靖边县司法局2014年部门决算及“三公经费”公开说明

 

一、单位概况

(一)单位的主要职责:

1、贯彻执行国家司法行政工作的法律、法规和方针、政策,拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、拟订全县法制宣传、普及法律常识和依法治县规划并组织实施,指导各部门、乡镇依法治理工作。

3、负责指导监督全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

4、监督管理全县法律援助工作。

5、指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

6、指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风建设,负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

(二)单位的决算单位构成:单位设行政单位1事业单位2,详见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

靖边县司法局

行政单位

2

靖边县公证处

财政补助差额事业单位

3

陕西秦靖律师事务所

财政补助差额事业单位

二、2014年度部门决算表

(一)收支决算总表(财决01表)

(二)公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)

按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)

1、收支决算总表

靖边县司法局2014年度部门收支总表

单位:万元

      

      

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

1183.9

一、一般公共服务支出

一、基本支出

1098.8

  其中:政府性基金

二、外交支出

  工资福利支出

879.9

二、上级补助收入

三、国防支出

  商品和服务支出

226.5

三、事业收入

65.9

四、公共安全支出

1249.8

 对个人和家庭的补助

108.5

四、经营收入

五、教育支出

二、项目支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

  工资福利支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

  商品和服务支出

八、社会保障和就业支出

 对个人和家庭的补助

九、医疗卫生与计划生育支出

 对企事业单位的补贴

十、节能环保支出

  赠与

十一、城乡社区支出

  债务利息支出

十二、农林水支出

  基本建设支出

十三、交通运输支出

  其他资本性支出

34.8

十四、资源勘探信息等支出

  其他支出

十五、商业服务业等支出

三、上缴上级支出

十六、金融支出

四、经营支出

十七、援助其他地区支出

五、对附属单位补助支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

1249.8

本年支出合计1249.8

本年支出合计

1249.8

用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    结余分配

上年结转和结余

    年末结转和结余

    年末结转和结余

 其中:财政拨款资金结转

   非财政拨款资金结余

收入总计

1249.9

支出总计1249.8

支出总计

1249.8

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

靖边县司法局2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

    

1183.9

1087.1

96.8

201

一般公共服务支出

1183.9

1087.1

96.8

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

    2010301

  行政运行

1013.8

1013.8

    2010302

  一般行政管理事务

34.8

34.8

    2010350

  事业运行

135.3

73.3

62

    2012506

  华侨事务

  2100599

  其他医疗保障政策

3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

司法行政系统2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

1249.8

1098.8

150.9

301

工资福利支出

879.9

879.9

  30101

    基本工资

239.3

239.3

  30102

    津贴补贴

622.6

622.6

  30103

    奖金

13.8

13.8

  30104

    社会保障费

  30105

    伙食补助费

  30106

    绩效工资

4.1

4.1

  30107

    其他工资福利支出

302

商品和服务支出

226.5

110.3

116.1

  30201

    办公费

21.5

17.7

3.7

  30202

    印刷费

18.3

15.6

2.6

  30203

    咨询费

1.2

1.2

  30204

    手续费

0.6

0.36

0.2

  30205

    水费

0.8

0.3

0.5

  30206

    电费

0.3

0.3

  30207

    邮电费

5.4

4.3

1

  30208

    取暖费

  30209

    物业管理费

1.9

1.9

  30210

    差旅费

5.6

2.8

2.8

  30211

    因公出国(境)费

  30212

    维修(护)费

10.4

7.6

2.7

  30213

    租赁费

22.9

18.7

4.1

  30214

    会议费

6.1

4.1

1.9

  30215

    培训费

6.7

3.2

3.5

  30216

    公务接待费

4.9

2.4

2.5

  30217

    专用材料费

66.6

66.6

  30218

    劳务费

3.5

0.7

2.7

  30219

    委托业务费

1.6

1.6

  30220

    工会经费

0.8

0.8

  30221

    福利费

  30222

 公务用车运行维护费

5.6

5.6

  30223

 其他商品和服务支出

15.5

15.5

303

对个人和家庭的补助

108.5

108.5

  30301

    离休费

  30302

    退休费

103

103

  30303

    抚恤金

  30304

    生活补助

3.3

3.3

  30305

    医疗费

  30306

    奖励金

  30307

    住房公积金

2.1

2.1

30308

其他对个人和家庭的补助支出

……

其他资本性支出

34.8

34.8

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

8

0

5.6

5.6

2.4

三、2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计1249.8万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入1183.9万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(3)事业收入65.9万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

2、支出总计1249.8万元,包括:

(1)基本支出1098.8万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出879.9万元,对个人和家庭的补助支出108.5万元,商品和服务支出     226.5万元。

(2)项目支出150.9万元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他资本性支出34.8万元。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出1183.9万元,其中:基本支出1087.1万元,项目支出96.8万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

(1)一般公共服务支出1183.9万元。其中:行政运行1013.8万元,一般行政管理事务34.8万元,事业运行135.3万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费5.6万元,公务接待费2.4万元。