一、单位概况
(一)单位的主要职责:
县委宣传部是县委管理意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是:
1、认真贯彻党的路线、方针、政策,根据市委宣传部和县委的安排部署,调研、分析全县宣传思想战线的形势,制定工作计划、任务和措施;协调全县宣传思想战线的工作。
2、适应社会主义市场经济发展的要求,为经济建设服务,搞好经济宣传工作。
3、指导、协调全县宣传思想工作,组织召开宣传思想工作会议和有关专题性会议。
4、及时掌握各时期、各个阶层的思想动态,有针对性的搞好思想政治工作。
5、组织、指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作,组织全县理论学习监督、考核工作。
6、指导、协调全县新闻、出版和广播电视工作,把握舆论导向和宣传基调。
7、指导、协调全县文化艺术,文物工作。
8、负责全县对外宣传工作,负责外来记者接待工作。
9、联系宣传、文化系统的知识分子,联络有关部门做好知识分子工作;负责全县新闻系统和有关事业单位政工师的职称评审工作。
10、研究加强宣传文化队伍及其领导班子建设的措施,协助组织人事部门对宣传文化系统内设机构及下属单位的股级干部进行备案管理;协助组织人事部门管理宣传文化系统的科技后备干部及一般工作人员。
11、完成县上交办的其他任务。
二、主要工作
(一)新闻宣传
1、负责对外、对内宣传工作。
2、负责《靖边报》编印和《靖边新闻信息网》的管理工作。
3、负责外来记者登记、接待和协调工作。
4、负责网络、报纸舆情监控和管理工作。
5、负责党报党刊发行工作。
6、负责通讯员管理和培训。
7、负责新闻发布会审批和新闻发言人培训。
(二)办公室
1、负责行政事务性工作,包括领导班子建设、依法行政、机关建设、党风廉政、计划生育、综合治理、信访工作、安全生产、双创、考勤、职工学习、节假日值班安排、办公用品和奖品的购置等管理工作。
2、负责部内各种会议的会务工作。
3、负责文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管和文书归档工作。
4、负责上情下达、下情上达的工作。
5、负责印章管理工作。
6、负责各种报告、文件的起草、打印和复印工作。
7、负责上级来访人员接待及对外联络的服务工作。
8、负责《宣传动态》编印工作。
(三)财务
1、负责财务预算和报送工作。
2、负责职工工资和津贴发放工作。
3、负责财产登记和管理工作。
(四)理论学习
1、负责组织、协调县委中心组学习和“靖边大讲堂”专题报告会工作。
2、负责收集、编印县级领导理论调研文章工作。
3、负责督促、检查、考核全县各乡镇、各部门理论学习工作。
(五)精神文明建设
1、负责“三城”联创工作。
2、负责社会主义核心价值体系教育工作。
3、负责未成年人思想道德建设工作。
4、负责文明单位评选创建工作。
5、负责村容村貌整治工作。
(六)文化文艺
1、负责文化体制改革工作。
2、科技、文化、卫生“三下乡”活动
3、负责文化文艺系列活动工作。
4、负责文化精品评选和报送工作。
(七)关心下一代工作
1、负责关工委的日常事务,配合老同志搞好关心下一代工作。
2、负责依法关心教育青少年,维护未成年人合法权益工作。
3、负责开展青少年思想道德教育和家庭教育等活动工作。
4、负责开展多种形式的帮扶活动,关心青少年中弱势群体工作。
纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
靖边县委宣传部 |
行政事业单位 |
二、2016年度部门决算表
(一)收支决算总表(财决01表)
(二)支出决算表(财决07、08表)
(三)按支出功能分类(财决07表),按支出经济分(财决08-1、财决08-2表)
(四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决CS05表)
1、收支决算总表
靖边县委宣传部2016年度部门收支总表 |
|||||
单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1253.2178. |
一、一般公共服务支出 |
1253.2178. |
一、基本支出 |
253.069 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
228.6927 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
18.6481 |
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
5.7282 |
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
1000.1488 |
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
970.9088 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
赠与 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
29.2400 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1253.2178 |
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
1253.2178 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
其中:财政拨款资金结转 |
|
|
|
|
|
非财政拨款资金结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1253.2178 |
支出总计 |
1253.2178 |
支出总计 |
1253.2178 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、支出决算表(按支出功能分类)
靖边县宣传部2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
合 计 |
1253.2178 |
253.069 |
1000.1488 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1253.2178 |
253.069 |
1000.1488 |
|
20133 |
宣传事务 |
1253.2178 |
253.069 |
1000.1488 |
|
2013301 |
行政运行 |
253.069 |
253.069 |
|
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
913.6088 |
|
913.6088 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
86.54 |
|
86.54 |
|
3、支出决算表(按支出经济分类)
靖边县宣传部2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
1253.2178 |
253.069 |
1000.1488 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
228.6927 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
84.0156 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
137.2914 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
7.0013 |
|
|
30104 |
社会保障费 |
|
0.3844 |
|
|
30105 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30106 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
24.3763 |
|
|
30201 |
办公费 |
|
3.6 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
2.3 |
32 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
1.32 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
241.1203 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30210 |
差旅费 |
|
5.5081 |
|
|
30211 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
|
30212 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30213 |
租赁费 |
|
|
3.92 |
|
30214 |
会议费 |
|
|
|
|
30215 |
培训费 |
|
|
|
|
30216 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30217 |
专用材料费 |
