靖边县人工影响天气领导小组办公室(以下简称人影办)2015年部门决算公开如下:
一、靖边县人影办概况
(一)部门主要职责
靖边县人工影响天气领导小组办公室,是靖边县人工影响天气工作的管理机构,承担靖边县人工影响天气工作组织管理和人工增雨(雪)工作任务,通过合理利用气候资源,科学实施人工影响天气,避免或减轻气象灾害,为地方经济建设服务。主要职责为:
1、负责落实靖边人影工作领导小组的各项决策部署。
2、统一组织、管理、安排、部署全县人工影响天气工作,监测天气变化,发布作业警报,制定人工影响天气作业计划,协调、组织高炮、火箭作业,部署、指挥、实施全县范围内的增雨(雪)作业及其它应急服务作业等。
3、负责本区域作业信息收集上报,开展人影作业效果评估业务。
4、负责装备年检,作业人员培训,持证上岗考核,作业单位资质年审,作业装备存储、维护和故障排除,发布对县区的作业指导信息。
(二)决算单位构成
靖边县人影办,单位性质,事业单位,经营管理方式,全额拨款预算单位。有编制5人,实有人数2人,目前,单位工作人员6名(其中外聘兼职人员4名)。
二、2015年度部门决算表
(一)收支决算总表(财决01表)
(二)公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)
按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)
1、收支决算总表
人影办2015年度部门收支总表(单位:万元) |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
124.39 |
一、一般公共服务支出 |
一、基本支出 |
11.39 |
|
其中:政府性基金 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
11.06 |
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二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
商品和服务支出 |
0.33 |
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三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
对个人和家庭的补助 |
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四、经营收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
基本建设支出 |
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六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
行政事业类项目 |
113 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
赠与 |
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十一、城乡社区支出 |
债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
其他资本性支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
其他支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
三、上缴上级支出 |
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十六、金融支出 |
四、经营支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
五、对附属单位补助支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
124.39 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
124.39 |
本年支出合计 |
124.39 |
本年支出合计 |
124.39 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
结余分配 |
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上年结转和结余 |
年末结转和结余 |
年末结转和结余 |
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其中:财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
124.39 |
支出总计 |
124.39 |
支出总计 |
124.39 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
人影办2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)单位:万元 |
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
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201 |
一般公共服务支出 |
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
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2010301 |
行政运行 |
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2010302 |
一般行政管理事务 |
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2010350 |
事业运行 |
11.39 |
113 |
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2012506 |
华侨事务 |
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2100599 |
其他医疗保障政策 |
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…… |
…… |
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
人影办2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)单位:万元 |
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支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
11.06 |
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30101 |
基本工资 |
2.7 |
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30102 |
津贴补贴 |
8.19 |
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30103 |
奖金 |
0.17 |
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30104 |
社会保障费 |
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30105 |
伙食补助费 |
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30106 |
绩效工资 |
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30107 |
其他工资福利支出 |
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302 |
商品和服务支出 |
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30201 |
办公费 |
0.33 |
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30202 |
印刷费 |
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30203 |
咨询费 |
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30204 |
手续费 |
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30205 |
水费 |
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30206 |
电费 |
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30207 |
邮电费 |
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30208 |
取暖费 |
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30209 |
物业管理费 |
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30210 |
差旅费 |
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30211 |
因公出国(境)费 |
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30212 |
维修(护)费 |
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30213 |
租赁费 |
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30214 |
会议费 |
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30215 |
培训费 |
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30216 |
公务接待费 |
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30217 |
专用材料费 |
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30218 |
劳务费 |
||||
30219 |
委托业务费 |
||||
30220 |
工会经费 |
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30221 |
福利费 |
||||
30222 |
公务用车运行维护费 |
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30223 |
其他商品和服务支出 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
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30301 |
离休费 |
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30302 |
退休费 |
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30303 |
抚恤金 |
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30304 |
生活补助 |
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30305 |
医疗费 |
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30306 |
奖励金 |
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30307 |
住房公积金 |
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30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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…… |
其他资本性支出 |
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
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小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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合计 |
0 |
0 |
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补充资料: |
三、2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计124.39万元。包括:
公共预算财政拨款收入124.39万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、支出总计124.3万元,包括:
(1)基本支出11.39万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出11.06万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出0.33万元。
(2)项目支出113万元,主要是人工增雨(雪)作业及气象防灾减灾体系建设。
(3)年末结转和结余0万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出124.39万元,其中:基本支出11.39万元,项目支出113万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)一般公共服务支出124.39万元。其中:事业运行124.39万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。