靖边县人民政府办公室2014年年度决算及“三公经费”公开表

  一、单位概况

  (一)单位的主要职责:

  1、协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

  2、负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

  3、负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。

  4、研究县政府各部门、各乡镇(场)请示县政府的事项,提出办理意见,报县政府审批。

  5、围绕县政府总体工作部署,组织专题调查研究提出建议;向省政府、市政府报送信息,反映各方面动态。

  6、负责督促检查县政府各部门和各乡镇(场)对县政府决定事项及中省市领导同志有关批示的贯彻落实情况。

  7、负责县政府值班和应急管理工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府及有关领导指示,协助处理突发事件并向省市报送处理情况。

  8、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项。

  9、协助县政府领导指导协调全县依法行政工作;负责行政执法责任制的组织实施和执法人员培训工作;承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。

  10、负责组织县政府承担的中省市县人大代表、政协委员建议、意见、提案以及领导批示件的办理工作。

  11、指导监督全县政府系统电子政务和信息公开工作。

  12、负责指导协调全县金融发展工作。

  13、负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动,承办县政府及政府办公室的对口接待工作。

  14、按照上级要求认真做好侨务工作。

  15、领导、归口管理县政府办公室所属事业单位,负责县政府驻外办事机构的管理工作。

  16、办理县政府领导同志交办的其他事项。

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  靖边县人民政府办公室

  行政单位

  2

  靖边县政府法制办

  行政单位

  3

  靖边县政府驻西安办事处

  事业单位

  (二)单位的决算单位构成:单位设行政单位2个;事业单位1个。

  纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

  二、2014年度部门决算表

  (一)收支决算总表(财决01表)

  (二)公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)

  按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)

  1、收支决算总表

  政府办2014年度部门收支总表

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  决算数

  支出功能分类

  决算数

  支出经济分类

  决算数

  一、财政拨款收入

  1992.0196

  一、一般公共服务支出

  1992.0196

  一、基本支出

  1447.2813

  其中:政府性基金


  二、外交支出


  工资福利支出

  510.3889

  二、上级补助收入


  三、国防支出


  商品和服务支出

  680.0917

  三、事业收入


  四、公共安全支出


  对个人和家庭的补助

  256.8007

  四、经营收入


  五、教育支出


  二、项目支出

  544.7383

  五、附属单位上缴收入


  六、科学技术支出


  工资福利支出


  六、其他收入


  七、文化体育与传媒支出


  商品和服务支出

  355



  八、社会保障和就业支出


  对个人和家庭的补助




  九、医疗卫生与计划生育支出


  对企事业单位的补贴




  十、节能环保支出


  赠与




  十一、城乡社区支出


  债务利息支出




  十二、农林水支出


  基本建设支出




  十三、交通运输支出


  其他资本性支出

  189.7383



  十四、资源勘探信息等支出


  其他支出




  十五、商业服务业等支出


  三、上缴上级支出




  十六、金融支出


  四、经营支出




  十七、援助其他地区支出


  五、对附属单位补助支出




  十八、国土海洋气象等支出






  十九、住房保障支出






  二十、粮油物资储备支出






  二十一、国债还本付息支出






  二十二、其他支出




  本年收入合计

  1992.0196

  本年支出合计

  1992.0196

  本年支出合计

  1992.0196

  非财政拨款资金结余






  收入总计

  1992.0196

  支出总计

  1992.0196

  支出总计

  1992.0196

  注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

  2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

  政府办2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

  单位:万元

  支出功能分类

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  科目编码

  科目名称

  合计

  1992.0196

  1447.2813

  544.7383


  201

  一般公共服务支出

  1992.0196

  1447.2813

  544.7383


  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  1992.0196

  1447.2813

  544.7383


  2010301

  行政运行

  1246.6431

  1246.6431



  2010303

  机关服务

  110.5518

  105.5518

  5


  2010305

  专项业务活动

  497.7686


  497.7686


  2010307

  法制建设

  137.0561

  95.0864

  41.9697


  3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

  政府办2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

  单位:万元

  支出经济分类科目编码

  支出经济分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注


  合计

  1992.0196

  1447.2813

  544.7383


  301

  工资福利支出

  510.3889

  510.3889



  30101

  基本工资

  114.8026

  114.8026



  30102

  津贴补贴

  386.6147

  386.6147



  30103

  奖金

  8.9716

  8.9716



  30104

  社会保障费





  30105

  伙食补助费





  30106

  绩效工资





  30107

  其他工资福利支出





  302

  商品和服务支出

  1035.0917

  680.0917

  355


  30201

  办公费

  151.8036

  151.8036



  30202

  印刷费

  77.05

  77.05



  30203

  咨询费

  16.2219

  16.2219



  30204

  手续费

  0.7

  0.7



  30205

  水费

  3.747

  3.747



  30206

  电费





  30207

  邮电费

  41.6058

  41.6058



  30208

  取暖费





  30209

  物业管理费





  30210

  差旅费

  149.2776

  149.2776



  30211

  因公出国(境)费





  30212

  维修(护)费

  30

  30



  30213

  租赁费

  14.58

  9.58

  5


  30214

  会议费





  30215

  培训费

  50.4244

  20.4244

  30


  30216

  公务接待费

  16.7

  16.7



  30217

  专用材料费





  30218

  劳务费

  62.26

  29.26

  33


  30219

  委托业务费

  210.5

  3.5

  207


  30220

  工会经费

  0.77

  0.77



  30221

  福利费





  30222

  公务用车运行维护费

  54.8

  54.8




  其他交通费

  2

  2



  30223

  其他商品和服务支出

  152.6514

  72.6514

  80


  303

  对个人和家庭的补助

  256.8007

  256.8007



  30301

  离休费

  65.1524

  65.1524



  30302

  退休费

  134.6781

  134.6781



  30303

  抚恤金

  34.679

  34.679



  30304

  生活补助

  18.5112

  18.5112



  30305

  医疗费





  30306

  奖励金





  30307

  住房公积金

  3.78

  3.78



  30308

  其他对个人和家庭的补助支出





  ……

  其他资本性支出

  189.7383


  189.7383


  4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

  单位名称

  公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

  小计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  小计

  公务用车运行维护费

  公务用车购置

  合计

  179.38

  0

  162.68

  54.8

  107.88

  16.7

  补充资料:

  1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车6辆;年末公务用车保有量14辆。

  三、2014年度部门决算情况说明

  (一)2014年度收入支出决算总体情况

  1、收入总计1992.0196万元。其全部为公共预算财政拨款。

  2、支出总计1992.0196万元,包括:

  (1)基本支出1447.2813万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出510.3889万元,对个人和家庭的补助支出256.8007万元,商品和服务支出680.0917万元。

  (2)项目支出544.7383万元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他资本性支出189.7383万元。

  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2014年度公共预算财政拨款支出1992.0196万元,其中:基本支出1447.2813万元,项目支出544.7383万元。

  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

  (1)一般公共服务支出1992.0196万元。其中:行政运行1246.6431万元,机关服务110.5518万元,专项业务活动497.7686万元,法制建设137.0561万元。

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

  2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出179.38万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费54.8万元,公务用车购置费107.88万元,公务接待费16.7万元。

  1、因公出国(境)费用支出情况

  2014年度我单位无因公出国境情况。

  2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

  2014年购置车辆6辆,车辆购置费107.88万元;2014年公务用车运行维护支出54.8万元。

  3、公务接待费支出情况

  公务接待费用支出16.7万元。