靖边县国土资源局2014年度部门决算及“三公经费”公开表和说明

一、单位概况

(一)单位的主要职责:

靖边县国土资源局(含:靖边县砂石粘土站、地质环境监测站、土地储备中心、土地开发整理中心、国土资源监察大队、张家畔国土所、小河国土所、新城国土所、宁条梁国土所、红墩界国土所、杨米涧国土所)作为管理全县土地的政府部门,主要贯彻执行中、省、市关于土地资源、矿产资源法律、法规和方针、政策;负责制定全县土地资源、矿产资源的技术标准、规程、规范和办法,并负责组织实施。组织编制和实施全县土地利用总体规划和国土资源其他专项规划、年度计划;参与报省、市、县政府审批的城镇总体规划审核;指导乡镇土地利用总体规划;编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。组织土地资源和地籍调查,实施土地统计和动态监督;组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作。拟定全县耕地保护与开发政策、措施;组织实施土地用途管制和基本农田保护;承办农用地转用、征用、土地开发的审查、报批工作,组织实施土地后备资源的开垦整理;承担市县局、省厅审批的建设用地审查、报批工作.拟定全县土同地使用权出让、租赁、作价出资、转让及乡(镇)、村用地管理办法,并组织实施;指导农村集体非农土地使用权的流转管理;指导基准地价、标定地价评定;审查申报土地评估机构资格;确认土地使用权价格.负责国家重点项目和省市县建设项目用地的统一征用管理工作.组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法;依法管理探矿、采矿权;颁发采矿许可证;实施地质勘查行业管理;按照规定征收管理矿产资源补偿费和采矿权使用费.负责全县矿产资源储量管理工作,管理本县地质成果资料.负责全且地质环境保护、地质灾害防治管理工作;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作;参与地下水动态监测;组织保护具有重要价值的地质遗迹保护区.负责全县测绘成果市场监督管理工作;维护、检查国家各类等级的测量标准;负责测绘活动的登记统计工作.负责地方铁路建设协调管理工作.负责承办县政府交办的其他工作。

(二)单位的决算单位构成:单位设行政单位1个;事业单位11个,其中:财政补助事业单位11个。

纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

靖边县国土局

行政单位

2

靖边县国土资源监察大队

财政补助事业单位

3

靖边县土地储备中心

财政补助事业单位

4

靖边县土地开发整理中心

财政补助事业单位

5

靖边县砂石粘土站

差额补助事业单位

6

靖边县地质环境监测站

财政补助事业单位

7

靖边县国土资源局张家畔国土所

财政补助事业单位

8

靖边县国土资源局小河国土所

财政补助事业单位

9

靖边县国土资源局新城国土所

财政补助事业单位

10

靖边县国土资源局宁条梁国土所

财政补助事业单位

11

靖边县国土资源局红墩界国土所

财政补助事业单位

12

靖边县国土资源局杨米涧国土所

财政补助事业单位

二、2014年度部门决算表

(一)收支决算总表(财决01表)

(二)公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)

按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)

1、收支决算总表

靖边县国土资源局2014年度部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

1547.15

一、一般公共服务支出

一、基本支出

1381.55

其中:政府性基金

二、外交支出

工资福利支出

1222.12

二、上级补助收入

三、国防支出

商品和服务支出

107.44

三、事业收入

四、公共安全支出

对个人和家庭的补助

78.39

四、经营收入

五、教育支出

二、项目支出

165.6

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

工资福利支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

商品和服务支出

26.4

八、社会保障和就业支出

对个人和家庭的补助

九、医疗卫生与计划生育支出

对企事业单位的补贴

十、节能环保支出

赠与

十一、城乡社区支出

债务利息支出

十二、农林水支出

基本建设支出

十三、交通运输支出

其他资本性支出

139.20

十四、资源勘探信息等支出

其他支出

十五、商业服务业等支出

三、上缴上级支出

十六、金融支出

四、经营支出

十七、援助其他地区支出

五、对附属单位补助支出

十八、国土海洋气象等支出

1547.15

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

1547.15

本年支出合计

本年支出合计

1547.15

用事业基金弥补收支差额

结余分配

结余分配

上年结转和结余

年末结转和结余

年末结转和结余

其中:财政拨款资金结转

非财政拨款资金结余

收入总计

1547.15

支出总计

支出总计

1547.15

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

靖边县国土资源局2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

合计

1547.15

1381.55

165.6

220

1547.15

1381.55

165.6

22001

1547.15

1381.55

165.6

2200101

135.69

135.69

2200111

229.75

154.36

75.39

2200199

1181.71

1091.5

90.21

3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

靖边县国土资源局2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

1547.15

1381.55

165.6

301

工资福利支出

1222.12

1222.12

30101

基本工资

302.68

302.68

30102

津贴补贴

638.71

638.71

30103

奖金

21.1

21.1

30104

社会保障费

30105

伙食补助费

30106

绩效工资

259.63

259.63

30107

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

81.04

26.4

30201

办公费

11.15

1

30202

印刷费

7.07

30203

咨询费

30204

手续费

1.5

30205

水费

1.74

30206

电费

3.87

30207

邮电费

5.55

30208

取暖费

2.8

30209

物业管理费

30210

差旅费

4.42

30211

因公出国(境)费

30212

维修(护)费

0.32

9.4

30213

租赁费

2

30214

会议费

30215

培训费

30216

公务接待费

2.91

9

30217

专用材料费

30218

劳务费

7.8

30219

委托业务费

30220

工会经费

0.47

30221

福利费

30222

公务用车运行维护费

6.8

7

30223

其他商品和服务支出

22.64

303

对个人和家庭的补助

78.39

30301

离休费

30302

退休费

58.14

30303

抚恤金

9.11

30304

生活补助

3.66

30305

医疗费

30306

奖励金

30307

住房公积金

0.75

30308

其他对个人和家庭的补助支出

6.73

……

其他资本性支出

139.2

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

靖边县国土资源局

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

25.71

0

13.8

13.8

0

11.91

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组个;参加其他单位组织的出国(境)团组个;本单位全年因公出国(境)累计人次。

2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车辆;年末公务用车保有量辆。

3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计批次,公务接待累计人。

三、2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计1547.15万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入1547.15万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入0万元,为县级财政当年拨付的基金。

(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5)其他收入0万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位。

(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

2、支出总计1547.15万元,包括:

(1)基本支出1381.55万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1222.12万元,对个人和家庭的补助支出78.39万元,商品和服务支出107.44万元。

(2)项目支出165.6万元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他资本性支出139.2万元。

(3)经营支出0万元

(4)对附属单位补助支出0万元。

(5)结余分0万元。

(6)年末结转和结余0万元,主要是……使用的资金。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出1547.15万元,其中:基本支出1381.55万元,项目支出165.6万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

(1)国土海洋气象等支出1547.15万元。其中:行政运行135.69万元,地质灾害防治229.75万元,其他国土资源事务支出1181.71万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出25.71万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费13.8万元,公务接待费11.91万元。

1、因公出国(境)费用支出情况

2014年度我办因公出国实际支出0万元,较去年同比下降0;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数与2013年度相比基本持平。主要包括本单位组织的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,本单位参团人数0人次。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2014年未购置车辆;2014年公务用车运行维护支出13.8万元,较去年同比下降23.5%。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出11.91万元,较去年同比下降13.5%,累计接待130批次、750人。