一、单位概况
(一)单位的主要职责:
1、协助县政府领导同志处理县政府日常工作。
2、负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
3、负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。
4、研究县政府各部门、各乡镇(场)请示县政府的事项,提出办理意见,报县政府审批。
5、围绕县政府总体工作部署,组织专题调查研究提出建议;向省政府、市政府报送信息,反映各方面动态。
6、负责督促检查县政府各部门和各乡镇(场)对县政府决定事项及中省市领导同志有关批示的贯彻落实情况。
7、负责县政府值班和应急管理工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府及有关领导指示,协助处理突发事件并向省市报送处理情况。
8、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项。
9、协助县政府领导指导协调全县依法行政工作;负责行政执法责任制的组织实施和执法人员培训工作;承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。
10、负责组织县政府承担的中省市县人大代表、政协委员建议、意见、提案以及领导批示件的办理工作。
11、指导监督全县政府系统电子政务和信息公开工作。
12、负责指导协调全县金融发展工作。
13、负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动,承办县政府及政府办公室的对口接待工作。
14、按照上级要求认真做好侨务工作。
15、领导、归口管理县政府办公室所属事业单位,负责县政府驻外办事机构的管理工作。
16、办理县政府领导同志交办的其他事项。
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 靖边县人民政府办公室 | 行政单位 |
2 | 靖边县政府法制办 | 行政单位 |
3 | 靖边县政府驻西安办事处 | 事业单位 |
(二)单位的决算单位构成:单位设行政单位2个;事业单位1个。
纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
二、2014年度部门决算表
(一)收支决算总表(财决01表)
(二)公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)
按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)
1、收支决算总表
政府办2014年度部门收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1992.0196 | 一、一般公共服务支出 | 1992.0196 | 一、基本支出 | 1447.2813 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 510.3889 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 680.0917 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 256.8007 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 544.7383 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 355 | ||
八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十、节能环保支出 | 赠与 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | 189.7383 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 1992.0196 | 本年支出合计 | 1992.0196 | 本年支出合计 | 1992.0196 |
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 1992.0196 | 支出总计 | 1992.0196 | 支出总计 | 1992.0196 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
政府办2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 1992.0196 | 1447.2813 | 544.7383 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1992.0196 | 1447.2813 | 544.7383 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1992.0196 | 1447.2813 | 544.7383 | |
2010301 | 行政运行 | 1246.6431 | 1246.6431 | ||
2010303 | 机关服务 | 110.5518 | 105.5518 | 5 | |
2010305 | 专项业务活动 | 497.7686 | 497.7686 | ||
2010307 | 法制建设 | 137.0561 | 95.0864 | 41.9697 |
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
政府办2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 1992.0196 | 1447.2813 | 544.7383 | ||
301 | 工资福利支出 | 510.3889 | 510.3889 | ||
30101 | 基本工资 | 114.8026 | 114.8026 | ||
30102 | 津贴补贴 | 386.6147 | 386.6147 | ||
30103 | 奖金 | 8.9716 | 8.9716 | ||
30104 | 社会保障费 | ||||
30105 | 伙食补助费 | ||||
30106 | 绩效工资 | ||||
30107 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 1035.0917 | 680.0917 | 355 | |
30201 | 办公费 | 151.8036 | 151.8036 | ||
30202 | 印刷费 | 77.05 | 77.05 | ||
30203 | 咨询费 | 16.2219 | 16.2219 | ||
30204 | 手续费 | 0.7 | 0.7 | ||
30205 | 水费 | 3.747 | 3.747 | ||
30206 | 电费 | ||||
30207 | 邮电费 | 41.6058 | 41.6058 | ||
30208 | 取暖费 | ||||
30209 | 物业管理费 | ||||
30210 | 差旅费 | 149.2776 | 149.2776 | ||
30211 | 因公出国(境)费 | ||||
30212 | 维修(护)费 | 30 | 30 | ||
30213 | 租赁费 | 14.58 | 9.58 | 5 | |
30214 | 会议费 | ||||
30215 | 培训费 | 50.4244 | 20.4244 | 30 | |
30216 | 公务接待费 | 16.7 | 16.7 | ||
30217 | 专用材料费 | ||||
30218 | 劳务费 | 62.26 | 29.26 | 33 | |
30219 | 委托业务费 | 210.5 | 3.5 | 207 | |
30220 | 工会经费 | 0.77 | 0.77 | ||
30221 | 福利费 | ||||
30222 | 公务用车运行维护费 | 54.8 | 54.8 | ||
其他交通费 | 2 | 2 | |||
30223 | 其他商品和服务支出 | 152.6514 | 72.6514 | 80 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 256.8007 | 256.8007 | ||
30301 | 离休费 | 65.1524 | 65.1524 | ||
30302 | 退休费 | 134.6781 | 134.6781 | ||
30303 | 抚恤金 | 34.679 | 34.679 | ||
30304 | 生活补助 | 18.5112 | 18.5112 | ||
30305 | 医疗费 | ||||
30306 | 奖励金 | ||||
30307 | 住房公积金 | 3.78 | 3.78 | ||
30308 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
…… | 其他资本性支出 | 189.7383 | 189.7383 |
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
合计 | 179.38 | 0 | 162.68 | 54.8 | 107.88 | 16.7 |
补充资料: | ||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 | ||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车6辆;年末公务用车保有量14辆。 |
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1992.0196万元。其全部为公共预算财政拨款。
2、支出总计1992.0196万元,包括:
(1)基本支出1447.2813万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出510.3889万元,对个人和家庭的补助支出256.8007万元,商品和服务支出680.0917万元。
(2)项目支出544.7383万元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他资本性支出189.7383万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出1992.0196万元,其中:基本支出1447.2813万元,项目支出544.7383万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)一般公共服务支出1992.0196万元。其中:行政运行1246.6431万元,机关服务110.5518万元,专项业务活动497.7686万元,法制建设137.0561万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出179.38万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费54.8万元,公务用车购置费107.88万元,公务接待费16.7万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2014年度我单位无因公出国境情况。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年购置车辆6辆,车辆购置费107.88万元;2014年公务用车运行维护支出54.8万元。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出16.7万元。