一、靖边县住房和城乡建设局概况
(一)主要职责
1、贯彻执行中、省、市关于城乡建设规划的法律、法规、规章和政策,研究拟订本县城乡建设规划的政策、规定并监督、检查执行情况。
2、负责编制和修订靖边县城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划、历史文化名城保护规划;负责各乡镇总体规划的审核工作,并对本县区规划的实施进行指导和监督检查;指导全县村镇规划建设工作。
3、负责靖边中心城区范围内建设项目和总体规划范围内重点建设项目的选址及核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证工作;负责工程建设项目“三线”核准和规划实施的监督检查工作。
4、负责全县勘察设计业的行业管理工作;负责全县勘察设计市场的监督管理;负责市外勘察设计单位和施工图审说明书的市场准入及市场行为的监督管理工作;负责全县规划、勘察设计和施工图审查资质等审核工作。
5、负责全县建筑行业的发展战略、中长期发展规划;负责全县建筑业的行业管理工作;负责全县建筑市场的监督管理工作;负责全县建筑业企业的资质管理和监督工作;负责全县房屋建筑工程和市政基础设施工程招投标的监督管理工作;负责全县建筑行业劳保统筹管理工作。
6、贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准;负责建筑工程施工许可证核发和建筑工程竣工验收备案工作;负责县本级建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作;指导全县建设工程质量安全工作;负责全县建设工程造价管理工作。
7、负责城市建设配套费的收缴工作;负责全县墙改基金的收缴工作;负责市政基础设施、公用设施的占用审批和占用费的征收管理工作;负责绿化补偿费的征收管理工作,负责全县墙体材料革新与推广工作;负责全县建筑节能实施的监督管理工作。
8、负责全县测绘管理工作,制定全县测绘事业发展的中长期规划;负责测绘成果的管理和应用工作;负责全县测量标志的保护工作;负责全县测绘资质管理工作。
9、负责全县防震减灾工作的管理和监督工作,组织编制全县防震减灾规划和年度工作计划、综合防御措施并组织实施;负责管理全县地方地震监测台网建设和地震预报、震情速报等工作;负责全县房屋建筑工程和市政基础设施工程项目抗震设防的管理工作;提出新建工程抗震设防依据、工程建设场地抗震安全评价、设防标准及方案论证。
10、负责全市城乡规划、建设信息系统的建设和管理工作;负责城乡建设和规划档案管理工作。
11、贯彻执行中、省关于住宅和房地产业、城市建设、市政公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化等方面的法律、法规、规章及政策,拟订本县地政策规定。
12、编制全县房地产业、城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化等住房和城市建设方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施。
13、指导全县住房保障工作;拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施;拟订全县廉租住房政策及规划,会同有关部门做好中央及省上有关廉租住房资金安排并监督组织实施;负责县本级保障性住房的建设管理工作。
14、指导全县住房制度改革工作;编制、组织实施房改方案的配套工作;组织拟订公房出售、出租价格和租金标准。
15、负责全县房产市场、城市市政基础设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化等方面的行业管理工作;定期发布本县房产交易综合信息;负责并指导全县房产交易、抵押、租赁、交换、经济中介服务、价格评估的管理工作;负责各类房屋的使用、修缮、安全鉴定及房屋设备的管理;负责城市房屋拆迁市场的管理监督检查工作。
16、负责县区房屋的权属管理和房屋的登记发证管理,依法确定房产权属。
17、拟订并组织实施全县物业管理政策和办法;指导和规范物业管理市场,推行物业管理体制改革。
18、负责房地产开发企业、物业管理企业、园林绿化企业、房产评估中介机构和房屋拆迁公司等资质的审核工作。
19、负责城市市政基础设施、公用事业、环境卫生、园林绿化方面工程建设项目的初步设计审查工作。
20、负责城市户外广告设置、宣传品张贴张挂的审批和管理工作。
21、负责全县风景名胜区的管理工作。
22、负责城市内涝防治工作。
23、承办县政府交办的其他事项。
(二)决算单位构成
靖边县住房和城乡建设局单位设行政单位1个,事业单位9个。2015年决算单位包括县住房和城乡建设局(行政)、县住房保障管理中心、县人民防空办公室、县工程质量安全监督站、县燃气管理办公室、县城市建设监察大队、县征收与补偿办公室、县建筑材料管理站、县房产管理所、县房产交易管理中心。
二、靖边县住房和城乡建设局2015年度部门决算表
(一)部门收支总表
2014年度部门收支总表(单位:万元) | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 5238.54 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 3053.19 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 2572.48 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 218.56 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 262.15 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 2161.85 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 167.3 | ||
八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | 757.97 | |||
十、节能环保支出 | 赠与 | ||||
十一、城乡社区支出 | 4457.07 | 债务利息支出 | |||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | 1236.58 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 757.97 | 其他支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 5238.54 | 本年支出合计 | 5215.04 | 本年支出合计 | 5215.04 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | 23.5 | 年末结转和结余 | 23.5 | |
其中:财政拨款资金结转 | |||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 5238.54 | 支出总计 | 5238.54 | 支出总计 | 5238.54 |
(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(单位:万元) | |||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 5215.04 | 3053.19 | 2161.85 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4457.07 | 3053.19 | 1403.88 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 4457.07 | 3053.19 | 1403.88 | |
