(一)部门主要责任:
县法院作为全县审判机关,主要职能:审判刑事案件,惩办犯罪分子,维护社会秩序;审判民事案件,解决民事纠纷;审判经济纠纷案件,调整生产和流通领域内的经济关系,维护社会主义经济秩序;审判行政案件,即审理公民、法人和其他组织对具体行政行为不服而起诉的案件,并作出裁决;执行案件,当事人的执行诉求;进行法治宣传、司法建议等活动。
(二)、2014年度主要工作任务及目标
1、刑事审判要依法严惩杀人、故意伤害、绑架、抢劫等严重暴力犯罪,贪污、贿赂等腐败犯罪和社会治安犯罪、多发性侵财犯罪,切实增强人民群众的安全感。全年刑事案件审结率达到95%以上,二审维持率达到80%以上,附带民事调解率达到80%以上。
2、民事审判要重点做好教育、医疗、住房等关系民生案件的审理工作,切实维护人民群众的切身利益。全年民事案件审结率达到90%以上,二审维持率达到70%以上,调撤率达到80%以上。
3、行政审判要坚持合法性审查原则,积极运用政治、经济、行政、法律等多种手段,协调解决行政争议。全年审结率达到85%以上,二审维持率达到75%以上。
4、执行工作继续开展“创建无执行积案法院”活动,有效化解执行积案,最大限度地实现权利人的合法权益。全年执结率达到90%以上,和解率达到80%以上,到位率达到80%以上。
5、信访工作要坚持领导包案制度,定期对当事人上访案件进行排查摸底,力争把矛盾消除在萌芽状态。全年实现涉诉信访案件全部化解的目标。
(三)、单位的决算构成:单位设行政单位1个。
法院2014年部门决算编报范围
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
靖边县人民法院 |
行政单位 |
2 |
|
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二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
靖边法院2014年度部门收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
1817 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
1529 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
731 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
674 |
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
1817 |
对个人和家庭的补助 |
127 |
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
288 |
|
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八、社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
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十、节能环保支出 |
|
赠与 |
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十一、城乡社区支出 |
|
债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
|
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十四、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
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十五、商业服务业等支出 |
|
三、上缴上级支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
|
四、经营支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
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十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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二十一、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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其中:财政拨款资金结转 |
|
|
|
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|
非财政拨款资金结余 |
|
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|
|
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收入总计 |
1817 |
支出总计 |
1817 |
支出总计 |
1817 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
靖边法院2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
合 计 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1817 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1817 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
|
|
|
|
2012506 |
华侨事务 |
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障政策 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
靖边法院2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
1817 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
731 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
201 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
517 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
132 |
|
|
|
30104 |
社会保障费 |
|
|
|
|
30105 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30106 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
825 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
26 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
39 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
8.2 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
2.8 |
|
|
|
30205 |
水费 |
5.8 |
|
|
|
30206 |
电费 |
25 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
15 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
32 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
4.2 |
|
|
|
30210 |
差旅费 |
135 |
|
|
|
30211 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
|
30212 |
维修(护)费 |
46 |
|
|
|
30213 |
租赁费 |
|
|
|
|
30214 |
会议费 |
6.5 |
|
|
|
30215 |
培训费 |
32 |
|
|
|
30216 |
公务接待费 |
7.4 |
|
|
|
30217 |
专用材料费 |
2 |
|
|
|
30218 |
劳务费 |
190 |
|
|
|
30219 |
委托业务费 |
2.2 |
|
|
|
30220 |
工会经费 |
0.8 |
|
|
|
30221 |
福利费 |
|
|
|
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
8.5 |
|
|
|
30223 |
其他商品和服务支出 |
163 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
124 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
119 |
|
|
|
30303 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30304 |
生活补助 |
2.2 |
|
|
|
30305 |
医疗费 |
|
|
|
|
30306 |
奖励金 |
|
|
|
|
30307 |
住房公积金 |
2.6 |
|
|
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
…… |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
|||||
小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
合计 |
15.9 |
|
|
8.5 |
|
7.4 |
补充资料: |
||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个; 本单位全年因公出国(境)累计 人次。 |
||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆;年末公务用车保有量 辆。 |
||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 批次 ,公务接待累计 人 。 |
三、靖边县人民法院2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计1817万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1817万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入 万元,为县级财政当年拨付的 基金。
(3)事业收入 万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(4)经营收入 万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(5)其他收入 万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
(6)用事业基金弥补收支差额 元,主要是所属事业单位。
(7)上年结转和结余 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,
2、支出总计1817万元,包括:
(1)基本支出1529万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出731万元,对个人和家庭的补助支出124万元,商品和服务支出674万元。
(2)项目支出288万元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他资本性支出288万元。
(3)经营支出 万元
(4)对附属单位补助支出 万元。
(5)结余分配 万元。
(6)年末结转和结余 万元,主要是……使用的资金。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出1817万元,其中:基本支出1290万元,项目支出288万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)一般公共服务支出1817万元。其中:行政运行1817万元,一般行政管理事务 万元,事业运行 万元。
(2)医疗卫生支出 万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出15.9万元,其中,因公出国(境)费用 元,公务用车运行维护费8.5万元,公务接待费7.4万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2014年度我办因公出国实际支出 万元,较去年同比下降 ;因公出国境团组共 批, 人次,团组批次和人数与2013年度相比基本持平。主要包括本单位组织的出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个,本单位参团人数 人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年未购置车辆;2014年公务用车运行维护支出8.5万元,较去年同比下降1%。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出7.4万元,较去年同比下降2.2%,累计接待164批次、1640人。