东坑镇2014年收支决算、“三公经费”公开表及说明


  

一、部门主要职责

  东坑镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关。主要职责为:

  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

  2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

  3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

  4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作;负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作;负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,加强农村劳动力技能培训,引导农民进行科学化、现代化农业生产,以及农村剩余劳动力就业和转移,进一步提高农民的收入。

  5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作,做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作;负责本行政区域内计划生育行政管理工作,以及计划生育服务、宣传和流动人口管理;负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。

  6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作,抓好本行政区域内的安全生产工作,以及事故救援、处理和善后调查等工作。

  7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

  9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

  二、2014年主要工作任务

  1、以党的十八届三中、四中、“中央一号文件”和省市县农业农村工作会议精神为指导,以“农民增收、农业增效、农村美丽”为根本任务,把粮食生产和粮食安全作为重点,加快推进现代农业建设和城乡一体化发展,努力提高农村社会事业和公共服务水平,实现农业更稳、农民更富、农村更活。

  2、发展重点项目,加强农村基础设施建设,壮大主导产业,加快农业现代化生产,改善农村人居环境和生态环境。

  3、加强教育和文体事业发展,抓好人口计划生育服务工作,提高农村公共医疗服务体系,做好社会保障宣传及资金发放工作。

  4、抓好信访维稳、社会管理、安全生产等各项工作,做好维护社会稳定,营造和谐文明的社会氛围。

  5、认真贯彻落实中央“八项规定、六项禁令”,恪守“为民、务实、高效、清廉”的思想理念,着力培养和造就一支廉洁从政、务实高效的干部队伍。

三、2014年度部门决算表
(一)部门收支总表

2014年度部门收支总表(单位:万元)

收 入

支 出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

15,13.6,578

一、一般公共服务支出

391.5

一、基本支出

922.8134

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

工资福利支出

649.7078

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

商品和服务支出

273.1056

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

对个人和家庭的补助

四、经营收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

590.8444

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

工资福利支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

108.8837

商品和服务支出

 

 

八、社会保障和就业支出

57.59

对个人和家庭的补助

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

143.6968

对企事业单位的补贴

 

 

 

十、节能环保支出

 

赠与

 

 

 

十一、城乡社区支出

468.2516

债务利息支出

 

 

 

十二、农林水支出

343.7357

基本建设支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

其他资本性支出

549.65

 

 

十四、资源勘探信息等支出

其他支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六、金融支出

 

四、经营支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

15,13.6,578

本年支出合计

15,13.6,578

本年支出合计

15,13.6,578

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

结余分配

 

上年结转和结余

年末结转和结余

年末结转和结余

其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

15,13.6,578

支出总计

15,13.6,578

支出总计

15,13.6,578

(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(单位:万元)

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

合 计

15,13.6,578

15,13.6,578

 

201

一般公共服务

391.5

391.5

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

263.5409

263.5409

 

2010301

行政运行

232.3465

232.3465

 

 

2010302

一般行政管理事务

232.3465

232.3465 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

31.1944

31.1944

 

20104

发展与改革事务

369.0597

369.0597

 

 

2010401

行政运行

369.0597

369.0597

 

 

208

社会保障和就业支出

57.59

57.59

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

2080503

离退休人员管理机构

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

143.2647

143.2647

 

 

21005

医疗保障

 

 

2100501

行政单位医疗

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

21505

工业和信息产业监管

 

 

2150599

其他工业和信息产业监管支出

 

 

229

其他支出

25.1616

25.1616

 

22999

其他支出

25.1616

25.1616

 

2299901

其他支出

25.1616

25.1616

 

(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(单位:万元)

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

15,13.6,578

15,13.6,578

5796.22

 

301

工资福利支出

512.5408

512.5408

 

30101

基本工资

116.1352

116.1352

 

 

30102

津贴补贴

384.4056

384.4056

 

 

30103

奖金

 

30104

社会保障缴费

 

 

30106

伙食补助费

 

 

30199

其他工资福利支出

 

302

商品和服务支出

314.3

314.3

 

30201

办公费

80.9926

80.9926

 

30202

印刷费

4.35

4.35

 

30206

电费

6.66

6.66

 

 

30207

邮电费

0.53

0.53

 

30208

取暖费

8.67

8.67

 

 

30209

物业管理费

 

 

30211

差旅费

5.9

5.9

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

42.743

42.743

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

4.661

4.661

 

30216

培训费

2.69

2.69

 

30217

公务接待费

3.89

3.89

 

30226

劳务费

7.0144

7.0144

 

30228

工会经费

0.2

0.2

 

 

30229

福利费

 

30231

公务用车运行维护费

7.46

7.46

 

30299

其他商品和服务支出

138.539

138.539

 

303

对个人和家庭的补助

137.167

137.167

 

 

30301

离休费

 

 

30302

退休费

 

 

30304

抚恤金

 

 

30305

生活补助

 

30307

医疗费

 

30311

住房公积金

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

310

其他资本性支出

549.65

549.65

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31013

公务用车购置

 

(四)公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(单位:万元)

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计:18.701

0

0

18.701

7.46

3.89

4.661

2.69

补充资料:1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组1个;参加其他单位组织的出国(境)团组14个; 本单位全年因公出国(境)累计33人次。2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车1辆;年末公务用车保有量84辆。3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计329批次(含外事接待149批次),公务接待累计3808人次(含外事接待2235人次)。

四、靖边县东坑镇人民政府2014年度部门决算说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况。
1.
收入总计15,13.6,578万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入15,13.6,578万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  
2.
支出总计15,13.6,578万元,包括:

(1)基本支出922.8134万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出512.5408万元,对个人和家庭的补助支出137.167万元,商品和服务支出314.3万元。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出1516.4万元,其中:基本支出932.6万元,项目支出583.8万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出1516.4万元,具体是:一般公共服务391.5万元;社会保障和就业支出57.59万元;医疗卫生与计划生育支出147.1万元;其他支出920.21万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18.701万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费7.46万元,公务接待费3.89万元,会议费支出4.661万元,培训费支出2.69万元。

  1、因公出国(境)费用支出情况

  2014年度我办因公出国实际支出0万元,较去年同比下降0;因公出国境团组共0批,0人次,团组批次和人数与2013年度相比基本持平。主要包括本单位组织的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,本单位参团人数0人次。

  2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

  2014年未购置车辆;2014年公务用车运行维护支出7.46万元,主要用于保障镇政府领导及机关和所属单位开展工作调研、政务督查、突发事件处置,组织各类活动和会议等公务活动发生的燃料费、维修费、通行费、停车费、保险费等支出

  3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出3.89万元,主要用于县有关部门和其他县、乡镇政府系统来我镇考察、调研等政务活动接待及外事接待等