一、部门主要职责
东坑镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关。主要职责为:
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。
2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。
3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作;负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作;负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,加强农村劳动力技能培训,引导农民进行科学化、现代化农业生产,以及农村剩余劳动力就业和转移,进一步提高农民的收入。
5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作,做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作;负责本行政区域内计划生育行政管理工作,以及计划生育服务、宣传和流动人口管理;负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。
6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作,抓好本行政区域内的安全生产工作,以及事故救援、处理和善后调查等工作。
7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。
二、2014年主要工作任务
1、以党的十八届三中、四中、“中央一号文件”和省市县农业农村工作会议精神为指导,以“农民增收、农业增效、农村美丽”为根本任务,把粮食生产和粮食安全作为重点,加快推进现代农业建设和城乡一体化发展,努力提高农村社会事业和公共服务水平,实现农业更稳、农民更富、农村更活。
2、发展重点项目,加强农村基础设施建设,壮大主导产业,加快农业现代化生产,改善农村人居环境和生态环境。
3、加强教育和文体事业发展,抓好人口计划生育服务工作,提高农村公共医疗服务体系,做好社会保障宣传及资金发放工作。
4、抓好信访维稳、社会管理、安全生产等各项工作,做好维护社会稳定,营造和谐文明的社会氛围。
5、认真贯彻落实中央“八项规定、六项禁令”,恪守“为民、务实、高效、清廉”的思想理念,着力培养和造就一支廉洁从政、务实高效的干部队伍。
三、2014年度部门决算表
(一)部门收支总表
2014年度部门收支总表(单位:万元) | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 15,13.6,578 | 一、一般公共服务支出 | 391.5 | 一、基本支出 | 922.8134 |
其中:政府性基金 |
| 二、外交支出 |
| 工资福利支出 | 649.7078 |
二、上级补助收入 |
| 三、国防支出 |
| 商品和服务支出 | 273.1056 |
三、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
| 对个人和家庭的补助 | |
四、经营收入 |
| 五、教育支出 |
| 二、项目支出 | 590.8444 |
五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
| 工资福利支出 | |
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 108.8837 | 商品和服务支出 | ||
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| 八、社会保障和就业支出 | 57.59 | 对个人和家庭的补助 | |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 143.6968 | 对企事业单位的补贴 |
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| 十、节能环保支出 |
| 赠与 |
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| 十一、城乡社区支出 | 468.2516 | 债务利息支出 |
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| 十二、农林水支出 | 343.7357 | 基本建设支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
| 其他资本性支出 | 549.65 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
| 三、上缴上级支出 |
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| 十六、金融支出 |
| 四、经营支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、国债还本付息支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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本年收入合计 | 15,13.6,578 | 本年支出合计 | 15,13.6,578 | 本年支出合计 | 15,13.6,578 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
| 结余分配 |
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上年结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
其中:财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 | 15,13.6,578 | 支出总计 | 15,13.6,578 | 支出总计 | 15,13.6,578 |
(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(单位:万元) | |||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合 计 | 15,13.6,578 | 15,13.6,578 |
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201 | 一般公共服务 | 391.5 | 391.5 |
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 263.5409 | 263.5409 |
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2010301 | 行政运行 | 232.3465 | 232.3465 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 232.3465 | 232.3465 |
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2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 31.1944 | 31.1944 |
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20104 | 发展与改革事务 | 369.0597 | 369.0597 |
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2010401 | 行政运行 | 369.0597 | 369.0597 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 57.59 | 57.59 |
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20805 | 行政事业单位离退休 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |
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2080503 | 离退休人员管理机构 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 143.2647 | 143.2647 |
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21005 | 医疗保障 |
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2100501 | 行政单位医疗 |
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215 | 资源勘探信息等支出 |
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21505 | 工业和信息产业监管 |
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2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 |
