靖边县残疾人联合会2014年部门决算及“三公经费”公开表及说明格式

 

一、单位概况

(一)单位的主要职责:

靖边县残疾人联合会作为管理全县残疾人的群团组织,其主要职能是代表、服务、管理残疾人,向政府反映残疾人的意见和需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神,为我县两个文明建设做出贡献。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业。开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、依法推进无障碍建设和残疾预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。扶助残疾人平等参与社会生活,使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。为残疾人提供法律服务和法律援助工作,协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益;开展困难残疾人的社会救助,协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作;协助做好乡镇残联干部的管理工作,对全县乡镇残联干部进行培训联系、指导各类残疾人社会组织;负责残疾人信访,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益;履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责;管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。组织实施残疾人各类职业技能和实用技术培训,努力为残疾人提供就业机会。协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业。完成县委、县政府及上级有关业务部门交办的其他工作。

(二)单位的决算单位构成:单位设参照公务员管理事业单位1

序号

单位名称

单位性质

1

靖边县残疾人联合会

参照公务员管理事业单位

纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

二、2014年度部门决算表

(一)收支决算总表(财决01表)

(二)公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)

按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)

1、收支决算总表

靖边县残联部门2014年度部门收支总表

单位:万元

      

      

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

147.8037

一、一般公共服务支出

一、基本支出

128.7037

  其中:政府性基金

二、外交支出

  工资福利支出

93.7749

二、上级补助收入

三、国防支出

  商品和服务支出

14.078

三、事业收入

四、公共安全支出

  对个人和家庭的补助

20.8508

四、经营收入

五、教育支出

二、项目支出

19.1

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

  工资福利支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

  商品和服务支出

5.6

八、社会保障和就业支出

147.8037

  对个人和家庭的补助

8.5

九、医疗卫生与计划生育支出

  对企事业单位的补贴

十、节能环保支出

  赠与

十一、城乡社区支出

  债务利息支出

十二、农林水支出

  基本建设支出

十三、交通运输支出

  其他资本性支出

5

十四、资源勘探信息等支出

  其他支出

十五、商业服务业等支出

三、上缴上级支出

十六、金融支出

四、经营支出

十七、援助其他地区支出

五、对附属单位补助支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

147.8037

本年支出合计

147.8037

本年支出合计

147.8037

用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    结余分配

上年结转和结余

    年末结转和结余

    年末结转和结余

    其中:财政拨款资金结转

          非财政拨款资金结余

收入总计

147.8037

支出总计

147.8037

支出总计

147.8037

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

残联2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

    

147.8037

128.7037

19.1

208

社会保障和就业

147.8037

128.7037

19.1

  20811

残疾人事业

147.8037

128.7037

19.1

  2081103

  机关服务

147.8037

128.7037

19.1

3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

残联2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

128.7037

19.1

301

工资福利支出

93.7749

  30101

    基本工资

20.1636

  30102

    津贴补贴

71.9818

  30103

    奖金

1.62959

  30104

    社会保障费

  30105

    伙食补助费

  30106

    绩效工资

  30107

    其他工资福利支出

302

商品和服务支出

14.078

5.6

  30201

    办公费

2.6371

1.18

  30202

    印刷费

0.8107

0.82

  30203

    咨询费

  30204

    手续费

0.0207

  30205

    水费

0.099

  30206

    电费

  30207

    邮电费

0.4204

  30208

    取暖费

  30209

    物业管理费

  30210

    差旅费

0.8852

  30211

    因公出国(境)费

  30212

    维修(护)费

0.226

  30213

    租赁费

  30214

    会议费

  30215

    培训费

2.7969

3.6

  30216

    公务接待费

1.3058

  30217

    专用材料费

  30218

    劳务费

  30219

    委托业务费

  30220

    工会经费

0.098

  30221

    福利费

  30222

    公务用车运行维护费

4.6

  30223

    其他商品和服务支出

0.1782

303

对个人和家庭的补助

20.8508

8.5

  30301

    离休费

  30302

    退休费

19.9796

  30303

    抚恤金

  30304

    生活补助

0.4392

2.3

  30305

    医疗费

4.25

  30306

    奖励金

  30307

    住房公积金

0.432

30308

其他对个人和家庭的补助支出

1.95

……

其他资本性支出

5

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

4.6

1.3058

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组  个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个; 本单位全年因公出国(境)累计  人次。

2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆;年末公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 23 批次 ,公务接待累计207     人 

三、2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计147.8037万元。包括:公共预算财政拨款收入147.8037万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、支出总计147.8037万元,包括:

(1)基本支出128.7037万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出93.7749     万元,对个人和家庭的补助支出20.8508万元,商品和服务支出     14.078万元。

(2)项目支出19.1万元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他资本性支出5万。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出147.8037万元,其中:基本支出128.7037万元,项目支出19.1万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

(1)一般公共服务支出147.8037万元。其中:一般行政管理事务147.8037万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.9058万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费     4.6万元,公务接待费1.3058万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2014年未购置车辆;2014年公务用车运行维护支出4.6万元,较去年同比下降22%。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.3058 万元,较去年同比下降29.9%,累计接待23批次、207人。