一、部门主要职责。
(一)贯彻执行中、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策,拟订全县教育体育改革与发展规划并组织实施。
(二)负责指导全县幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育和广播电视教育及体育发展等工作;负责学生思想政治工作;负责教育督导与评估,确定运动项目设置和重点布置工作。
(三)负责指导各级各类教育体育教学改革工作。指导学校内部管理体制改革;指导开展教育体育科学研究;指导县城和农村的教育体育综合改革;指导和管理民办教育机构办学工作。
(四)负责教育方针、政策、法规的宣传工作;指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。
(五)负责指导教育体育系统人才队伍建设工作;负责中小学校教职工资源的配置,优化教师队伍结构,加强教师队伍建设。
(六)会同有关部门制定县属职业学校及公(民)办高中招生计划;负责中小学招生工作;负责师范类院校毕业生就业指导工作;管理学历教育及其考试工作;负责组织成人自学考试、专业证书考试和高中学业水平测试工作;归口管理学历教育及考试工作。
(七)负责教育体育经费统筹管理,对全县教育体育经费筹措、使用进行指导管理和监督;负责统计全县教育经费投入情况;组织实施家庭困难学生的资助工作;指导全县学校后勤社会化改革工作。
(八)负责教育体育事业统计调查以及统计信息的管理与服务;组织开展我县教育体育对外交流与合作工作;指导县域教育体育学会、协会等社团组织工作;指导全县教育体育信息化工作。
(九)负责全县教育体育教学研究工作;教育体育学术团体和教育体育宣传工作;配合有关部门推广教育体育科研成果。
(十)负责制定教育体育督导工作的规章制度,承办县政府教育督导室的日常工作;指导全县教育体育督导及基础教育发展水平、质量的监测工作;监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况,
(十一)统筹管理民办教育机构办学工作,负责对全县幼儿园以及其他非学历教育办学单位的审批和对县级体育社团资格审查,对有关单位进行检查和指导。
(十二)会同有关部门指导学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设;指导学校的安全、稳定工作。
(十三)协调区域性体育发展,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
(十四)统筹规划全县群众体育发展,推行全民健身计划,监督实施国家体育锻练标准,推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设,指导并监督管理公共体育设施建设工作。
(十五)统筹设置全县体育运动、竞赛、竟技项目;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动员队伍建设,协调运动员文化。教育和保障工作;举办、承办运动会,组织参加体育比赛;指导体育科学研究和科研成果推广。
(十六)统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,加强体育后备人才队伍建设。
(十七)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
(十八)承办县政府交办的其他事项。
二、2017年度部门工作完成情况。
2017年,全县教育体育工作在县委、县政府和上级主管部门的正确领导下,以办人民满意的教育为宗旨,全面加强党的建设,全面落实“五新”战略,围绕“招好、教好、考好”的目标,聚焦教体系统“一二三四五”工程,创新举措,狠抓落实,圆满完成了各项工作任务。整合各类教育资源,教育协调发展呈现新亮点;深化教育内涵发展,提升教育质量取得新突破;狠抓教育持续发展,优化师资队伍取得新成效;狠抓教育规范发展,提高管理水平再上新台阶;不断强化责任担当,促进党建扶贫追赶超越;加强教育和谐发展,推进教育行风建设再上新台阶。
三、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有55个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
靖边县教育体育局 |
2 |
县幼儿园 |
3 |
县二幼 |
4 |
县三幼 |
5 |
县四幼 |
6 |
县六幼 |
7 |
靖边县第一小学 |
8 |
靖边二小 |
9 |
靖边县第三小学 |
10 |
靖边县第四小学 |
11 |
靖边县第五小学 |
12 |
靖边县第六小学 |
13 |
靖边第七小学 |
14 |
靖边县第八小学 |
15 |
靖边县第九小学 |
16 |
靖边县第十小学 |
17 |
靖边县第十一小学 |
18 |
靖边县第十二小学 |
19 |
靖边县镇靖学校 |
20 |
靖边县乔沟湾乡中心小学 |
21 |
靖边县梁镇学校 |
22 |
靖边县杨米涧学校 |
23 |
靖边县新城学校(合并到周河九年制学校) |
24 |
靖边县第二中学 |
25 |
靖边四中 |
26 |
靖边县第五中学 |
27 |
靖边六中 |
28 |
靖边八中 |
29 |
靖边县青阳岔镇九年制学校 |
30 |
靖边县小河学校 |
31 |
靖边县杨桥畔学校 |
32 |
靖边县龙洲乡学校 |
33 |
靖边县红墩界镇学校 |
34 |
靖边县海则滩乡学校 |
35 |
靖边县中山涧学校 |
36 |
