一、黄蒿界镇人民政府概况
(一)部门主要职责
1、党委工作职责:
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成县委县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成镇党委交办的其它事项。
(二)决算单位构成。
2014年黄蒿界镇决算单位由镇政府、财政所、劳保站、计生站、文化站等构成。
二、黄蒿界镇民政府2014年度决算表
(一)收支决算总表
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 |
一、财政拨款收入 | 5528864 | 一、一般公共服务支出 | 3238683 | 一、基本支出 | 4802964 |
其中:政府性基金 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 人员经费 | 3061776 |
二、上级补助收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 日常公用经费 | 1741188 |
三、事业收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 二、项目支出 | 725900 |
四、经营收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 基本建设类项目 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 行政事业类项目 | 725900 |
六、其他收入 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 233823 | 三、上缴上级支出 | 0 |
八、社会保障和就业支出 | 86159 | 四、经营支出 | 0 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 445390 | 五、对附属单位补助支出 | 0 | ||
十、节能环保支出 | 0 | ||||
十一、城乡社区支出 | 0 | 支出经济分类 | — | ||
十二、农林水支出 | 1524809 | 基本支出和项目支出合计 | 5528864 | ||
十三、交通运输支出 | 0 | 工资福利支出 | 2844897 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0 | 商品和服务支出 | 2013788 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0 | 对个人和家庭的补助 | 216879 | ||
十六、金融支出 | 0 | 对企事业单位的补贴 | 0 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0 | 赠与 | 0 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0 | 债务利息支出 | 0 | ||
十九、住房保障支出 | 0 | 基本建设支出 | 0 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0 | 其他资本性支出 | 453300 | ||
二十一、国债还本付息支出 | 0 | 贷款转贷及产权参股 | 0 | ||
二十二、其他支出 | 0 | 其他支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 5528864 | 本年支出合计 | 5528864 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 | ||
年初结转和结余 | 0 | 交纳所得税 | 0 | ||
基本支出结转 | 0 | 提取职工福利基金 | 0 | ||
项目支出结转和结余 | 0 | 转入事业基金 | 0 | ||
经营结余 | 0 | 其他 | 0 | ||
年末结转和结余 | 0 | ||||
基本支出结转 | 0 | ||||
项目支出结转和结余 | 0 | ||||
经营结余 | 0 | ||||
总计 | 5528864 | 总计 | 5528864 |
(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
合计 | 5,528,864.00 | 4,802,964.00 | 725,900.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,238,683.00 | 2,785,383.00 | 453,300.00 | ||||
20101 | 人大事务 | 37,141.00 | 37,141.00 | 0.00 | ||||
2010101 | 行政运行 | 37,141.00 | 37,141.00 | 0.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,413,606.00 | 1,960,306.00 | 453,300.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 1,960,306.00 | 1,960,306.00 | 0.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 453,300.00 | 0.00 | 453,300.00 | ||||
20106 | 财政事务 | 367,481.00 | 367,481.00 | 0.00 | ||||
2010603 | 机关服务 | 367,481.00 | 367,481.00 | 0.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 420,455.00 | 420,455.00 | 0.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 420,455.00 | 420,455.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 233,823.00 | 233,823.00 | 0.00 | ||||
20701 | 文化 | 233,823.00 | 233,823.00 | 0.00 | ||||
2070109 | 群众文化 | 233,823.00 | 233,823.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 86,159.00 | 86,159.00 | 0.00 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 86,159.00 | 86,159.00 | 0.00 | ||||
2080105 | 劳动保障监察 | 86,159.00 | 86,159.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 445,390.00 | 445,390.00 | 0.00 | ||||
21007 | 人口与计划生育事务 | 445,390.00 | 445,390.00 | 0.00 | ||||
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 445,390.00 | 445,390.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 1,524,809.00 | 1,252,209.00 | 272,600.00 | ||||
21301 | 农业 | 1,252,209.00 | 1,252,209.00 | 0.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 1,252,209.00 | 1,252,209.00 | 0.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 272,600.00 | 0.00 | 272,600.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 255,800.00 | 0.00 | 255,800.00 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 |
(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
支出经济分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
科目编码 | 合计 | 5528864 | 5528864 | ||
301 | 工资福利支出 | 2844897 | 2844897 | ||
30101 | 基本工资 | 1126764 | 1126764 | ||
30102 | 津贴补贴 | 701931 | 701931 | ||
30103 | 奖金 | 65520 | 65520 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | ||
30106 | 绩效工资 | 950682 | 950682 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 2013788 | 2013788 | ||
30201 | 办公费 | 132836 | 132836 | ||
30202 | 印刷费 | 50521 | 50521 | ||
30206 | 电费 | 100300 | 100300 | ||
30207 | 邮电费 | 8000 | 8000 | ||
30208 | 取暖费 | 6500 | 6500 | ||
30209 | 手续费 | 32000 | 32000 | ||
30211 | 差旅费 | 85000 | 85000 | ||
30212 | 咨询费 | 45600 | 45600 | ||
30213 | 维修(护)费 | 57192 | 57192 | ||
30214 | 租赁费 | 26000 | 26000 | ||
30215 | 会议费 | 71500 | 71500 | ||
30216 | 培训费 | 51038 | 51038 | ||
30217 | 公务接待费 | 117000 | 117000 | ||
30218 | 专用材料费 | 200000 | 200000 | ||
30219 | 专用燃料费 | 13300 | 13300 | ||
30226 | 劳务费 | 701200 | 701200 | ||
30228 | 工会经费 | 3000 | 3000 | ||
30229 | 水费 | 50300 | 50300 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 90800 | 90800 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 171701 | 171701 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 216879 | 216879 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 190594 | 190594 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 21600 | 21600 | ||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 4685 | 4685 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 453300 | 453300 | ||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | ||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | ||
基本设施建设 | 140000 | 140000 | |||
31006 | 大型修缮 | 300000 | 300000 | ||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | ||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||
其他资本性支出 | 13300 | 13300 |
(四)、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
合计:207800 | 207800 | 0 | 207800 | 90800 | 0 | 117000 |
补充资料:1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量4辆。3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计批次人次。 |
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计5528864元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入5528864元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、支出总计5528864元,包括:
(1)基本支出4802964元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出2844897元,对个人和家庭的补助支出216879元,商品和服务支出2013788元。
(2)项目支出725900元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出5,528,864元,其中:基本支出4,802,964元,项目支出725900元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
(1)一般公共服务支出3,238,683元。
(2)文化体育与传媒支出233,823元。
(3)社会保障和就业支出86,159元。
(4)医疗卫生与计划生育支出445,390元。
(5)对村民委员会和村党支部的补助支出255,800元。
(6)农林水支出1,524,809元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出207800元,其中,公务用车运行维护费90800元,公务接待费117000元。
1、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年未购置公务车辆;2014年公务用车运行维护支出90800元,主要用于开展安全隐患排查、危旧房现场勘验、低保五保入户调查等公务活动发生的燃料费、维修费保险费等支出。
2、公务接待费支出情况
公务接待费用支出117000元。