靖边县水务系统2014年部门决算说明


  一、单位概况

  (一)单位的主要职责:

  靖边县水务局是县级水行政主管部,成立于1960年,先后由水利局更名为水利水保局、农林水牧局、水电局、水土保持局、水利局,2010年机构改革更名为水务局。主要职能是贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保护法》等法律、法规;负责全县防汛抗旱、水保生态建设与监督、水资源管理、城乡供水、河道库坝、水产等工程建设与管理以及水行政执法等工作。

  (二)单位的决算单位构成:水务系统有行政机关1个、财政补助事业单位12个,差额单位1个,企业1个。

  纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  靖边县水产服务中心

  财政补助事业单位

  2

  靖边县防汛抗旱指挥部办公室

  财政补助事业单位

  3

  靖边县无定河流域治理指挥部办公室

  财政补助事业单位

  4

  靖边县水利工作队

  财政补助事业单位

  5

  靖边县农村供水服务站

  财政补助事业单位

  6

  靖边县水利老干所

  财政补助事业单位

  7

  靖边县河道库坝管理站

  财政补助事业单位

  8

  靖边县水政监察大队

  财政补助事业单位

  9

  靖边县渔政检查管理站

  财政补助事业单位

  10

  靖边县水土保持工作队

  财政补助事业单位

  11

  靖边县水资源管理办公室

  财政补助事业单位

  12

  靖边县水土保持监督站

  财政补助事业单位

  13

  靖边县水泥制品厂

  差额单位

  二、2014年度部门决算表

  (一)收支决算总表

  (二)公共预算财政拨款支出决算表

  按支出功能分类按支出经济分

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)

