黄蒿界镇2014年收支决算、“三公经费”公开表及说明

  一、黄蒿界镇人民政府概况

  (一)部门主要职责

  1、党委工作职责:

  (1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

  (2)保证监督职能。

  (3)教育和管理职能。

  (4)服从和服务于经济建设的职能。

  (5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

  (6)完成县委县政府交给的其他工作任务。

  2、政府职能

  (1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

  (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

  (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

  (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

  (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

  (6)完成镇党委交办的其它事项。

  (二)决算单位构成。

  2014年黄蒿界镇决算单位由镇政府、财政所、劳保站、计生站、文化站等构成。

  二、黄蒿界镇民政府2014年度决算表

  (一)收支决算总表

  收入

  支出

  项目

  决算数

  项目(按功能分类)

  决算数

  项目(按支出性质和经济分类)

  决算数

  栏次

  2

  栏次

  4

  栏次

  6

  一、财政拨款收入

  5528864

  一、一般公共服务支出

  3238683

  一、基本支出

  4802964

  其中:政府性基金

  0

  二、外交支出

  0

  人员经费

  3061776

  二、上级补助收入

  0

  三、国防支出

  0

  日常公用经费

  1741188

  三、事业收入

  0

  四、公共安全支出

  0

  二、项目支出

  725900

  四、经营收入

  0

  五、教育支出

  0

  基本建设类项目

  0

  五、附属单位上缴收入

  0

  六、科学技术支出

  0

  行政事业类项目

  725900

  六、其他收入

  0

  七、文化体育与传媒支出

  233823

  三、上缴上级支出

  0



  八、社会保障和就业支出

  86159

  四、经营支出

  0



  九、医疗卫生与计划生育支出

  445390

  五、对附属单位补助支出

  0



  十、节能环保支出

  0





  十一、城乡社区支出

  0

  支出经济分类

  —



  十二、农林水支出

  1524809

  基本支出和项目支出合计

  5528864



  十三、交通运输支出

  0

  工资福利支出

  2844897



  十四、资源勘探信息等支出

  0

  商品和服务支出

  2013788



  十五、商业服务业等支出

  0

  对个人和家庭的补助

  216879



  十六、金融支出

  0

  对企事业单位的补贴

  0



  十七、援助其他地区支出

  0

  赠与

  0



  十八、国土海洋气象等支出

  0

  债务利息支出

  0



  十九、住房保障支出

  0

  基本建设支出

  0



  二十、粮油物资储备支出

  0

  其他资本性支出

  453300



  二十一、国债还本付息支出

  0

  贷款转贷及产权参股

  0



  二十二、其他支出

  0

  其他支出

  0







  本年收入合计

  5528864

  本年支出合计

  5528864

  用事业基金弥补收支差额

  0

  结余分配

  0

  年初结转和结余

  0

  交纳所得税

  0

  基本支出结转

  0

  提取职工福利基金

  0

  项目支出结转和结余

  0

  转入事业基金

  0

  经营结余

  0

  其他

  0



  年末结转和结余

  0



  基本支出结转

  0



  项目支出结转和结余

  0



  经营结余

  0









  总计

  5528864

  总计

  5528864

  (二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  备注


  支出功能分类科目编码

  科目名称




  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  4


  合计

  5,528,864.00

  4,802,964.00

  725,900.00



  201

  一般公共服务支出

  3,238,683.00

  2,785,383.00

  453,300.00



  20101

  人大事务

  37,141.00

  37,141.00

  0.00



  2010101

  行政运行

  37,141.00

  37,141.00

  0.00



  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  2,413,606.00

  1,960,306.00

  453,300.00



  2010301

  行政运行

  1,960,306.00

  1,960,306.00

  0.00



  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

  453,300.00

  0.00

  453,300.00



  20106

  财政事务

  367,481.00

  367,481.00

  0.00



  2010603

  机关服务

  367,481.00

  367,481.00

  0.00



  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

  420,455.00

  420,455.00

  0.00



  2013101

  行政运行

  420,455.00

  420,455.00

  0.00



  207

  文化体育与传媒支出

  233,823.00

  233,823.00

  0.00



  20701

  文化

  233,823.00

  233,823.00

  0.00



  2070109

  群众文化

  233,823.00

  233,823.00

  0.00



  208

  社会保障和就业支出

  86,159.00

  86,159.00

  0.00



  20801

  人力资源和社会保障管理事务

  86,159.00

  86,159.00

  0.00



  2080105

  劳动保障监察

  86,159.00

  86,159.00

  0.00



  210

  医疗卫生与计划生育支出

  445,390.00

  445,390.00

  0.00



  21007

  人口与计划生育事务

  445,390.00

  445,390.00

  0.00



  2100799

  其他人口与计划生育事务支出

  445,390.00

  445,390.00

  0.00



  213

  农林水支出

  1,524,809.00

  1,252,209.00

