一、靖边县席麻湾镇人民政府基本概况
(一)基本情况。
席麻湾镇地处靖边县中南部,白于山区腹地,境内梁峁涧和丘陵沟壑交错,是典型的旱作农业大镇。总土地面积199平方公里,辖12个行政村、108个自然组,现有人口4566户、18515人。全镇有耕地12.6万亩,其中发展成节水喷灌田3.4万亩。有林草地10.6万亩,林草覆盖率在36%左右。农民主要收入以种植业和养殖业为主,2014年全镇农村居民人均纯收入14980元。
全镇有党支部15个,共有党员620名。镇党委、政府领导班子现有成员11人,其中党委委员8人,女领导干部2人,学历均在本科以上,有研究生2人,平均年龄为34岁,班子成员分工明确、责任到位、相互协作、富有朝气,能团结一致完成各项工作任务。
近年,全镇紧紧围绕“一条主线,五大战略、三大主导”的发展思路,全面完成各项工作任务。即:以“农村发展、农业增效、农民增收”这一主线,实施“党建引领、基础强镇、产业兴镇、生态靓镇、依法治镇”五大战略,发展“旱作玉米、羊子育肥、设施果蔬”三大主导产业。
(二)主要职责。
镇党委、镇政府的基本职能按照《党章》和有关法律、法规,具体如下。
1、党委主要职责
(1)认真宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行上级党组织的决议、决定。
(2)切实抓好党的思想、组织、作风建设,组织党员干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习党的基本知识、科学文化和业务知识,对辖区内党员干部进行教育和管理,健全完善各项规章,严格党的组织生活,加强党风廉政建设,积极发展党员,充分发挥党员的先锋模范作用。
(3)配合上级党组织,人事部门做好本辖区内工作人员的考核、培养等工作,按政策和程序对镇机关事业单位工作人员进行综合管理。
(4)坚持以经济建设为中心,进行本镇宏观战略决策、指导、监督、检查本镇经济发展和社会工作的全面完成。
(5)做好县、镇、村之间的联络、协调工作,完成县委、政府交办的各项工作任务。
2、政府主要职能
(1)认真贯彻执行党和国家的方针、政策,在县委、县政府和镇党委的领导下,积极开展、定期汇报各项工作。
(2)正确执行县委、县政府、镇人代会和党委的决议、决定及政策,发布本级政府的决定,指导检查镇属各村委,各有关单位的工作,保障辖区内群众生命安全、财产安全和民主权利。
(3)制定、执行本镇的经济和社会发展规划;管理、协调辖区内各机构的关系;组织、领导好各项社会经济工作,完成各项工作任务和工作指标。
(4)依法按照《国家公务员暂行条件》对镇属干部职工的考核和管理,努力提高机关工作效率和公务员队伍素质,确保各项公务活动的正常进行。
(5)办理县委、县政府、镇人代会和党委交办的各项工作任务。
(三)决算单位构成。
2014年靖边县席麻湾镇人民政府决算单位由镇机关、镇农业技术综合服务站、镇文化广播服务站、镇计划生育技术综合服务站和镇劳动保障综合服务站等构成。
二、靖边县席麻湾镇人民政府2014年度部门决算表
(一)部门收支总表
2014年度部门收支总表(单位:万元) | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 470.03 | 一、一般公共服务支出 | 255.15 | 一、基本支出 | 450.03 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 222.47 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 191.82 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 35.74 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 20.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 12.35 | 商品和服务支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 17.05 | 对个人和家庭的补助 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 45.00 | 对企事业单位的补贴 | |||
十、节能环保支出 | 赠与 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 140.48 | 基本建设支出 | 20.00 | ||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 470.03 | 本年支出合计 | 470.03 | 本年支出合计 | 470.03 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
其中:财政拨款资金结转 | |||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 470.03 | 支出总计 | 470.03 | 支出总计 | 470.03 |
(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(单位:万元) | |||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 470.03 | 410.99 | 59.04 | ||
201 | 一般公共服务 | 255.14 | 216.11 | 38.09 | |
2010101 | 行政运行 | 11.01 | 11.01 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 173.77 | 135.68 | ||
2010301 | 行政运行 | 135.68 | 135.68 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 38.09 | 38.09 | ||
20106 | 财政事务 | 39.31 | 38.36 | 0.95 | |
2010603 | 机关服务 | 39.31 | 38.36 | 0.95 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 31.06 | 31.06 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 12.35 | 12.35 | ||
