一、单位概况
(一)单位的主要职责:
1、贯彻《信访条例》,组织拟定全县信访工作的政策和规定,综合协调全县信访工作,推动中、省、市和县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广各乡镇、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议,检查、指导各乡镇、各部门、各机关的信访工作,负责全县信访工作年度目标责任考核工作。
2、负责处理县内群众、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导同志的来信来电,接待来访。承办市信访局转送、交办的群众来信来电来访。
3、负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针政策的建议。
4、承担督促检查中、省、市、县领导同志有关信访批示件落实情况的职责,拟定信访督查制度并组织实施,承办中、省、市、县领导同志交办信访事项的落实,向各乡镇、各部门转办、交办信访事项,督促检查事项的处理和落实。
5、承担办理市信访联席办转送交办的群众信访事项以及协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访的职责,综合协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题。
6、制定信访问题排查化解制度并组织实施,建立完善信访信息汇集分析工作机制。
7、承担处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实会议决定事项。
8、承办县政府交办的其他事项。
(二)单位的决算单位构成:单位设行政单位1个;事业单位1个,其中:财政补助事业单位1个。
纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
靖边县信访局 |
行政单位 |
2 |
靖边县信访接待服务中心 |
财政补助事业单位 |
二、2014年度部门决算表
(一)收支决算总表(财决01表)
(二)公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)
按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)
1、收支决算总表
靖边县信访局2014年度部门收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
320.5 |
一、一般公共服务支出 |
320.5 |
一、基本支出 |
296.5 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
104.2 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
172.7 |
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
19.6 |
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
24 |
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
14 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
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十、节能环保支出 |
|
赠与 |
|
|
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十一、城乡社区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
10 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
320.5 |
本年支出合计320.5 |
|
本年支出合计 |
320.5 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
其中:财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
320.5 |
支出总计 |
320.5 |
支出总计 |
320.5 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
靖边县信访局2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) |
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单位:万元 |
|||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
合 计 |
320.5 |
296.5 |
24 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
320.5 |
296.5 |
24 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
320.5 |
296.5 |
24 |
|
2010308 |
信访事务 |
320.5 |
296.5 |
24 |
|
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
靖边县信访局2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
320.5 |
320.5 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
104.2 |
104.2 |
|
|
30101 |
基本工资 |
28.5 |
28.5 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
74.1 |
74.1 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.6 |
1.6 |
|
|
30104 |
社会保障费 |
|
|
|
|
30105 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30106 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
186.7 |
186.7 |
|
|
30201 |
办公费 |
22.4 |
22.4 |
|
|
30202 |
印刷费 |
20.7 |
20.7 |
|
|
30203 |
咨询费 |
3.6 |
3.6 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
1.19 |
1.19 |
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.97 |
0.97 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30210 |
差旅费 |
30.04 |
30.04 |
|
|
30211 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
|
30212 |
维修(护)费 |
3.6 |
3.6 |
|
|
30213 |
租赁费 |
11.3 |
11.3 |
|
|
30214 |
会议费 |
5.9 |
5.9 |
|
|
30215 |
培训费 |
1.31 |
1.31 |
|
|
30216 |
公务接待费 |
5.96 |
5.96 |
|
|
30217 |
专用材料费 |
6.45 |
6.45 |
|
|
30218 |
劳务费 |
2.38 |
2.38 |
|
|
30219 |
委托业务费 |
14 |
|
14 |
|
30220 |
工会经费 |
|
|
|
|
30221 |
福利费 |
|
|
|
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
8.8 |
8.8 |
|
|
30223 |
其他商品和服务支出 |
48.1 |
48.1 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.6 |
19.6 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
17.6 |
17.6 |
|
|
30303 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30304 |
生活补助 |
|
|
|
|
30305 |
医疗费 |
|
|
|
|
30306 |
奖励金 |
|
|
|
|
30307 |
住房公积金 |
0.4 |
0.4 |
|
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.6 |
1.6 |
|
|
…… |
其他资本性支出 |
10 |
|
10 |
|
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
|||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
合计 |
14.76 |
|
8.8 |
8.8 |
|
5.96 |
补充资料: |
||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个; 本单位全年因公出国(境)累计 人次。 |
||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆;年末公务用车保有量2辆。 |
||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计95批次 ,公务接待累计870人 。 |
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计320.5万元。包括:公共预算财政拨款收入320.5 万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、支出总计320.5万元,包括:
(1)基本支出296.5万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出104.2万元,对个人和家庭的补助支出19.6万元,商品和服务支出172.7万元。
(2)项目支出24万元,其中:其他资本性支出10万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出320.5万元,其中:基本支出296.5万元,项目支出24万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
一般公共服务支出320.5万元。其中:一般行政管理事务320.5万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出16万元,其中,公务用车运行维护费9.2万元,公务接待费6.8万元。
1、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年公务用车运行维护支出8.8万元,较去年同比下降9%。
2、公务接待费支出情况
公务接待费用支出5.96万元,较去年同比下降16.6%,累计接待95批次、870人。