 | 35229 | 35229 | 0 | |
30213 | 维修(护)费 | 421155 | 18000 | 403155 | |
30214 | 租赁费 | 430390 | 430390 | 0 | |
30215 | 会议费 | 13360 | 13360 | 0 | |
30216 | 培训费 | 27850 | 27850 | 0 | |
30217 | 公务接待费 | 150800 | 150800 | 0 | |
30220 | 专用燃料费 | 18000 | 18000 | 0 | |
30226 | 劳务费 | 279192 | 279192 | 0 | |
30228 | 工会经费 | 11850 | 11850 | 0 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 199356 | 199356 | 0 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 584994 | 584994 | 0 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1516956 | 1516956 | 0 | |
30302 | 退休费 | 1356994 | 1356994 | 0 | |
30304 | 抚恤金 | 94010 | 94010 | 0 | |
30305 | 生活补助 | 45432 | 45432 | 0 | |
30311 | 住房公积金 | 20520 | 20520 | 0 | |
310 | 其他资本性支出 | 14044977 | 0 | 14044977 | |
31002 | 办公设备购置 | 55537 | 0 | 55537 | |
31003 | 基础设施建设 | 2337700 | 0 | 2337700 | |
31006 | 大型修缮 | 11307140 | 0 | 11307140 | |
31013 | 公务用车购置 | 119800 | 0 | 119800 | |
31014 | 其他交通工具购置 | 224800 | 0 | 224800 |
(四)公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(单位:元) | ||||||
交通运输局 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
合计:469956 | 0 | 0 | 319156 | 199356 | 119800 | 150800 |
补充资料:1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个; 本单位全年因公出国(境)累计0人次。2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车1辆;年末公务用车保有量8辆。3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计178批次,公务接待累计1800人次。 |
三、靖边县交通运输局2014年度部门决算说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计31170433元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入31107133元,为县级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。
(2)事业收入63300元,为事业单位纳入财政专户管理的非税收入。
2.支出总计31170433元,包括:
(1)基本支出16692301元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出14385704元,对个人和家庭的补助支出1516956元,商品和服务支出2306597元。
(2)项目支出14478132元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。如基础设施建设、大型维修修缮支出等。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出31170433元,其中:基本支出16692301元,项目支出14478132元。既包括使用从县级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用事业收入发生的支出。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出31170433元,具体是:行政运行2232981元;公路新建2037700元;公路养护10638840元;公路运输管理14459320元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况。
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出469956元,其中,因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费319156元,公务接待费150800元。
1.公务用车购置及运行维护费319156元,较去年同比下降,主要用于保障局机关和所属单位开展工作调研、安全生产督查、突发事件处置,组织各类活动和会议等公务活动发生的燃料费、维修费、停车费、保险费等支出。其中公务用车购置费119800元,是执法车辆按照规定按年限报废更新,由纪检部门审批,通过政府采购,财政直接支付方式购置公务用车。
2.公务接待费150800元,较去年同比下降,主要用于省市县交通系统领导及其他部门来靖检查调研交通运输工作的接待所产生的费用等。