2070109 | 群众文化 | 12.35 | 12.35 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 17.05 | 17.05 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 45.01 | 45.01 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 45.01 | 45.01 | ||
213 | 农林水支出 | 140.48 | 120.48 | ||
2130104 | 事业运行 | 65.84 | 65.84 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50.56 | 50.56 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.88 | 2.88 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 21.2 | 1.20 | 20.00 |
(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(单位:万元) | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 410.99 | 410.99 | |||
301 | 工资福利支出 | 240.09 | 240.09 | ||
30101 | 基本工资 | 83.15 | 83.15 | ||
30102 | 津贴补贴 | 72.14 | 72.14 | ||
30103 | 奖金 | 3.92 | 3.92 | ||
30104 | 社会保障缴费 | ||||
30106 | 伙食补助费 | ||||
30107 | 绩效工资 | 80.88 | 80.88 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 134.17 | 134.17 | ||
30201 | 办公费 | 16.06 | 16.06 | ||
30202 | 印刷费 | 24.80 | 24.80 | ||
30206 | 电费 | 3.80 | 3.80 | ||
30207 | 邮电费 | 1.10 | 1.10 | ||
30208 | 取暖费 | 12.00 | 12.00 | ||
30209 | 物业管理费 | ||||
30211 | 差旅费 | 3.80 | 3.80 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||
30213 | 维修(护)费 | ||||
30214 | 租赁费 | ||||
30215 | 会议费 | 5.40 | 4.40 | ||
30216 | 培训费 | ||||
30217 | 公务接待费 | 10.04 | 10.04 | ||
30226 | 劳务费 | 48.77 | 48.77 | ||
30228 | 工会经费 | ||||
30229 | 福利费 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 8.4 | 8.4 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 36.73 | 36.73 | ||
30301 | 离休费 | ||||
30302 | 退休费 | 35.78 | 35.78 | ||
30304 | 抚恤金 | ||||
30305 | 生活补助 | 0.84 | 0.84 | ||
30307 | 医疗费 | ||||
30311 | 住房公积金 | 0.11 | 0.11 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
310 | 其他资本性支出 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31013 | 公务用车购置 |
(四)公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(单位:万元) | ||||||||
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
合计:23.84 | 18.44 | 0 | 8.4 | 8.4 | 10.04 | 5.4 | ||
补充资料:1.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量2辆。2.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计329批次(含外事接待149批次),公务接待累计3808人次(含外事接待2235人次)。 |
三、靖边县席麻湾镇人民政府2014年度部门决算说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计470.03万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入470.03万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2.支出总计470.03万元,包括:
(1)基本支出450.03万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出222.47万元,对个人和家庭的补助支出35.74万元,商品和服务支出191.82万元。
(2)项目支出20万元,主要是高渠村村委阵地建设支出。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出470.03万元,其中:基本支出410.99万元,项目支出59.04万元。全部为当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出470.03万元,具体是:一般公共服务255.14万元;文化体育与传媒支出12.35万元;社会保障和就业支出17.05万元;医疗卫生与计划生育支出45.01万元;农林水支出140.48万元;
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出23.84万元,其中,因公出国(境)费用0.00万元,公务用车购置及运行维护费8.4万元,公务接待费10.04万元。会议费支出5.4万元。
1.公务用车购置及运行维护费8.4万元,主要用于保障镇政府领导及机关和所属单位开展工作调研、排查检查、突发事件处置,组织各类活动和会议等公务活动发生的燃料费、维修费、通行费、停车费、保险费等支出。
2.公务接待费10.04万元,主要用于镇政府有关部门和其他系统来镇检查、调研等日常工作接待。