一、单位的概况
靖边县委统战部,行政编制3名,工作人员5名。下设对台办,行政编制两名,工作人员3名。
二、部门主要职责
1、组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线方针、政策;调查研究统一战线的方针、政策的贯彻落实情况;调动一切积极因素,协调统一战线各方面的关系,向县委及上级统战部反映情况、提供信息及提出建议。
2、负责联系和指导我县各民主党派、无党派代表人士开展工作。完善多党合作的各项制度,促进党的有关统战方针、政策的落实,支持各民主党派搞好自身建设,建立健全参政机制,开展各项有益活动。
3、负责做好党外人士的政治及实职安排工作。做好党外后备干部和新的代表人物的教育培养和选拔工作;检查了解各基层党组织与党外人士的合作共事情况,反映并协调有关问题,推动党与党外人士的合作共事。
三、部门所属基层决算单位情况
靖边县委统战部共有预算单位1个:
单位名称 |
单位性质 |
经费管理 |
实有人数 |
资 产 |
行政 |
||||
靖边县委统战部 |
行政单位 |
全额管理 |
8 |
统管 |
(一)收支决算总表
1、收支决算总表
靖边县委统战部2014年度部门收支总表 |
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单位:万元 |
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收 入144.0885 |
支 出144.0885 |
||||
项目30.1 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
144.0885 |
一、一般公共服务支出 |
144.0885 |
一、基本支出 |
144.0885 |
其中:政府性基金 |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
45.2351 |
二、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
83.353 |
三、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
15.5004 |
四、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
8.1030 |
3六、其他收入 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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商品和服务支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
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赠与 |
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十一、城乡社区支出 |
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债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
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基本建设支出 |
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十三、交通运输支出 |
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其他资本性支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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其他支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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三、上缴上级支出 |
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十六、金融支出 |
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四、经营支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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|
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二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
144.0885 |
本年支出合计 |
144.0885 |
本年支出合计 |
144.0885 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
结余分配 |
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上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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其中:财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
144.0885 |
支出总计 |
144.0885 |
支出总计 |
144.0885 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
靖边县委统战部2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) |
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单位:万元 |
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
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合 计 |
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|
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201 |
一般公共服务支出 |
144.0885 |
144.0885 |
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
|
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2010301 |
行政运行 |
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2010302 |
一般行政管理事务 |
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2010350 |
事业运行 |
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2012506 |
华侨事务 |
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2100599 |
其他医疗保障政策 |
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|
|
…… |
…… |
|
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|
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
靖边县委统战部2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
144.0885 |
144.0885 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
45.2351 |
45.2351 |
|
|
30101 |
基本工资 |
10.356 |
10.356 |
. |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.0972 |
34.0972 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.8323 |
0.8323 |
|
|
30104 |
社会保障费 |
|
|
|
|
30105 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30106 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30107 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
83.353 |
83.353 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
2.09065 |
2.09065 |
|
|
30202 |
印刷费 |
4.56 |
4.56 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
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30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.15 |
0.15 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30210 |
差旅费 |
0.5435 |
0.5435 |
|
|
30211 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
|
30212 |
维修(护)费 |
|
|
|
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30213 |
租赁费 |
|
|
|
|
30214 |
会议费 |
|
|
|
|
30215 |
培训费 |
|
|
|
|
30216 |
公务接待费 |
3.5 |
3.5 |
|
|
30217 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30218 |
劳务费 |
|
|
|
|
30219 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30220 |
工会经费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30221 |
福利费 |
|
|
|
|
30222 |
公务用车运行维护费 |
4.5 |
4.5 |
|
|
30223 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
15.5004 |
15.5004 |
|
|
30303 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30304 |
生活补助 |
|
|
|
|
30305 |
医疗费 |
|
|
|
|
30306 |
奖励金 |
|
|
|
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30307 |
住房公积金 |
|
|
|
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30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
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|
|
…… |
其他资本性支出 |
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4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
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小 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||
合计 |
8 |
|
8 |
4.5 |
|
3.5 |
补充资料: |
||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 个; 本单位全年因公出国(境)累计0 人次。 |
||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆;年末公务用车保有量 辆。 |
||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计20 批次 ,公务接待累计 35 人次 。 |
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计144.0885万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入144.0885万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入144.0885万元,为县级财政当年拨付的 基金。
2、支出总计144.0885万元,包括:
(1)基本支出144.0885万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出45.2351 万元,商品和服务支出 98.8534万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出144.0885万元,其中:基本支出144.0885万元.
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)一般公共服务支出 144.0885万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出8万元,其中,公务用车运行维护费4.5万元,公务接待费3.5万元。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年未购置车辆;2014年公务用车运行维护支出4.5万元,较去年同比下降。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出3.5万元,较去年同比下降,累计接待20批次35人次。