一、靖边县工商行政管理局概况
(一)、主要职责
1、贯彻执行工商行政管理法律、法规、规章和方针政策;在权限范围内拟定发布工商行政管理规范性文件。
2、负责各类企业、农民专业合作社和个体工商户以及授权范围内的外商投资企业、外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作,依法核定注册单位名称,审批、颁发有关证照。
3、负责落实微型企业发展相关政策、工作规划,协调各部门做好微型企业发展和监督管理工作。
4、承担依法规范和维护市场经济秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
5、负责各类市场主体监督管理,承担依法查处取缔无照经营的相关责任。
6、承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,负责消费者咨询、投诉、举报的处理和消费维权网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
7、承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
8、依法查处不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法违章行为。
9、负责依法监督管理市场中介组织经营活动,查处市场中介组织违法行为,指导市场中介组织规范发展。
10、依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。
11、指导广告业发展,依法监督管理广告发布和经营行为,依法查处广告违法行为。
12、负责商标监督管理工作,组织著名商标推荐和指导驰名商标申报工作,认定辖区知名商标;依法保护商标专用权并查处商标违法行为;依法保护特殊标志、官方标志并查处侵权行为。
13、承担本地区企业信用体系建设工作,组织开展企业信用信息征集整合、共享和应用,指导县级部门开展信用体系建设。研究分析并依法公示市场主体相关信息,为政府决策和社会公众提供信息服务。
14、负责个体工商户、小微企业、专业市场党建工作;负责非公组织党建工作信息系统和网络开发、维护工作,利用注册登记、巡查监管全面动态掌握非公经济组织情况;抓好党组织组建和党员队伍建设工作。
15、承办上级工商行政管理局和当地政府交办的其他事项。
(二)决算单位构成。
2015年靖边县工商行政管理局决算单位由局机关及张家畔工商所、城郊工商所、东坑工商所、梁镇工商所、乔沟湾工商所、青阳岔工商所、杨米涧工商所、王渠则工商所、海则滩工商所、杨桥畔工商所以及经济检查大队,12315举报中心和注册分局等构成。
二、靖边县工商行政管理局2015年度部门决算表
(一)部门收支总表
2015年度部门收支总表(单位:万元) | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1490.55 | 一、一般公共服务支出 | 1162.83 | 一、基本支出 | 1410.95 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 989.13 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 94.10 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 327.72 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 79.60 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | |||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 商品和服务支出 | 76.48 | ||
八、社会保障和就业支出 | 327.72 | 对个人和家庭的补助 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十、节能环保支出 | 赠与 | ||||
十一、城乡社区支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | 3.12 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、国债还本付息支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 1490.55 | 本年支出合计 | 1490.55 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | |||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | |||
其中:财政拨款资金结转 | |||||
非财政拨款资金结余 | |||||
收入总计 | 1490.55 | 支出总计 | 1490.55 | 支出总计 | 1490.55 |
(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(单位:万元) | |||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合 计 | 1490.55 | 1410.95 | 79.60 | ||
201 | 一般公共服务 | 1162.83 | 1410.95 | 79.60 | |
20115 | 工商行政管理事务 | 1162.83 | 1410.95 | 79.60 | |
2011501 | 行政运行 | 1083.23 | 1083.23 | ||
2011504 | 工商行政管理专项 | 33.88 | 33.88 | ||
2011505 | 执法办案专项 | 35.99 | 35.99 | ||
2011506 | 消费者权益保护 | 4.19 | 4.19 | ||
2011507 | 信息化建设 | 5.54 | 5.54 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 327.72 | 327.72 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 327.72 | 327.72 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 327.72 | 327.72 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 |
(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(单位:万元) | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 1410.95 | 79.60 | |||
301 | 工资福利支出 | 989.13 | |||
30101 | 基本工资 | 428.82 | |||
30102 | 津贴补贴 | 537.53 | |||
30103 | 奖金 | 15.61 | |||
30104 | 社会保障缴费 | 2.81 | |||
30106 | 伙食补助费 | 4.36 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 94.10 | 76.48 | ||
30201 | 办公费 | 14.19 | 14.20 | ||
30202 | 印刷费 | 5.69 | 12.16 | ||
30206 | 水费 | 0.17 | |||
30206 | 电费 | 1.02 | |||
30207 | 邮电费 | 7.15 | |||
30208 | 取暖费 | 4.58 | |||
30209 | 物业管理费 | 4.07 | |||
30211 | 差旅费 | 2.67 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 18.19 | |||
30214 | 租赁费 | ||||
30215 | 会议费 | ||||
30216 | 培训费 | 0.14 | |||
30217 | 公务接待费 | 1.07 | |||
30226 | 劳务费 | 10.83 | |||
30228 | 工会经费 | 1.12 | |||
30229 | 福利费 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 6.49 | |||
30239 | 其他交通费用 | 11.13 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.59 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 327.72 | |||
30301 | 离休费 | ||||
30302 | 退休费 | 309.63 | |||
30304 | 抚恤金 | ||||
30305 | 生活补助 | 10.88 | |||
30307 | 医疗费 | ||||
30311 | 住房公积金 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.21 | |||
310 | 其他资本性支出 | 3.12 | |||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31013 | 公务用车购置 |
(四)公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
2015年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(单位:万元) | ||||||||
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
合计:7.7 | 7.7 | 6.49 | 1.07 | 0.14 | ||||
补充资料:1.执法用车购置及保有情况:2015年度本单位执法用车15辆;年末执法用车保有量15辆。3.公务接待有关情况:2015年度,公务接待累计120人次(含外事接待0人次)。 |
三、靖边县工商行政管理局2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计1490.55万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1490.55万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2.支出总计1490.55万元,包括:
(1)基本支出1410.95,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出989.13万元,对个人和家庭的补助支出327.72万元,商品和服务支出94.10万元。
(2)项目支出79.60万元(包括省局重点商品检测费20万元),主要是 工商行政管理专项支出33.88万元,执法办案专项支出35.99万元,消费者权保护支出4.19万元,信息化建设支出5.54万元
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出1490.55万元,其中:基本支出1410.95万元,项目支出79.60万元(包括省局重点商品检测费20万元)。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出1490.55万元,具体是:一般公共服务1162.83万元;对家庭和社会服务支出327.72万元 。 (三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.7万元,其中,公务用车购置及运行维护费6.49万元,公务接待费1.07万元。会议费支出万元,培训费支出0.14万元。
2.公务用车购置及运行维护费6.49万元。主要用于保障县局机关、基层工商所开展工作等公务活动发生的燃料费、维修费、通行费、停车费、保险费等支出。
3.公务接待费1.07万元主要 省、市、县及其他单位来我局
检查工作等政务活动接待。