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229 | 其他支出 | 25.1616 | 25.1616 |
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22999 | 其他支出 | 25.1616 | 25.1616 |
| |
2299901 | 其他支出 | 25.1616 | 25.1616 |
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(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(单位:万元) | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 15,13.6,578 | 15,13.6,578 | 5796.22 |
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301 | 工资福利支出 | 512.5408 | 512.5408 |
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30101 | 基本工资 | 116.1352 | 116.1352 |
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30102 | 津贴补贴 | 384.4056 | 384.4056 |
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30103 | 奖金 |
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30104 | 社会保障缴费 |
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30106 | 伙食补助费 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| |||
302 | 商品和服务支出 | 314.3 | 314.3 |
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30201 | 办公费 | 80.9926 | 80.9926 |
| |
30202 | 印刷费 | 4.35 | 4.35 |
| |
30206 | 电费 | 6.66 | 6.66 |
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30207 | 邮电费 | 0.53 | 0.53 |
| |
30208 | 取暖费 | 8.67 | 8.67 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 差旅费 | 5.9 | 5.9 |
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30212 | 因公出国(境)费用 |
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30213 | 维修(护)费 | 42.743 | 42.743 |
| |
30214 | 租赁费 |
| |||
30215 | 会议费 | 4.661 | 4.661 |
| |
30216 | 培训费 | 2.69 | 2.69 |
| |
30217 | 公务接待费 | 3.89 | 3.89 |
| |
30226 | 劳务费 | 7.0144 | 7.0144 |
| |
30228 | 工会经费 | 0.2 | 0.2 |
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|
30229 | 福利费 |
| |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.46 | 7.46 |
| |
30299 | 其他商品和服务支出 | 138.539 | 138.539 |
| |
303 | 对个人和家庭的补助 | 137.167 | 137.167 |
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|
30301 | 离休费 |
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| ||
30302 | 退休费 |
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| ||
30304 | 抚恤金 |
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| ||
30305 | 生活补助 |
| |||
30307 | 医疗费 |
| |||
30311 | 住房公积金 |
| |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| |||
310 | 其他资本性支出 | 549.65 | 549.65 |
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31002 | 办公设备购置 |
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31003 | 专用设备购置 |
| |||
31006 | 大型修缮 |
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31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |||
31013 | 公务用车购置 |
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(四)公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(单位:万元) | ||||||||
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
合计:18.701 | 0 | 0 | 18.701 | 7.46 | 3.89 | 4.661 | 2.69 | |
补充资料:1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组1个;参加其他单位组织的出国(境)团组14个; 本单位全年因公出国(境)累计33人次。2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车1辆;年末公务用车保有量84辆。3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计329批次(含外事接待149批次),公务接待累计3808人次(含外事接待2235人次)。 |
四、靖边县东坑镇人民政府2014年度部门决算说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计15,13.6,578万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入15,13.6,578万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2.支出总计15,13.6,578万元,包括:
(1)基本支出922.8134万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出512.5408万元,对个人和家庭的补助支出137.167万元,商品和服务支出314.3万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出1516.4万元,其中:基本支出932.6万元,项目支出583.8万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出1516.4万元,具体是:一般公共服务391.5万元;社会保障和就业支出57.59万元;医疗卫生与计划生育支出147.1万元;其他支出920.21万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18.701万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费7.46万元,公务接待费3.89万元,会议费支出4.661万元,培训费支出2.69万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2014年度我办因公出国实际支出0万元,较去年同比下降0;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数与2013年度相比基本持平。主要包括本单位组织的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,本单位参团人数0人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年未购置车辆;2014年公务用车运行维护支出7.46万元,主要用于保障镇政府领导及机关和所属单位开展工作调研、政务督查、突发事件处置,组织各类活动和会议等公务活动发生的燃料费、维修费、通行费、停车费、保险费等支出。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出3.89万元,主要用于县有关部门和其他县、乡镇政府系统来我镇考察、调研等政务活动接待及外事接待等。