靖边县人影办2015年部门决算说明

  靖边县人工影响天气领导小组办公室(以下简称人影办)2015年部门决算公开如下:

  一、靖边县人影办概况

  (一)部门主要职责

  靖边县人工影响天气领导小组办公室,是靖边县人工影响天气工作的管理机构,承担靖边县人工影响天气工作组织管理和人工增雨(雪)工作任务,通过合理利用气候资源,科学实施人工影响天气,避免或减轻气象灾害,为地方经济建设服务。主要职责为:

  1、负责落实靖边人影工作领导小组的各项决策部署。

  2、统一组织、管理、安排、部署全县人工影响天气工作,监测天气变化,发布作业警报,制定人工影响天气作业计划,协调、组织高炮、火箭作业,部署、指挥、实施全县范围内的增雨(雪)作业及其它应急服务作业等。

  3、负责本区域作业信息收集上报,开展人影作业效果评估业务。

  4、负责装备年检,作业人员培训,持证上岗考核,作业单位资质年审,作业装备存储、维护和故障排除,发布对县区的作业指导信息。

  (二)决算单位构成

  靖边县人影办,单位性质,事业单位,经营管理方式,全额拨款预算单位。有编制5人,实有人数2人,目前,单位工作人员6名(其中外聘兼职人员4名)。

  二、2015年度部门决算表

  (一)收支决算总表(财决01表)

  (二)公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)

  按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)

  1、收支决算总表

  人影办2015年度部门收支总表(单位:万元)

  收入

  支出

  项目

  决算数

  支出功能分类

  决算数

  支出经济分类

  决算数

  一、财政拨款收入

  124.39

  一、一般公共服务支出

  一、基本支出

  11.39

  其中:政府性基金

  二、外交支出

  工资福利支出

  11.06

  二、上级补助收入

  三、国防支出

  商品和服务支出

  0.33

  三、事业收入

  四、公共安全支出

  对个人和家庭的补助

  四、经营收入

  五、教育支出

  二、项目支出

  五、附属单位上缴收入

  六、科学技术支出

  基本建设支出

  六、其他收入

  七、文化体育与传媒支出

  行政事业类项目

  113

  八、社会保障和就业支出

  九、医疗卫生与计划生育支出

  对企事业单位的补贴

  十、节能环保支出

  赠与

  十一、城乡社区支出

  债务利息支出

  十二、农林水支出

  十三、交通运输支出

  其他资本性支出

  十四、资源勘探信息等支出

  其他支出

  十五、商业服务业等支出

  三、上缴上级支出

  十六、金融支出

  四、经营支出

  十七、援助其他地区支出

  五、对附属单位补助支出

  十八、国土海洋气象等支出

  124.39

  十九、住房保障支出

  二十、粮油物资储备支出

  二十一、国债还本付息支出

  二十二、其他支出

  本年收入合计

  124.39

  本年支出合计

  124.39

  本年支出合计

  124.39

  用事业基金弥补收支差额

  结余分配

  结余分配

  上年结转和结余

  年末结转和结余

  年末结转和结余

  其中:财政拨款资金结转

  非财政拨款资金结余

  收入总计

  124.39

  支出总计

  124.39

  支出总计

  124.39

  注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

  2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

  人影办2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)单位:万元

  支出功能分类

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  科目编码

  科目名称

  合计

  201

  一般公共服务支出

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  2010301

  行政运行

  2010302

  一般行政管理事务

  2010350

  事业运行

  11.39

  113

  2012506

  华侨事务

  2100599

  其他医疗保障政策

  ……

  ……

  3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

  人影办2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)单位:万元

  支出经济分类科目编码

  支出经济分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  合计

  301

  工资福利支出

  11.06

  30101

  基本工资

  2.7

  30102

  津贴补贴

  8.19

  30103

  奖金

  0.17

  30104

  社会保障费

  30105

  伙食补助费

  30106

  绩效工资

  30107

  其他工资福利支出

  302

  商品和服务支出

  30201

  办公费

  0.33

  30202

  印刷费

  30203

  咨询费

  30204

  手续费

  30205

  水费

  30206

  电费

  30207

  邮电费

  30208

  取暖费

  30209

  物业管理费

  30210

  差旅费

  30211

  因公出国(境)费

  30212

  维修(护)费

  30213

  租赁费

  30214

  会议费

  30215

  培训费

  30216

  公务接待费

  30217

  专用材料费

  30218

  劳务费

  30219

  委托业务费

  30220

  工会经费

  30221

  福利费

  30222

  公务用车运行维护费

  30223

  其他商品和服务支出

  303

  对个人和家庭的补助

  30301

  离休费

  30302

  退休费

  30303

  抚恤金

  30304

  生活补助

  30305

  医疗费

  30306

  奖励金

  30307

  住房公积金

  30308

  其他对个人和家庭的补助支出

  ……

  其他资本性支出

  4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

  单位名称

  公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

  小计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  小计

  公务用车运行维护费

  公务用车购置

  合计

  0

  0

  补充资料:

  三、2015年度部门决算情况说明

  (一)2015年度收入支出决算总体情况

  1、收入总计124.39万元。包括:

  公共预算财政拨款收入124.39万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  2、支出总计124.3万元,包括:

  (1)基本支出11.39万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出11.06万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出0.33万元。

  (2)项目支出113万元,主要是人工增雨(雪)作业及气象防灾减灾体系建设。

  (3)年末结转和结余0万元。

  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2015年度公共预算财政拨款支出124.39万元,其中:基本支出11.39万元,项目支出113万元。

  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

  (1)一般公共服务支出124.39万元。其中:事业运行124.39万元。

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

  2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。