靖边县妇女联合会2014年部门决算及“三公”经费预算信息公开报告

      一、单位的概况

    靖边县妇联现共有工作人员12名。其中大学本科以上11人,高中1人。

、部门主要职责

靖边县妇联主要职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要任务是团结、动员广大妇女投身经济社会建设,推动科学发展,促进社会和谐。贯彻执行党委、政府和全国妇联、省妇联、市妇联的工作部署,指导镇街、各单位基层妇联开展工作。教育引导广大妇女发扬“四自”精神,提高综合素质;宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。开展“双学双比”“巾帼建功”、家庭教育、家庭文化建设活动。维护妇女儿童合法权益。构建枢纽型组织,参与社会管理和公共服务。培养、推荐女性人才,推动实施妇女儿童发展规划。 

     三、部门所属基层算单位情况

靖边县妇联系统共有预算单位1个:

单位名称

单位性质

经费管理

实有人数

资 产

行政

靖边县妇联

行政单位

全额管理

13

统管

(一)收支算总表

1、收支决算总表

靖边县妇女联合会2014年度部门收支总表

单位:万元

      132.4807

      132.4807

项目30.1

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

132.4807

一、一般公共服务支出

132.4807

一、基本支出

102.3807

  其中:政府性基金

二、外交支出

  工资福利支出

62.4313

二、上级补助收入

三、国防支出

  商品和服务支出

33.1096

三、事业收入

四、公共安全支出

  对个人和家庭的补助

5.8398

四、经营收入

五、教育支出

二、项目支出

30.1

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

  工资福利支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

  商品和服务支出

八、社会保障和就业支出

  对个人和家庭的补助

九、医疗卫生与计划生育支出

  对企事业单位的补贴

十、节能环保支出

  赠与

十一、城乡社区支出

  债务利息支出

十二、农林水支出

  基本建设支出

十三、交通运输支出

  其他资本性支出

十四、资源勘探信息等支出

  其他支出

十五、商业服务业等支出

三、上缴上级支出

十六、金融支出

四、经营支出

十七、援助其他地区支出

五、对附属单位补助支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、国债还本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合计

132.4807

本年支出合计

132.4807

本年支出合计

132.4807

用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    结余分配

上年结转和结余

    年末结转和结余

    年末结转和结余

    其中:财政拨款资金结转

          非财政拨款资金结余

收入总计

132.4807

支出总计

132.4807

支出总计

132.4807

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

靖边县妇女联合会2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

    

201

一般公共服务支出

132.4807

102.3807

30.1

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

    2010301

  行政运行

    2010302

  一般行政管理事务

    2010350

  事业运行

    2012506

  华侨事务

  2100599

  其他医疗保障政策

……

……

3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

靖边县妇女联合会2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

132.4807

102.3807

30.1

301

工资福利支出

62.4313

62.4313

  30101

    基本工资

13.5787

13.5787

  30102

    津贴补贴

47.7636

47.7636

  30103

    奖金

1.089

1.089

  30104

    社会保障费

  30105

    伙食补助费

  30106

    绩效工资

  30107

    其他工资福利支出

0.0396

0.0396

302

商品和服务支出

  30201

    办公费

4.6699

4.6699

  30202

    印刷费

2.5

2.5

  30203

    咨询费

  30204

    手续费

  30205

    水费

  30206

    电费

  30207

    邮电费

0.5

0.5

  30208

    取暖费

  30209

    物业管理费

  30210

    差旅费

1.5

1.5

  30211

    因公出国(境)费

  30212

    维修(护)费

  30213

    租赁费

1.7

1.7

  30214

    会议费

9.5

9.5

  30215

    培训费

3.5

3.5

  30216

    公务接待费

2.8

2.8

  30217

    专用材料费

  30218

    劳务费

  30219

    委托业务费

  30220

    工会经费

0.07

0.07

  30221

    福利费

  30222

    公务用车运行维护费

3.2

3.2

  30223

    其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

  30301

    离休费

  30302

    退休费

5.0318

5.0318

  30303

    抚恤金

  30304

    生活补助

0.58

0.58

  30305

    医疗费

  30306

    奖励金

  30307

    住房公积金

0.108

0.108

30308

其他对个人和家庭的补助支出

0.12

0.12

……

其他资本性支出

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

6

3.2

3.2

2.8

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个; 本单位全年因公出国(境)累计0 人次。

2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆;年末公务用车保有量  辆。

3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计20 批次 ,公务接待累计 35 人 

三、2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计132.4807 万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入132.4807万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入132.4807万元,为县级财政当年拨付的      基金。

2、支出总计132.4807万元,包括:

(1)基本支出102.3807万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出62.4313 万元,对个人和家庭的补助支出5.8398万元,商品和服务支出     33.1096万元。

(2)项目支出30.1万元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标.

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出132.4807万元,其中:基本支出102.3807万元,项目支出30.1万元。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

(1)一般公共服务支出 132.4807万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

 2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6万元,其中,公务用车运行维护费3.2 万元,公务接待费2.8万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2014年未购置车辆;2014年公务用车运行维护支出3.2万元,较去年同比下降    。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出2.8万元,较去年同比下降,累计接待20批次35