靖边县中小企业促进局2014年部门决算及“三公经费”公开表及说明
最新

  一、单位概况

  (一)单位的主要职责:

  一是贯彻执行党和各级政府有关发展中小企业、非公有制经济的法律、法规和方针政策;实施产业引导、培育和发展经济主体;二是负责拟定全县中小企业和非公有制经济的发展规划;三是引导全县中小企业和非公有制经济开展产业、产品结构的调整,协调解决中小企业发展中的有关题,提高全县中小企业综合实力;四是负责中小企业信息化建设和非公有制经济运行的监测、统计和分析,预警,为企业提供相关的信息服务。五是负责全县中小企业服务体系建设工作,推进创业辅导、人才培育、信息服务、科技创新、市场拓展、信用担保、法律援助和管理咨询等专业服务机构建设;六是促进中小企业和非公有制经济自主创新和技术创新,推动中小企业人才培育和储备,增强企业自主创新能力;七是促进创业、催生中小企业;维护中小企业和非公有制企业的合法权益;八是承办县政府交办的其他事项。

  (二)单位的决算单位构成:单位设行政单位1个。

  纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  靖边县中小企业促进局

  行政单位

 

 

 

  二、2014年度部门决算表

  1、收支决算总表

 

靖边县中小企业促进局2014年度部门收支总表

单位:万元

      

      

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

404.8219

一、一般公共服务支出

4048219

一、基本支出

304.8219

  其中:政府性基金

二、外交支出

  工资福利支出

133.9233

二、上级补助收入

三、国防支出

  商品和服务支出

117.1452

三、事业收入

四、公共安全支出

  对个人和家庭的补助

53.7534

四、经营收入

五、教育支出

二、项目支出

100.0000

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

  工资福利支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

  商品和服务支出

八、社会保障和就业支出

  对个人和家庭的补助

九、医疗卫生与计划生育支出

  对企事业单位的补贴

100.0000

十、节能环保支出

  赠与

十一、城乡社区支出

  债务利息支出

十二、农林水支出

  基本建设支出

十三、交通运输支出

  其他资本性支出

十四、资源勘探信息等支出

  其他支出

十五、商业服务业等支出

三、上缴上级支出

十六、金融支出

四、经营支出

十七、援助其他地区支出

五、对附属单位补助支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

404.8219

本年支出合计

4048219

本年支出合计

404.8219

用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    结余分配

上年结转和结余

    年末结转和结余

    年末结转和结余

    其中:财政拨款资金结转

          非财政拨款资金结余

收入总计

404.8219

支出总计

404.8219

支出总计

404.8219

 

 

  注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

  2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

  靖边县中小企业促进局2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

  单位:万元

  支出功能分类

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  科目编码

  科目名称

  合计

  404.8219

  216.9040

  187.9179

  201

  一般公共服务支出

  404.8219

  216.9040

  187.9179

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  404.219

  216.9040

  187.9179

  2010302

  一般行政管理事务

  404.8219

  216.9040

  187.9179

  3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

 

中小企业促进局2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

216.9040

187.9179

301

工资福利支出

133.9233

  30101

    基本工资

21.4474

  30102

    津贴补贴

109.5802

  30103

    奖金

2.8957

  30104

    社会保障费

  30105

    伙食补助费

  30106

    绩效工资

  30107

    其他工资福利支出

302

商品和服务支出

29.2273

87.9179

  30201

    办公费

1.6464

  30202

    印刷费

57.4610

  30203

    咨询费

  30204

    手续费

  30205

    水费

  30206

    电费

  30207

    邮电费

0.4569

  30208

    取暖费

  30209

    物业管理费

  30210

    差旅费

5.9674

  30211

    因公出国(境)费

  30212

    维修(护)费

  30213

    租赁费

  30214

    会议费

  30215

    培训费

7.2000

15.0000

  30216

    公务接待费

0.9048

  30217

    专用材料费

  30218

    劳务费

1.0000

15.0000

  30219

    委托业务费

  30220

    工会经费

0.4509

  30221

    福利费

  30222

    公务用车运行维护费

6.5858

  30223

    其他商品和服务支出

5.4720

303

对个人和家庭的补助

53.7534

  30301

    离休费

52.4574

  30302

    退休费

  30303

    抚恤金

  30304

    生活补助

  30305

    医疗费

  30306

    奖励金

  30307

    住房公积金

1.2960

30308

其他对个人和家庭的补助支出

……

其他资本性支出

100.0000

 

 

  4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

 

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

7.4906

7.4906

6.5858

0.9048

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个; 本单位全年因公出国(境)累计 人次。

2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量1辆。

3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计8批次 ,公务接待累计156人 

 

 

  三、2014年度部门决算情况说明

  (一)2014年度收入支出决算总体情况

  1、收入总计404.8219万元。包括:

  (1)公共预算财政拨款收入404.8219万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  2、支出总计404.8219万元,包括:

  (1)基本支出216.9040万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出133.9233万元,对个人和家庭的补助支出53.7534万元,商品和服务支出29.2273万元。

  (2)项目支出187.9179万元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他资本性支出100.0000万元。

  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2014年度公共预算财政拨款支出404.8219万元,其中:基本支出216.9040万元,项目支出187.9179万元。

  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

  (1)一般公共服务支出404.8219万元。其中:一般行政管理事务404.8219万元。

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

  2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.4906万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费6.5858万元,公务接待费0.9048万元。

  1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

  2014年未购置车辆;2014年公务用车运行维护支出6.5858万元,较去年同比下降。

  2、公务接待费支出情况

  公务接待费用支出0.9048万元,较去年同比下降,累计接待14批次、168人。