  272,600.00



  21301

  农业

  1,252,209.00

  1,252,209.00

  0.00



  2130104

  事业运行

  1,252,209.00

  1,252,209.00

  0.00



  21307

  农村综合改革

  272,600.00

  0.00

  272,600.00



  2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

  255,800.00

  0.00

  255,800.00



  2130799

  其他农村综合改革支出

  16,800.00

  0.00

  16,800.00



  (三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

  支出经济分类

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  科目编码

  合计

  5528864

  5528864



  301

  工资福利支出

  2844897

  2844897



  30101

  基本工资

  1126764

  1126764



  30102

  津贴补贴

  701931

  701931



  30103

  奖金

  65520

  65520



  30104

  社会保障缴费

  0.00

  0.00



  30106

  绩效工资

  950682

  950682



  30199

  其他工资福利支出

  0.00

  0.00



  302

  商品和服务支出

  2013788

  2013788



  30201

  办公费

  132836

  132836



  30202

  印刷费

  50521

  50521



  30206

  电费

  100300

  100300



  30207

  邮电费

  8000

  8000



  30208

  取暖费

  6500

  6500



  30209

  手续费

  32000

  32000



  30211

  差旅费

  85000

  85000



  30212

  咨询费

  45600

  45600



  30213

  维修(护)费

  57192

  57192



  30214

  租赁费

  26000

  26000



  30215

  会议费

  71500

  71500



  30216

  培训费

  51038

  51038



  30217

  公务接待费

  117000

  117000



  30218

  专用材料费

  200000

  200000



  30219

  专用燃料费

  13300

  13300



  30226

  劳务费

  701200

  701200



  30228

  工会经费

  3000

  3000



  30229

  水费

  50300

  50300



  30231

  公务用车运行维护费

  90800

  90800



  30299

  其他商品和服务支出

  171701

  171701



  303

  对个人和家庭的补助

  216879

  216879



  30301

  离休费

  0.00

  0.00



  30302

  退休费

  190594

  190594



  30304

  抚恤金

  0.00

  0.00



  30305

  生活补助

  21600

  21600



  30307

  医疗费

  0.00

  0.00



  30311

  住房公积金

  4685

  4685



  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  0.00

  0.00



  310

  其他资本性支出

  453300

  453300



  31002

  办公设备购置

  0.00

  0.00



  31003

  专用设备购置

  0.00

  0.00




  基本设施建设

  140000

  140000



  31006

  大型修缮

  300000

  300000



  31007

  信息网络及软件购置更新

  0.00

  0.00



  31013

  公务用车购置

  0.00

  0.00




  其他资本性支出

  13300

  13300



  (四)、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表 

  单位名称

  公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

  小计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  小计

  公务用车运行维护费

  公务用车购置

  合计:207800

  207800

  0

  207800

  90800

  0

  117000

  补充资料:1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量4辆。3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计批次人次。

  三、2014年度部门决算情况说明

  (一)2014年度收入支出决算总体情况

  1、收入总计5528864元。包括:

  (1)公共预算财政拨款收入5528864元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  2、支出总计5528864元,包括:

  (1)基本支出4802964元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出2844897元,对个人和家庭的补助支出216879元,商品和服务支出2013788元。

  (2)项目支出725900元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2014年度公共预算财政拨款支出5,528,864元,其中:基本支出4,802,964元,项目支出725900元。

  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  (1)一般公共服务支出3,238,683元。

  (2)文化体育与传媒支出233,823元。

  (3)社会保障和就业支出86,159元。

  (4)医疗卫生与计划生育支出445,390元。

  (5)对村民委员会和村党支部的补助支出255,800元。

  (6)农林水支出1,524,809元。

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

  2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出207800元,其中,公务用车运行维护费90800元,公务接待费117000元。

  1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

  2014年未购置公务车辆;2014年公务用车运行维护支出90800元,主要用于开展安全隐患排查、危旧房现场勘验、低保五保入户调查等公务活动发生的燃料费、维修费保险费等支出。

  2、公务接待费支出情况

  公务接待费用支出117000元。