  1、收支决算总表

  水务部门2014年度部门收支总表

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  决算数

  支出功能分类

  决算数

  支出经济分类

  决算数

一、财政拨款收入

  5770.5

一、一般公共服务支出

  一、基本支出

  3229

其中:政府性基金

  二、外交支出

 工资福利支出

  2255

二、上级补助收入

  三、国防支出

 商品和服务支出

  271

三、事业收入

  22.5

四、公共安全支出

对个人和家庭的补助

  703

四、经营收入

 五、教育支出

  二、项目支出

  2564

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

  工资福利支出

 六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

 商品和服务支出

  54

八、社会保障和就业支出

对个人和家庭的补助

九、医疗卫生与计划生育支出

对企事业单位的补贴

十、节能环保支出

  赠与

十一、城乡社区支出

 债务利息支出

十二、农林水支出

  5793

 基本建设支出

十三、交通运输支出

其他资本性支出

  2510

十四、资源勘探信息等支出

 其他支出

十五、商业服务业等支出

三、上缴上级支出

十六、金融支出

 四、经营支出

十七、援助其他地区支出

五、对附属单位补助支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

  5793

  本年支出合计

本年支出合计

  5793

 用事业基金弥补收支差额

  结余分配

  结余分配

上年结转和结余

年末结转和结余

年末结转和结余

其中:财政拨款资金结转

非财政拨款资金结余

  收入总计

  5793

  支出总计

  5793

 支出总计

  5793

  2、公共预算财政拨款支出决算表

  水务部门2014年度公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

  支出功能分类

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  科目编码

  科目名称

  合计

  5793

  3229

  2564

  213

  农林水支出

  5793

  3229

  2564

  21303

  水利

  5793

  3229

  2564

  2010301

  行政运行

  99

  99

  2130303

  机关服务

  115

  112

  3

  2130304

 水利行业业务管理

  2129

  1926

  203

  2130305

  水利工程建设

  1482

  30

  1452

  2130310

  水土保持

  355

  355

  2130311

水资源节约管理与保护

  945

  941

  4

  2130314

  防汛

  166

  121

  45

  2130316

  农田水利

  180

  180

  2130334

 水利建设移民支出

  322

  322

  3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

  水务部门2014年度公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

支出经济分类

科目编码

支出经济分类

科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  合计

  5793

  3229

  2564

  301

  工资福利支出

  2255

  2255

  30101

  基本工资

  526

  526

  30102

  津贴补贴

  136

  136

  30103

  奖金

  42

  42

  30104

  社会保障费

  30105

  伙食补助费

  30106

  绩效工资

  1551

  1551

  30107

其他工资福利支出

  302

 商品和服务支出

  324

  271

  53

  30201

  办公费

  29

  26

  3

  30202

  印刷费

  17

  11

  6

  30203

  咨询费

  2

  2

  30204

  手续费

  30205

  水费

  2

  2

  30206

  电费

  9

  9

  30207

  邮电费

  6

  6

  30208

  取暖费

  7

  7

  30209

  物业管理费

  5

  5

  30210

  差旅费

  12

  12

  30211

  因公出国(境)费

  30212

  维修(护)费

  46

  30

  16

  30213

  租赁费

  30214

  会议费

  30215

  培训费

  2

  2

  30216

  公务接待费

  9

  9

  30217

  专用材料费

  30218

  劳务费

  124

  99

  25

  30219

  委托业务费

  30220

  工会经费

  30221

  福利费

  30222

公务用车运行

维护费

  30

  30

  30223

其他商品和服务支出

  24

  21

  3

  303

对个人和家庭的补助

  703

  703

  30301

  离休费

  19

  19

  30302

  退休费

  500

  500

  30303

  抚恤金

  134

  134

  30304

  生活补助

  36

  36

  30305

  医疗费

  30306

  奖励金

  30307

  住房公积金

  12

  12

  30308

  其他对个人和家庭的补助支出

  2

  2

  ……

 其他资本性支出

  2510

  2510

  4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称

  公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

 小计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  小计

  公务用车运行维护费

  公务用车购置

 水务局

  9

  9

  5

  4

水产中心

  1.96

  1.96

  1.9

  0.06

 流域办

  0.55

  0.55

  0.55

 防汛办

  0.9

  0.9

  0.5

  0.4

 水电队

  2.9

  2.9

  2.9

 农供站

  14.58

  14.58

  4.4

  9.68

  0.5

河道库坝管理站

  2.3

  2.3

  2

  0.3

 水保队

  1.3

  1.3

  1

  0.3

 水资办

  2.16

  2.16

  1.9

  0.46

水保监督站

  2.4

  2.4

  2

  0.4

 合计

  38

  38

  21.9

  9.68

  6.42

  补充资料:

  1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个;本单位全年因公出国(境)累计人次。

  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车  辆;年末公务用车保有量辆。

  3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计批次,公务接待累计人。

  三、2014年度部门决算情况说明

  (一)2014年度收入支出决算总体情况

  1、收入总计5793万元。包括:财政补助收入5770.5万元,事业收入22.5万元

  (1)公共预算财政拨款收入5770.5万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  (2)事业收入22.5万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  2、支出总计5793万元,包括:

  (1)基本支出3229万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出2255万元,对个人和家庭的补助支出703万元,商品和服务支出271万元。

  (2)项目支出2564万元,主要用于大中型水库修缮、农田水利基本建设等农村基础设施建设。

  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2014年度公共预算财政拨款支出5770.5万元,其中:基本支出3229.5万元,项目支出2541万元。

  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  (1)一般公共服务支出3229万元。其中:行政运行99万元,一般行政管理事务2068万元,事业运行1062万元。

  (2)水利工程建设支出2564万元

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

  2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出38万元,其中,公务车购置9.68万元,公务用车运行维护费21.9万元,公务接待费6.42万元。

  1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

  2014年农村供水服务站购置水质检测车一辆9.68万元;2014年公务用车运行维护支出21.8万元,较去年同比下降10%。

  2、公务接待费支出情况

  公务接待费用支出6.42万元,较去年同比下降18%,累计接待批次64次、652人。