一、单位的概况
靖边县妇联现共有工作人员12名。其中大学本科以上11人,高中1人。
二、部门主要职责
靖边县妇联主要职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要任务是团结、动员广大妇女投身经济社会建设,推动科学发展,促进社会和谐。贯彻执行党委、政府和全国妇联、省妇联、市妇联的工作部署,指导镇街、各单位基层妇联开展工作。教育引导广大妇女发扬“四自”精神,提高综合素质;宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。开展“双学双比”“巾帼建功”、家庭教育、家庭文化建设活动。维护妇女儿童合法权益。构建枢纽型组织,参与社会管理和公共服务。培养、推荐女性人才,推动实施妇女儿童发展规划。
三、部门所属基层决算单位情况
靖边县妇联系统共有预算单位1个:
单位名称 |
单位性质 |
经费管理 |
实有人数 |
资 产 |
行政 |
||||
靖边县妇联 |
行政单位 |
全额管理 |
13 |
统管 |
(一)收支决算总表
1、收支决算总表
靖边县妇女联合会2014年度部门收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入132.4807 |
支 出132.4807 |
||||
项目30.1 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
132.4807 |
一、一般公共服务支出 |
132.4807 |
一、基本支出 |
102.3807 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
62.4313 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
33.1096 |
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
5.8398 |
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
30.1 |
五、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
六、其他收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
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赠与 |
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十一、城乡社区支出 |
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债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
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基本建设支出 |
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十三、交通运输支出 |
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其他资本性支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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其他支出 |
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|
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十五、商业服务业等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六、金融支出 |
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四、经营支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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|
|
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十九、住房保障支出 |
|
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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|
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二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
132.4807 |
本年支出合计 |
132.4807 |
本年支出合计 |
132.4807 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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其中:财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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|
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收入总计 |
132.4807 |
支出总计 |
132.4807 |
支出总计 |
132.4807 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
靖边县妇女联合会2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) |
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单位:万元 |
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
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合 计 |
|
|
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|
|
201 |
一般公共服务支出 |
132.4807 |
102.3807 |
30.1 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
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|
|
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2010302 |
一般行政管理事务 |
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2010350 |
事业运行 |
|
|
|
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2012506 |
华侨事务 |
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|
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2100599 |
其他医疗保障政策 |
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|
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|
|
|
…… |
…… |
|
|
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|
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
靖边县妇女联合会2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
132.4807 |
102.3807 |
30.1 |
|
301 |
工资福利支出 |
62.4313 |
62.4313 |
|
|
30101 |
基本工资 |
13.5787 |
13.5787 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
47.7636 |
47.7636 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.089 |
1.089 |
|
|
30104 |
社会保障费 |
|
|
|
|
30105 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30106 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
0.0396 |
0.0396 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
4.6699 |
4.6699 |
|
|
30202 |
印刷费 |
2.5 |
2.5 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.5 |
0.5 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30210 |
差旅费 |
1.5 |
1.5 |
|
|
30211 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
|
30212 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30213 |
租赁费 |
1.7 |
1.7 |
|
|
30214 |
会议费 |
9.5 |
9.5 |
|
|
30215 |
培训费 |
3.5 |
3.5 |
|
|
30216 |
公务接待费 |
2.8 |
2.8 |
|
|
30217 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30218 |
劳务费 |
|
|
|
|
30219 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30220 |
工会经费 |
0.07 |
0.07 |
|
|
30221 |
福利费 |
|
|
|
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
3.2 |
3.2 |
|
|
30223 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
5.0318 |
5.0318 |
|
|
30303 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30304 |
生活补助 |
0.58 |
0.58 |
|
|
30305 |
医疗费 |
|
|
|
|
30306 |
奖励金 |
|
|
|
|
30307 |
住房公积金 |
0.108 |
0.108 |
|
|
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.12 |
0.12 |
|
|
…… |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
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小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
合计 |
6 |
|
3.2 |
3.2 |
|
2.8 |
补充资料: |
||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个; 本单位全年因公出国(境)累计0 人次。 |
||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆;年末公务用车保有量 辆。 |
||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计20 批次 ,公务接待累计 35 人次 。 |
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计132.4807 万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入132.4807万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入132.4807万元,为县级财政当年拨付的 基金。
2、支出总计132.4807万元,包括:
(1)基本支出102.3807万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出62.4313 万元,对个人和家庭的补助支出5.8398万元,商品和服务支出 33.1096万元。
(2)项目支出30.1万元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标.
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出132.4807万元,其中:基本支出102.3807万元,项目支出30.1万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)一般公共服务支出 132.4807万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6万元,其中,公务用车运行维护费3.2 万元,公务接待费2.8万元。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年未购置车辆;2014年公务用车运行维护支出3.2万元,较去年同比下降 。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出2.8万元,较去年同比下降,累计接待20批次35人次。