一、单位概况
(一)单位的主要职责:
1、贯彻执行国家司法行政工作的法律、法规和方针、政策,拟定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。
2、拟订全县法制宣传、普及法律常识和依法治县规划并组织实施,指导各部门、乡镇依法治理工作。
3、负责指导监督全县律师工作、公证工作并承担相应责任。
4、监督管理全县法律援助工作。
5、指导、监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。
6、指导、监督全县司法行政队伍建设和思想作风建设,负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。
(二)单位的决算单位构成:单位设行政单位1个,事业单位2个,详见下表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 靖边县司法局 | 行政单位 |
2 | 靖边县公证处 | 财政补助差额事业单位 |
3 | 陕西秦靖律师事务所 | 财政补助差额事业单位 |
二、2014年度部门决算表
(一)收支决算总表(财决01表)
(二)公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)
按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)
1、收支决算总表
靖边县司法局2014年度部门收支总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 | |||
一、财政拨款收入 | 1183.9 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1098.8 | ||||
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 879.9 | |||||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 226.5 | |||||
三、事业收入 | 65.9 | 四、公共安全支出 | 1249.8 | 对个人和家庭的补助 | 108.5 | |||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | ||||||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | |||||||
十、节能环保支出 | 赠与 | |||||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | |||||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | |||||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | 34.8 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | |||||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | |||||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | |||||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||||||
十九、住房保障支出 | ||||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||||
二十一、国债还本付息支出 | ||||||||
二十二、其他支出 | ||||||||
本年收入合计 | 1249.8 | 本年支出合计1249.8 | 本年支出合计 | 1249.8 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | ||||||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||||
其中:财政拨款资金结转 | ||||||||
非财政拨款资金结余 | ||||||||
收入总计 | 1249.9 | 支出总计1249.8 | 支出总计 | 1249.8 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
靖边县司法局2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合 计 | 1183.9 | 1087.1 | 96.8 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1183.9 | 1087.1 | 96.8 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||
2010301 | 行政运行 | 1013.8 | 1013.8 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 34.8 | 34.8 | ||
2010350 | 事业运行 | 135.3 | 73.3 | 62 | |
2012506 | 华侨事务 | ||||
2100599 | 其他医疗保障政策 |
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
司法行政系统2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) | ||||||
单位:万元 | ||||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
合计 | 1249.8 | 1098.8 | 150.9 | |||
301 | 工资福利支出 | 879.9 | 879.9 | |||
30101 | 基本工资 | 239.3 | 239.3 | |||
30102 | 津贴补贴 | 622.6 | 622.6 | |||
30103 | 奖金 | 13.8 | 13.8 | |||
30104 | 社会保障费 | |||||
30105 | 伙食补助费 | |||||
30106 | 绩效工资 | 4.1 | 4.1 | |||
30107 | 其他工资福利支出 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 226.5 | 110.3 | 116.1 | ||
30201 | 办公费 | 21.5 | 17.7 | 3.7 | ||
30202 | 印刷费 | 18.3 | 15.6 | 2.6 | ||
30203 | 咨询费 | 1.2 | 1.2 | |||
30204 | 手续费 | 0.6 | 0.36 | 0.2 | ||
30205 | 水费 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | ||
30206 | 电费 | 0.3 | 0.3 | |||
30207 | 邮电费 | 5.4 | 4.3 | 1 | ||
30208 | 取暖费 | |||||
30209 | 物业管理费 | 1.9 | 1.9 | |||
30210 | 差旅费 | 5.6 | 2.8 | 2.8 | ||
30211 | 因公出国(境)费 | |||||
30212 | 维修(护)费 | 10.4 | 7.6 | 2.7 | ||
30213 | 租赁费 | 22.9 | 18.7 | 4.1 | ||
30214 | 会议费 | 6.1 | 4.1 | 1.9 | ||
30215 | 培训费 | 6.7 | 3.2 | 3.5 | ||
30216 | 公务接待费 | 4.9 | 2.4 | 2.5 | ||
30217 | 专用材料费 | 66.6 | 66.6 | |||
30218 | 劳务费 | 3.5 | 0.7 | 2.7 | ||
30219 | 委托业务费 | 1.6 | 1.6 | |||
30220 | 工会经费 | 0.8 | 0.8 | |||
30221 | 福利费 | |||||
30222 | 公务用车运行维护费 | 5.6 | 5.6 | |||
30223 | 其他商品和服务支出 | 15.5 | 15.5 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 108.5 | 108.5 | |||
30301 | 离休费 | |||||
30302 | 退休费 | 103 | 103 | |||
30303 | 抚恤金 | |||||
30304 | 生活补助 | 3.3 | 3.3 | |||
30305 | 医疗费 | |||||
30306 | 奖励金 | |||||
30307 | 住房公积金 | 2.1 | 2.1 | |||
30308 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||
…… | 其他资本性支出 | 34.8 | 34.8 |
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
合计 | 8 | 0 | 5.6 | 5.6 | 2.4 |
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1249.8万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1183.9万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(3)事业收入65.9万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
2、支出总计1249.8万元,包括:
(1)基本支出1098.8万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出879.9万元,对个人和家庭的补助支出108.5万元,商品和服务支出 226.5万元。
(2)项目支出150.9万元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他资本性支出34.8万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出1183.9万元,其中:基本支出1087.1万元,项目支出96.8万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)一般公共服务支出1183.9万元。其中:行政运行1013.8万元,一般行政管理事务34.8万元,事业运行135.3万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费5.6万元,公务接待费2.4万元。