中共靖边县委办公室2018年部门决算说明

  一、部门主要职责

  (一)围绕县委的总体工作部署,开展调查研究、收集报送信息,为县委科学决策提供优质高效服务。

  (二)负责县委、县委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作。

  (三)负责县委召开会议的会务工作;负责全县重大活动的组织协调;负责应急值守和中央、省委、市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。

  (四)围绕县委及上级党委的重大决策部署和重点工作,组织开展督促检查,推动贯彻落实;负责领导同志重要指示的督办落实工作。

  (五)负责全县党政系统的密码通讯、密码管理和机要文电的传输处理工作;负责县、镇(街道)党委(党工委)信息化规划、建设和管理工作。

  (六)负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查,依法履行保密行政管理职能。

  (七)领导县级机关后勤事务管理和服务工作;负责县委有关经费的预算管理、资产维护。

  (八)指导全县党委办公室系统的工作。

  (九)完成县委交办的其他工作任务。

  二、2018年度部门工作完成情况

  1、组织、筹备各类会议。组织、筹备县委各类重大会议和日常会议,全年共组织县委召开大型综合会议25次,中小型会议119次,县委常委会议21次,县委专题会43次,县委座谈会20次,中心组学习会议12次。

  2、规范公文处理工作。高度重视公文处理工作,坚持按章办事,严把机要文件接收、登记、分发、送传、阅办、促办和归档各个环节工作。办文上力求精简、规范、优质。全年共起草县委文件75件,县委办公室文件251件,接收中、省、市机要文件413件,转发中省市来文413件。

  3、深入调查研究。形成30篇有价值的调研报告,编发《靖边工作交流》12期,送阅件6期,印发《靖办通报》7期、《靖边政研》6期。

  4、机要密码工作安全运转,保证密码通信工作安全、及时畅通。

  5、保密工作有序开展。一是及时传达上级保密工作会议及文件精神,深入开展保密宣传教育,提高广大干部群众的保密意识。二是进一步加大保密法制化建设步伐,完善各项规章制度,编制了《保密制度汇编》。三是依法治密,加强对定密工作的指导,定期对我县各涉密单位的保密工作进行督促检查。

  6、督查推动县委决策有效落实。对全县重要大型会议、重点工程项目、领导批示案件进行了多次跟踪督查,着力做好了县委重要会议、文件精神的贯彻落实。全年共计调查处理领导批示案件68件,目前办结65件,办结率达到96%,并坚持有喜报喜、有忧报忧、实事求是的原则做好督查反馈工作,共编发《靖边督查》20期,《督查专报》238期,接待群众上访200余人次。

  7、认真搞好财务、后勤保障工作。严格执行“政府采购”和财务改革制度,严格遵守单位财务管理、外事接待和公务外出等制度。规范了会议、用车、接待管理等工作,有力有效堵塞了漏洞,节约了开支。

  8、认真搞好计划生育、“城市创建”等各项工作。我办严格执行人口与计划生育政策,积极配合计生部门努力抓好办公室已婚育龄妇女“三查”工作和干部职工计划生育男女双向管理工作。同时,根据今年“城市创建”工作的要求,认真制定了相应的工作方案和具体的行动措施,细化、量化创建工作的目标、任务,为搞好创建工作奠定了良好基础。

  三、部门决算单位构成

  县委办公室的部门决算为本级(机关)决算,无所属事业单位决算。

  四、部门人员情况说明

  示例:截止2018年底,本部门人员编制36人,其中行政编制25人、事业编制11人;实有人员51人,工勤人员12人。单位管理的离退休人员21人。

  五、部门决算收支情况说明

  (一)2018年度收入支出总体情况说明

  1、收入总计733.84万元,较上年减少14.49%。其中:人员经费510.58万元,公用经费223.26万元。全部为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  2、支出总计733.84万元,较上年减少14.49%。包括:

  (1)基本支出679.01万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出462.80万元,对个人和家庭的补助支出47.78万元,商品和服务支出168.43万元。

  (2)项目支出54.83万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,为其他资本性支出54.83万元。

  (二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

  1、2018年度财政拨款收入总计733.84万元,较上年减少14.49%。其中:人员经费510.58万元,公用经费223.26万元。财政拨款支出733.84万元,较上年减少14.49%,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

  2、2018年财政拨款支出总计733.84万元,较上年减少14.49%。包括:

  (1)基本支出679.01万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出462.80万元,对个人和家庭的补助支出47.78万元,商品和服务支出168.43万元。

  (2)项目支出54.83万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,为其他资本性支出54.83万元。

  3、2018年度财政拨款基本支出679.01万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。人员经费支出510.58万元,其中:工资福利支出462.80万元,对个人和家庭的补助支出47.78万元。公用经费支出168.43万元。

  4、政府性基金财政拨款收支情况说明

  2018年度,本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

  (三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

  2018年度,一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出17.51万元,全部为公务用车运行维护费,比上年减少28.76%,主要为县委办公室另行节约所致。

  2、2018年度培训费支出1.19万元。

  3、2018年度会议费支出20.65万元。

  六、2018年度部门绩效管理情况说明

  本部门2018年度无需要开展绩效管理评价的工作项目。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2018年,本部门机关运行经费支出为168.43万元,因厉行节约,较上年减少4.59%,。

  (二)本年度政府采购支出情况。

  2018年本部门政府采购支出总额共54.83万元。

  (三)国有资产占用及购置情况说明

  截至2018年末,本部门固定资产总额为287.87万元。共有车辆4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

  八、专业名词解释

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

  3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

       附件:部门决算公开样表