2120101 | 行政运行 | 383.21 | 383.2 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 1080.58 | 1080.58 | ||
2120104 | 城管执法 | 687.77 | 687.53 | 0.25 | |
2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 1803.3 | 1490.74 | 312.56 | |
2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 306.25 | 304.82 | 1.43 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 195.96 | 186.9 | 9.06 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 757.97 | 757.97 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 757.97 | 757.97 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 757.97 | 757.97 |
(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(单位:万元) | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 5215.04 | 3053.19 | 2161.85 | ||
301 | 工资福利支出 | 2572.48 | 2572.48 | ||
30101 | 基本工资 | 789.82 | 789.82 | ||
30102 | 津贴补贴 | 1671.49 | 1671.49 | ||
30103 | 奖金 | 29.69 | 29.69 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | ||
30106 | 绩效工资 | 72.18 | 72.18 | ||
30107 | 其他工资福利支出 | 9.18 | 9.18 | ||
302 | 商品和服务支出 | 385.86 | 218.56 | 167.3 | |
30201 | 办公费 | 46.41 | 32.59 | 13.82 | |
30202 | 印刷费 | 19.06 | 13.1 | 5.96 | |
30203 | 咨询费 | 37.86 | 4 | 33.86 | |
30204 | 手续费 | 0.02 | 0.02 | ||
30205 | 水费 | 2.62 | 2.6 | 0.02 | |
30206 | 电费 | 12.99 | 12.99 | ||
30207 | 邮电费 | 5.74 | 5.13 | 0.61 | |
30208 | 取暖费 | 15.82 | 15.76 | 0.06 | |
30210 | 差旅费 | 18.2 | 12.24 | 5.96 | |
30212 | 维修(护)费 | 26.78 | 20.45 | 6.33 | |
30213 | 租赁费 | 32.86 | 23.54 | 9.32 | |
30214 | 会议费 | 2.48 | 2.48 | ||
30215 | 培训费 | 10.81 | 5.64 | 5.17 | |
30216 | 公务接待费 | 3.84 | 3.66 | 0.18 | |
30217 | 专用材料费 | 8.97 | 6.94 | 2.03 | |
30218 | 劳务费 | 91.14 | 27.58 | 63.56 | |
30219 | 委托业务费 | 12.96 | 12.96 | ||
30220 | 工会经费 | 0.86 | 0.86 | ||
30222 | 公务用车运行维护费 | 11.02 | 8.62 | 2.4 | |
30223 | 其他商品和服务支出 | 25.42 | 20.36 | 5.06 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 262.15 | 262.15 | ||
30301 | 离休费 | 17.81 | 17.81 | ||
30302 | 退休费 | 213.8 | 213.8 | ||
30303 | 抚恤金 | 12.39 | 12.39 | ||
30304 | 生活补助 | 17.08 | 17.08 | ||
30305 | 医疗费 | 0.41 | 0.41 | ||
30308 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.66 | 0.66 | ||
其他资本性支出 | 1236.58 | 1236.58 | |||
对企事业单位的补贴 | 757.97 | 797.97 |
(四)公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
合计14.86 | 14.86 | 0 | 11.02 | 11.02 | 0 | 3.84 |
补充资料:1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个。2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量12辆。3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计137批次;公务接待累计562人次。 |
三、住房和城乡建设局2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计5238.54万元,全部为公共预算财政拨款收入,上年无结转结余。
2、支出总计5238.54万元,包括:
(1)基本支出3053.19万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出2572.48万元,对个人和家庭的补助支出262.15万元,商品和服务支出218.56万元。
(2)项目支出2161.85万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括商品和服务支出167.3万元,对企事业单位的补助支出797.97万元,其他资本性支出1236.58万元。
(3)年末结转和结余23.5万元,主要是本年度及预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出5215.04万元,其中:基本支出3053.19万元,项目支出2161.85万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出5215.04万元,具体是:行政运行支出383.21万元;一般行政管理事务支出1080.58万元;城管执法支出687.77万元;工程建设标准规范编制与监管支出1803.3万元;住宅建设与房地产监管支出306.25万元;其他城乡事务支出195.96万元;资源勘探信息等支出757.97万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.86万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费511.02万元,公务接待费3.84万元。
1、因公出国(境)费用0万元。
2、公务用车购置及运行维护费11.02万元,较比去年下降42%,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费11.02万元。
3、公务接待费3.84万元,较去年同比下降47%,累计接待137批次、562人。