|
|
25.0053 |
|
30218 |
劳务费 |
|
|
64.1894 |
|
30219 |
委托业务费 |
|
|
607.4338 |
|
30220 |
工会经费 |
|
0.42 |
|
|
30221 |
福利费 |
|
|
|
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
|
5.5 |
|
|
30223 |
其他商品和服务支出 |
|
|
8 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
5.7282 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
5.6202 |
|
|
30303 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30304 |
生活补助 |
|
|
|
|
30305 |
医疗费 |
|
|
|
|
30306 |
奖励金 |
|
|
|
|
30307 |
住房公积金 |
|
0.1080 |
|
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
304 |
其他资本性支出 |
|
|
18.48 |
|
30401 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
|
|
|
部门决算相关信息统计表 |
|
|
编制单位: |
|
|
2016年度 |
|
金额单位:元 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、“三公”经费支出 |
1 |
25000 |
二、机关运行经费 |
19 |
186481 |
(一)支出合计 |
2 |
25000 |
(一)行政单位 |
20 |
186481 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
21 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
|
22 |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
三、国有资产使用情况 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
25000 |
(一)车辆数合计(辆) |
23 |
1 |
3.公务接待费 |
6 |
|
1.部级领导干部用车 |
24 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
|
2.一般公务用车 |
25 |
1 |
(2)国(境)外接待费 |
8 |
|
3.一般执法执勤用车 |
26 |
|
(二)相关统计数 |
9 |
|
4.特种专业技术用车 |
27 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
10 |
— |
5.其他用车 |
28 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
11 |
|
(二)单位价值50万元以上大型设备(台,套) |
29 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
12 |
|
(三)单位价值100万元以上大型设备(台,套) |
30 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
13 |
1 |
|
31 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
14 |
|
|
32 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
15 |
|
|
33 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
16 |
|
|
34 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
17 |
|
|
35 |
|
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
18 |
|
|
36 |
|
2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; |
|||||
3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。 |
|||||
4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 |
|||||
|
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
1、收入总计 12543.2178万元,其中财政拨款12543.2178万元,较上年总收入增加130.5600万元,主要是宣传费用的增加130.5600万元。2016总支出12543.2178万元,其中财政拨款130.5600,较上年总收入增加130.5600万元,主要是宣传费用的增加130.5600万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1253.2178 万元,为财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(7)上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,
2、支出总计1253.2178万元,包括:
(1)基本支出253.069 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出228.6927万元,对个人和家庭的补助支出 5.7282万元,商品和服务支出18.6481万元(机关运行经费18.64万元)。
(2)项目支出1000.1488万元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括劳务费64.1894万元,委托造价费607.4338万元;其他资本性支出310.0456万元,其中办公设备购置费18.48万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2016年度公共预算财政拨款支出1253.2178 万元,其中:基本支出253.069万元,项目支出1000.1488万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
一般公共服务支出1253.2178万元。其中:事业运行1253.2178万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.1 万元,较上年增加了1.3万元公务用车运行维护费(车辆隶属于新闻中心采访车),其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费2.5万元,公务接待费0.6万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2016年度我办因公出国实际支出0万元,较去年同比下降无变化;因公出国境团组共0 批,0人次,团组批次和人数与2015年度相比基本持平。主要包括本单位组织的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0 个,本单位参团人数0人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2016年未购置车辆;2016年公务用车运行维护支出2.5万元,车辆保有量1辆。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元,较去年无同比下降,累计接待 0 批次0人。
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门2016年度无此项收入。
(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门2016年度无此项收入
(六)2016年其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况,增减变化原因等说明信息。
2016年机关运行经费18.64万元,,较上年相比减少0.09%,主要原因是厉行经费节约。
2、政府采购执行情况说明。
本部门2016年度无此项安排。
四、名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附:2016中共靖边县委员会宣传部决算公开表
1、决算收支总表(附表)
2、决算收入总表(附表)
3、支出总表(附表)
4、财政拨款支出总表(附表)
5、一般公共预算支出明细表(附表)
6、一般公共预算基本支出明细表(附表)
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费决算表(附表)
8、政府性基金收支表(附表)
http://img.jingbian.gov.cn/upload/CMSjingbian/201711/201711080516013.xls