靖边县信访局2014年决算及“三公经费”公开表

 

一、单位概况

(一)单位的主要职责:

1、贯彻《信访条例》,组织拟定全县信访工作的政策和规定,综合协调全县信访工作,推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广各乡镇、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议,检查、指导各乡镇、各部门、各机关的信访工作,负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

2、负责处理县内群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导同志的来信来电,接待来访。承办市信访局转送、交办的群众来信来电来访。

3、负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针政策的建议。

4、承担督促检查中、省、市、县领导同志有关信访批示件落实情况的职责,拟定信访督查制度并组织实施,承办中、省、市、县领导同志交办信访事项的落实,向各乡镇、各部门转办、交办信访事项,督促检查事项的处理和落实。

5、承担办理市信访联席办转送交办的群众信访事项以及协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访的职责,综合协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题。

6、制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立完善信访信息汇集分析工作机制。

7、承担处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实会议决定事项。

8、承办县政府交办的其他事项。

(二)单位的决算单位构成:单位设行政单位1个;事业单位1个,其中:财政补助事业单位1个。

纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

靖边县信访局

行政单位

2

靖边县信访接待服务中心

财政补助事业单位

二、2014年度部门决算表

(一)收支决算总表(财决01表)

(二)公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)

按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)

1、收支决算总表

靖边县信访局2014年度部门收支总表

单位:万元

      

      

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

320.5

一、一般公共服务支出

320.5

一、基本支出

296.5

  其中:政府性基金

二、外交支出

  工资福利支出

104.2

二、上级补助收入

三、国防支出

  商品和服务支出

172.7

三、事业收入

四、公共安全支出

  对个人和家庭的补助

19.6

四、经营收入

五、教育支出

二、项目支出

24

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

  工资福利支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

  商品和服务支出

14

八、社会保障和就业支出

  对个人和家庭的补助

九、医疗卫生与计划生育支出

  对企事业单位的补贴

十、节能环保支出

  赠与

十一、城乡社区支出

  债务利息支出

十二、农林水支出

  基本建设支出

十三、交通运输支出

  其他资本性支出

10

十四、资源勘探信息等支出

  其他支出

十五、商业服务业等支出

三、上缴上级支出

十六、金融支出

四、经营支出

十七、援助其他地区支出

五、对附属单位补助支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

320.5

本年支出合计320.5

本年支出合计

320.5

用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    结余分配

上年结转和结余

    年末结转和结余

    年末结转和结余

    其中:财政拨款资金结转

       非财政拨款资金结余

收入总计

320.5

支出总计

320.5

支出总计

320.5

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

靖边县信访局2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

    

320.5

296.5

24

201

一般公共服务支出

320.5

296.5

24

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

320.5

296.5

24

    2010308

  信访事务

320.5

296.5

24

3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

靖边县信访局2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

320.5

320.5

301

工资福利支出

104.2

104.2

  30101

    基本工资

28.5

28.5

  30102

    津贴补贴

74.1

74.1

  30103

    奖金

1.6

1.6

  30104

    社会保障费

  30105

    伙食补助费

  30106

    绩效工资

  30107

    其他工资福利支出

302

商品和服务支出

186.7

186.7

  30201

    办公费

22.4

22.4

  30202

    印刷费

20.7

20.7

  30203

    咨询费

3.6

3.6

  30204

    手续费

  30205

    水费

1.19

1.19

  30206

    电费

  30207

    邮电费

0.97

0.97

  30208

    取暖费

  30209

    物业管理费

  30210

    差旅费

30.04

30.04

  30211

    因公出国(境)费

  30212

    维修(护)费

3.6

3.6

  30213

    租赁费

11.3

11.3

  30214

    会议费

5.9

5.9

  30215

    培训费

1.31

1.31

  30216

    公务接待费

5.96

5.96

  30217

    专用材料费

6.45

6.45

  30218

    劳务费

2.38

2.38

  30219

    委托业务费

14

14

  30220

    工会经费

  30221

    福利费

  30222

    公务用车运行维护费

8.8

8.8

  30223

    其他商品和服务支出

48.1

48.1

303

对个人和家庭的补助

19.6

19.6

  30301

    离休费

  30302

    退休费

17.6

17.6

  30303

    抚恤金

  30304

    生活补助

  30305

    医疗费

  30306

    奖励金

  30307

    住房公积金

0.4

0.4

30308

其他对个人和家庭的补助支出

1.6

1.6

……

其他资本性支出

10

10

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

14.76

8.8

8.8

5.96

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组  个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个; 本单位全年因公出国(境)累计  人次。

2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆;年末公务用车保有量2辆。

3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计95批次 ,公务接待累计870人 

三、2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计320.5万元。包括:公共预算财政拨款收入320.5 万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、支出总计320.5万元,包括:

(1)基本支出296.5万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出104.2万元,对个人和家庭的补助支出19.6万元,商品和服务支出172.7万元。

(2)项目支出24万元,其中:其他资本性支出10万元。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出320.5万元,其中:基本支出296.5万元,项目支出24万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

一般公共服务支出320.5万元。其中:一般行政管理事务320.5万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出16万元,其中,公务用车运行维护费9.2万元,公务接待费6.8万元。

1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2014年公务用车运行维护支出8.8万元,较去年同比下降9%。

2、公务接待费支出情况

公务接待费用支出5.96万元,较去年同比下降16.6%,累计接待95批次、870人。