靖边县人影办2014年部门决算及“三公经费”公开及说明

  靖边县人影办部门决算

  及“三公经费”公开表及说明

  一、单位概况

  (一)单位的主要职责:

  1、负责落实靖边人影工作领导小组的各项决策部署。

  2、制定年度工作计划,上报领导小组组长、副组长,抄送各成员单位。

  3、负责全县人工增雨及人工防雹的指挥工作。

  4、负责防雹炮弹的采购、保管、储存,设备的管理和维修审验工作。

  5、负责人影作业人员培训。

  6、落实人影工作其它相关工作。

  二、2014年度部门决算表

  (一)收支决算总表(财决01表)

  (二)公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)

  按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)

  1、收支决算总表

  靖边县人影办2014年度部门收支总表

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  决算数

  支出功能分类

  决算数

  支出经济分类

  决算数

  一、财政拨款收入

  18.11

  一、一般公共服务支出

  18.11

  一、基本支出

  18.11

  其中:政府性基金


  二、外交支出


  工资福利支出

  10.78

  二、上级补助收入


  三、国防支出


  商品和服务支出

  7.33

  三、事业收入


  四、公共安全支出


  对个人和家庭的补助


  四、经营收入


  五、教育支出


  二、项目支出


  五、附属单位上缴收入


  六、科学技术支出


  工资福利支出


  六、其他收入


  七、文化体育与传媒支出


  商品和服务支出




  八、社会保障和就业支出


  对个人和家庭的补助




  九、医疗卫生与计划生育支出


  对企事业单位的补贴




  十、节能环保支出


  赠与




  十一、城乡社区支出


  债务利息支出




  十二、农林水支出


  基本建设支出




  十三、交通运输支出


  其他资本性支出




  十四、资源勘探信息等支出


  其他支出




  十五、商业服务业等支出


  三、上缴上级支出




  十六、金融支出


  四、经营支出




  十七、援助其他地区支出


  五、对附属单位补助支出




  十八、国土海洋气象等支出






  十九、住房保障支出






  二十、粮油物资储备支出






  二十一、国债还本付息支出






  二十二、其他支出










  本年收入合计

  18.11

  本年支出合计

  18.55

  本年支出合计

  18.11

  用事业基金弥补收支差额


  结余分配


  结余分配


  上年结转和结余


  年末结转和结余


  年末结转和结余


  其中:财政拨款资金结转






  非财政拨款资金结余












  收入总计

  18.11

  支出总计

  18.55

  支出总计

  18.11

  注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

  2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

  靖边县人影办2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

  单位:万元

  支出功能分类

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  科目编码

  科目名称

  合计





  201

  一般公共服务支出





  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务





  2010301

  行政运行





  2010302

  一般行政管理事务





  2010350

  事业运行

  18.11

  18.11



  2012506

  华侨事务





  2100599

  其他医疗保障政策

















  ……

  ……





  3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

  靖边县人影办2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

  单位:万元

  支出经济分类科目编码

  支出经济分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注


  合计





  301

  工资福利支出

  10.78




  30101

  基本工资

  2.09




  30102

  津贴补贴





  30103

  奖金

  0.17




  30104

  社会保障费





  30105

  伙食补助费





  30106

  绩效工资

  7.54




  30107

  其他工资福利支出

  1.15




  302

  商品和服务支出

  7.33




  30201

  办公费

  0.33




  30202

  印刷费





  30203

  咨询费





  30204

  手续费





  30205

  水费

  0.02




  30206

  电费

  0.02




  30207

  邮电费





  30208

  取暖费





  30209

  物业管理费





  30210

  差旅费





  30211

  因公出国(境)费





  30212

  维修(护)费





  30213

  租赁费





  30214

  会议费





  30215

  培训费

  2




  30216

  公务接待费





  30217

  专用材料费

  3




  30218

  劳务费





  30219

  委托业务费





  30220

  工会经费





  30221

  福利费





  30222

  公务用车运行维护费

  2




  30223

  其他商品和服务支出





  303

  对个人和家庭的补助





  30301

  离休费





  30302

  退休费





  30303

  抚恤金





  30304

  生活补助





  30305

  医疗费





  30306

  奖励金





  30307

  住房公积金





  30308

  其他对个人和家庭的补助支出





  ……

  其他资本性支出





  4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

  单位名称

  公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

  小计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  小计

  公务用车运行维护费

  公务用车购置

  合计




  1.5


  0

  补充资料:

  1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量0辆。

  3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计0批次,公务接待累计0人。

  三、2014年度部门决算情况说明

  (一)2014年度收入支出决算总体情况

  1、收入总计18.11万元。包括:

  (1)公共预算财政拨款收入18.11万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  (2)政府性基金收入0万元,为县级财政当年拨付的基金。

  (3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (5)其他收入0万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

  (6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位。

  (7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,

  2、支出总计18.11万元,包括:

  (1)基本支出18.11万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出10.78万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出7.33万元。

  (2)项目支出0万元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他资本性支出0万元。

  (3)经营支出0万元

  (4)对附属单位补助支出0万元。

  (5)结余分配0万元。

  (6)年末结转和结余0万元。

  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2014年度公共预算财政拨款支出18.11万元,其中:基本支出18.11万元,项目支出0万元。

  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

  (1)一般公共服务支出18.11万元。其中:行政运行0万元,一般行政管理事务18.11万元,事业运行0万元。

  (2)医疗卫生支出0万元。

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

  2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1.5万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费1.5万元,公务接待费0万元。

  1、因公出国(境)费用支出情况

  2014年度我办因公出国实际支出0万元,较去年同比下降100%;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数与2013年度相比基本持平。主要包括本单位组织的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0个,本单位参团人数 0人次。

  2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

  2014年未购置车辆;2014年公务用车运行维护支出1.5万元,较去年同比下降25%。

  3、公务接待费支出情况

  公务接待费用支出0万元,较去年同比下降100%,累计接待0批次、0人。