一、单位概况
(一)单位的主要职责:
一是贯彻执行党和各级政府有关发展中小企业、非公有制经济的法律、法规和方针政策;实施产业引导、培育和发展经济主体;二是负责拟定全县中小企业和非公有制经济的发展规划;三是引导全县中小企业和非公有制经济开展产业、产品结构的调整,协调解决中小企业发展中的有关题,提高全县中小企业综合实力;四是负责中小企业信息化建设和非公有制经济运行的监测、统计和分析,预警,为企业提供相关的信息服务。五是负责全县中小企业服务体系建设工作,推进创业辅导、人才培育、信息服务、科技创新、市场拓展、信用担保、法律援助和管理咨询等专业服务机构建设;六是促进中小企业和非公有制经济自主创新和技术创新,推动中小企业人才培育和储备,增强企业自主创新能力;七是促进创业、催生中小企业;维护中小企业和非公有制企业的合法权益;八是承办县政府交办的其他事项。
(二)单位的决算单位构成:单位设行政单位1个。
纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 靖边县中小企业促进局 | 行政单位 |
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
靖边县中小企业促进局2014年度部门收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 404.8219 | 一、一般公共服务支出 | 4048219 | 一、基本支出 | 304.8219 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 133.9233 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 117.1452 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 53.7534 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 100.0000 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | 100.0000 | |||
十、节能环保支出 | 赠与 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 404.8219 | 本年支出合计 | 4048219 | 本年支出合计 | 404.8219 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
其中:财政拨款资金结转 | |||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 404.8219 | 支出总计 | 404.8219 | 支出总计 | 404.8219 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
靖边县中小企业促进局2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 404.8219 | 216.9040 | 187.9179 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 404.8219 | 216.9040 | 187.9179 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 404.219 | 216.9040 | 187.9179 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 404.8219 | 216.9040 | 187.9179 |
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
中小企业促进局2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 216.9040 | 187.9179 | |||
301 | 工资福利支出 | 133.9233 | |||
30101 | 基本工资 | 21.4474 | |||
30102 | 津贴补贴 | 109.5802 | |||
30103 | 奖金 | 2.8957 | |||
30104 | 社会保障费 | ||||
30105 | 伙食补助费 | ||||
30106 | 绩效工资 | ||||
30107 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 29.2273 | 87.9179 | ||
30201 | 办公费 | 1.6464 | |||
30202 | 印刷费 | 57.4610 | |||
30203 | 咨询费 | ||||
30204 | 手续费 | ||||
30205 | 水费 | ||||
30206 | 电费 | ||||
30207 | 邮电费 | 0.4569 | |||
30208 | 取暖费 | ||||
30209 | 物业管理费 | ||||
30210 | 差旅费 | 5.9674 | |||
30211 | 因公出国(境)费 | ||||
30212 | 维修(护)费 | ||||
30213 | 租赁费 | ||||
30214 | 会议费 | ||||
30215 | 培训费 | 7.2000 | 15.0000 | ||
30216 | 公务接待费 | 0.9048 | |||
30217 | 专用材料费 | ||||
30218 | 劳务费 | 1.0000 | 15.0000 | ||
30219 | 委托业务费 | ||||
30220 | 工会经费 | 0.4509 | |||
30221 | 福利费 | ||||
30222 | 公务用车运行维护费 | 6.5858 | |||
30223 | 其他商品和服务支出 | 5.4720 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 53.7534 | |||
30301 | 离休费 | 52.4574 | |||
30302 | 退休费 | ||||
30303 | 抚恤金 | ||||
30304 | 生活补助 | ||||
30305 | 医疗费 | ||||
30306 | 奖励金 | ||||
30307 | 住房公积金 | 1.2960 | |||
30308 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
…… | 其他资本性支出 | 100.0000 |
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
合计 | 7.4906 | 7.4906 | 6.5858 | 0.9048 | ||
补充资料: | ||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个; 本单位全年因公出国(境)累计 人次。 | ||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量1辆。 | ||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计8批次 ,公务接待累计156人 。 |
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计404.8219万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入404.8219万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、支出总计404.8219万元,包括:
(1)基本支出216.9040万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出133.9233万元,对个人和家庭的补助支出53.7534万元,商品和服务支出29.2273万元。
(2)项目支出187.9179万元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他资本性支出100.0000万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出404.8219万元,其中:基本支出216.9040万元,项目支出187.9179万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)一般公共服务支出404.8219万元。其中:一般行政管理事务404.8219万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.4906万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费6.5858万元,公务接待费0.9048万元。
1、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年未购置车辆;2014年公务用车运行维护支出6.5858万元,较去年同比下降。
2、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.9048万元,较去年同比下降,累计接待14批次、168人。