一、部门主要职责及工作任务
1、靖边县农机局作为管理全县农机化发展的政府部门,主要负责宣传、贯彻中、省、市有关农业机械行业的政策、法律、法规;制定并组织实施全市农业机械化发展的长远规划和产业结构调整计划;负责农业机械化项目申报和资金争取工作;负责农业机械化统计、科学研究、技术推广、教育培训和标准化工作;按规定负责农业机械的生产、鉴定和安全监督管理;指导农机服务体系建设;承办县政府交办的其他工作。
2、工作任务
(1)、着力打造现代农业示范基地,提高幅射带动作用,引领农业可持续发展。
(2)、改善农业装备结构,提高我县农业装备、质量和水平,改善装备结构,增强我县现代农业发展后劲。
(3)、加大先进适用农机具推广力度,提高我县主要农作物机械化水平,推进农业节本增效。
(4)、抓紧玉米、马铃薯全程机械化示范推广工作,通过辐射带动周边地区大力发展马铃薯产业,使农民逐步走向富裕。
(5)、大力扶持和发展农机专业服务组织和农机大户,形成农机服务规模化格局,不断提升农机服务组织能力。
(6)、增强农民购买农业机械能力,扩大农户直接受益范围,促进农民持续增收。
(7)、加强农机监理、推广、培训和质检职鉴业务技能工作开展。
(8)、认真完成县委、政府交办的其他各项工作任务。
二、决算单位构成
2014年靖边县农机局决算单位由靖边县农机局、靖边县农机安全监理站、靖边县农业机械管理服务站、靖边县农机学校构成。
三、靖边县农机局2014年度部门决算表
(一)部门收支总表
2014年度部门收支总表(单位:元) |
|||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
8266858 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
一、基本支出 |
7693158 |
其中:政府性基金 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
人员经费 |
7455879 |
二、上级补助收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
日常公用经费 |
237279 |
三、事业收入 |
27900 |
四、公共安全支出 |
0 |
二、项目支出 |
601600 |
四、经营收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
基本建设类项目 |
0 |
五、附属单位上缴收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
行政事业类项目 |
601600 |
六、其他收入 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
三、上缴上级支出 |
0 |
— |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
0 |
四、经营支出 |
0 |
— |
0 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
五、对附属单位补助支出 |
0 |
— |
0 |
十、节能环保支出 |
0 |
— |
0 |
— |
0 |
十一、城乡社区支出 |
0 |
支出经济分类 |
0 |
— |
0 |
十二、农林水支出 |
8294758 |
基本支出和项目支出合计 |
8294758 |
— |
0 |
十三、交通运输支出 |
0 |
工资福利支出 |
5774510 |
— |
0 |
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
商品和服务支出 |
838879 |
— |
0 |
十五、商业服务业等支出 |
0 |
对个人和家庭的补助 |
1681369 |
— |
0 |
十六、金融支出 |
0 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
— |
0 |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
赠与 |
0 |
— |
0 |
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
债务利息支出 |
0 |
— |
0 |
十九、住房保障支出 |
0 |
基本建设支出 |
0 |
— |
0 |
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
其他资本性支出 |
0 |
— |
0 |
二十一、国债还本付息支出 |
0 |
贷款转贷及产权参股 |
0 |
— |
0 |
二十二、其他支出 |
0 |
其他支出 |
0 |
本年收入合计 |
8294758 |
本年支出合计 |
0 |
— |
8294758 |
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
— |
0 |
年初结转和结余 |
0 |
交纳所得税 |
0 |
其中:交纳所得税 |
0 |
基本支出结转 |
0 |
提取职工福利基金 |
0 |
提取职工福利基金 |
0 |
项目支出结转和结余 |
0 |
转入事业基金 |
0 |
转入事业基金 |
0 |
经营结余 |
0 |
其他 |
0 |
其他 |
0 |
— |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
年末结余 |
0 |
— |
0 |
基本支出结转 |
0 |
— |
0 |
— |
0 |
项目支出结转和结余 |
0 |
— |
0 |
— |
0 |
经营结余 |
0 |
— |
0 |
总计 |
8294758 |
总计 |
0 |
— |
8294758 |
(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(单位:元) |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
— |
合计 |
8294758 |
7693158 |
601600 |
213 |
农林水支出 |
8294758 |
7693158 |
601600 |
21301 |
农业 |
8294758 |
7693158 |
601600 |
2130102 |
一般行政管理事务 |
300000 |
0 |
300000 |
2130103 |
机关服务 |
4414683 |
4123083 |
291600 |
2130104 |
事业运行 |
1874677 |
1874677 |
0 |
2130199 |
其他农业支出 |
1705398 |
1695398 |
10000 |
(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(单位:元) |
||||
项目(按功能分类) |
年初预算数 |
决算数 |
||
— |
小计 |
公共预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
一、基本支出 |
7550287 |
7550287 |
7665258 |
7665258 |
人员经费 |
7350057 |
7350057 |
7455879 |
7455879 |
日常公用经费 |
200230 |
200230 |
209379 |
209379 |
二、项目支出 |
601600 |
601600 |
601600 |
601600 |
基本建设类项目 |
0 |
0 |
0 |
0 |
行政事业类项目 |
601600 |
601600 |
601600 |
601600 |
支出经济分类 |
— |
— |
— |
— |
工资福利支出 |
— |
— |
5774510 |
5774510 |
商品和服务支出 |
— |
— |
810979 |
810979 |
对个人和家庭的补助 |
— |
— |
1681369 |
1681369 |
对企事业单位的补贴 |
— |
— |
0 |
0 |
赠与 |
— |
— |
0 |
0 |
债务利息支出 |
— |
— |
0 |
0 |
基本建设支出 |
— |
— |
0 |
0 |
其他资本性支出 |
— |
— |
0 |
0 |
贷款转贷及产权参股 |
— |
— |
0 |
0 |
其他支出 |
— |
— |
0 |
0 |
本年支出合计 |
8151887 |
8151887 |
8266858 |
8266858 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支出总计 |
8151887 |
8151887 |
8266858 |
8266858 |
(四)公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2014年度“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表(单位:元) |
||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||
70000 |
0 |
0 |
60000 |
10000 |