靖边县中国共产主义青年团靖边县委员会 2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

共青团靖边县委是全县共青团组织的领导机关,主要职责是领导全县共青团工作,按照县委的中心工作及团市委有关指示精神,制定全县共青团工作任务计划,负责指导、检查、督促全县各级团组织工作,交流工作情况,总结推广先进经验,树立先进典型。负责全县团员青年的思想政治工作,把握团员青年的思想动态,坚持对青年团员的教育和引导,广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。组织带领团员青年投身改革开放的实践,带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才,提高文化素质和道德素质。开展全县青年人才培养工作,抓好青年人才队伍建设。开展团的基层组织建设,负责建立健全县各级团组织机构和领导班子,负责团员发展工作和推荐优秀青年入党工作。调查分析本县青少年思想动态和青少年工作开展情况,及时向县委、团市委报告并提出意见和建议。加强对县属团干部的培养和管理,关心团干部的成长,协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。全力促进和服务农村青年就业创业,实施青年就业创业小额贷款工作。维护团员青年的合法权益,加强同人大、政协、政府的联系,利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求,运用法律手段维护青少年的合法权益。负责领导全县少先队的工作。关心青少年全面成才,加强青少年文化工作,全面提高全县青少年综合素质。承办县委和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中国共产主义青年团靖边县委员会既是县委的工作部门,又是县政府的工作部门,为全额行政单位。纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个,包括:

序号
 单位名称
1 共青团靖边县委
2 靖边县青少年文化宫
三、2018年度部门工作完成情况

1、坚持创新方式方法,加强团的基层组织建设工作

2、继续推进评优树模工作

3、加强青少年思想道德素质教育和爱国主义、革命传统教育

4、加强法制教育,扎实开展青少年维权工作

5、深入开展“学雷锋”志愿服务活动、

6、全力做好“保护母亲河”植绿护绿活动

7、大力实施希望工程,关爱困难青少年群体

8、全力促进和服务农村青年就业创业

9、切实加强小额贷款工作

10、深化“青年文明号”建设,引导青年立足岗位建功成才

四、部门人员情况说明

文字说明并列图表。

截止2018年底,本部门人员编制17人,其中行政编制5人、事业编制12人;实有人员17人,其中行政8人、事业9人。单位管理的离退休人员7人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况:2018年收入共计214.88万元,比上年增加26.42万元,较上年增加14%,增加的主要原因办公人员增加以致办公经费增加。

2、本年度收入构成情况,本年度收入共计214.88万元,为财政拨款收入。

3、本年支出构成情况,本年度支出共计214.88万元,其中:人员经费:148.4万元,公用经费:9.28万元,项目经费:57.2万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况:

2018年财政拨款收入共计214.88万元,较上年财政拨款收入188.46万元,增加26.42万元,增加14%。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度支出共计214.88万元,其中:人员经费:148.4万元,公用经费:9.28万元,项目经费:57.2万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本年度支出共计214.88万元,其中:人员经费:148.4万元,公用经费:9.28万元,项目经费:57.2万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门2018年度无“三公”经费支出。

(1)因公出国(境)支出情况

本部门无因公出境支出。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

本部门无公务用车。

(3)公务接待费支出情况

本部门无公务接待费支出。

2、培训费支出情况说明。

本部门无培训费支出。

3、会议费支出情况说明。

本部门无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未涉及绩效管理工作。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度本单位运行经费66.48万元,较上年度机关运行支出20.73万元,增加45.75万元,主要办公经费11.63万元,增加4.65万元;印刷费6.11万元 ; 邮电费0.59万元;差旅费0.33万元,增加1.11万元;其他交通费5.3万元;委托业务费12万元;劳务费5.7万元;其他商品和服务费7.93万元; 租赁费3.84万元;会议费0.26万元;培训费0.54万元; 专用材料费12.25万元.

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本单位无车辆;无单价50万元以上的通用设备;无单价100万元以上的通用设备。2018年当年未购置车辆;未购置单价50万元以上的设备;未购置单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金

附件下载:团委附件2-部门决算公开样表(1).xls