靖边县席麻湾学校 |
37 |
靖边县王渠则学校 |
38 |
靖边县周河镇学校 |
39 |
靖边县东坑学校 |
40 |
靖边中学 |
41 |
靖边三中 |
42 |
靖边七中 |
43 |
教研室 |
44 |
督导室 |
45 |
成职办 |
46 |
勤俭办 |
47 |
招生办 |
48 |
教育工会 |
49 |
资助中心 |
50 |
青少年活动中心 |
51 |
职中 |
52 |
电大 |
53 |
电教馆 |
54 |
聋哑学校 |
55 |
进修学校 |
四、部门人员情况说明(含55个决算单位)。
截止2017年底,本部门人员编制4371人,其中行政编制13人、事业编制4358人;实有人员3943人,其中行政13人、事业3930人。单位管理的离退休人员831人。
五、部门决算收支情况说明(含55个决算单位)。
(一)2017年度收入支出总体情况说明。
2017年总收入59782.15万元,其中财政拨款59782.15万元,较上年增加了12593.00万元,增加的主要原因是职工职务晋升、工资晋级形成的增资;养老保险改革形成人员经费的增加;学生总数增加形成公用经费投入的增加;新建学校等形成的财政拨款收入的增加。2017年支出总计59782.15万元,其中财政拨款支出59782.15万元,较上年增加了12593.00万元,增加的主要原因同上。
2、本年度收入构成情况。
本年收入总计59782.15万元,其中公共预算财政拨款收入59782.15万元。
3、本年支出构成情况。
支出总计59782.15万元,包括:
(1)基本支出51855.47万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费支出42243.48万元,公用经费支出9611.99万元
(2)项目支出7926.68万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2017年财政拨款收入59782.15万元,较上年增加了12593.00万元,增加的主要原因是职工职务晋升、工资晋级形成的增资;养老保险改革形成人员经费的增加;学生总数增加形成公用经费投入的增加;新建学校等形成的财政拨款收入的增加。2017年财政拨款支出59782.15万元,较上年增加了12593.00万元,增加的主要原因同上。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)
教育支出59782.15万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出51855.47万元,其中人员经费支出42243.48万元,日常公用经费支出9611.99万元。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明(含55个决算单位)。
2017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出15.09万元,其中学校、局属单位公务用车14辆,公务用车运行维护费14.27万元。公务接待费0.82万元,较上年减少了1.71万元,“三公经费”支出减少的原因是我单位认真贯彻中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,严格控制“三公经费”开支。2017年公务接待累计接待7批次、133人次。年末公务用车保有量为14辆。
2、培训费支出决算情况说明(含55个决算单位)。
2017年本部门培训费支出246.06万元。
3、会议费支出决算情况说明(含55个决算单位)。
2017年本部门会议费支出为25.51万元。
六、2017年度部门绩效管理情况说明(含55个决算单位)。
2017年本部门对市级预算专项资金开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 8919.50万元。
七、其他重要事项的情况说明(含55个决算单位)。
(一)机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费89.50万元,比上年122.40万元减少32.90万元,原因是本部门压缩一般性开支,节约开支。
(二)政府采购支出情况。
2017年本部门政府采购支出总额共662.21万元,其中政府采购货物类支出356.88万元、政府采购工程类支出305.33万元。
(三)国有资产占用及购置情况说明。
截至2017年末,本部门所属单位共有车辆14辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5.一般公共预算收入:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6.一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经同级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
7.政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8.人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。
9.公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修(护)费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。