宁条梁镇2015年部门决算说明

  宁条梁镇决算及“三公经费”公开表及说明

  一、单位概况

  (一)单位的主要职责:

  宁条梁镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关。主要职责为:

  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

  2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

  3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

  4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作;负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作;负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,加强农村劳动力技能培训,引导农民进行科学化、现代化农业生产,以及农村剩余劳动力就业和转移,进一步提高农民的收入。

  5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作,做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作;负责本行政区域内计划生育行政管理工作,以及计划生育服务、宣传和流动人口管理;负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。

  6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作,抓好本行政区域内的安全生产工作,以及事故救援、处理和善后调查等工作。

  7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

  9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

  (二)单位的决算单位构成:单位设行政单位2个;事业单位*个,其中:财政补助事业单位*个。

  纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  宁条梁镇人民政府

  行政单位

  2

  宁条梁镇财政所

  行政单位

  3

  宁条梁镇农综站

  事业单位

  4

  宁条梁镇计生站

  事业单位

  5

  宁条梁镇文化站

  事业单位


  二、2014年度部门决算表

  (一)收支决算总表(财决01表)

  (二)公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)

  按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)

  1、收支决算总表

  宁条梁镇部门2014年度部门收支总表

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  决算数

  支出功能分类

  决算数

  支出经济分类

  决算数

  一、财政拨款收入

  6295841

  一、一般公共服务支出

  3058828

  一、基本支出

  5184941

  其中:政府性基金

  二、外交支出

  工资福利支出

  3464925

  二、上级补助收入

  三、国防支出

  商品和服务支出

  1720016

  三、事业收入

  四、公共安全支出

  对个人和家庭的补助

  四、经营收入

  五、教育支出

  二、项目支出

  1110900

  五、附属单位上缴收入

  六、科学技术支出

  工资福利支出

  六、其他收入

  七、文化体育与传媒支出

  842366

  商品和服务支出

  八、社会保障和就业支出

  40412

  对个人和家庭的补助

  九、医疗卫生与计划生育支出

  375514

  对企事业单位的补贴

  十、节能环保支出

  赠与

  十一、城乡社区支出

  65881

  债务利息支出

  十二、农林水支出

  1912840

  基本建设支出

  十三、交通运输支出

  其他资本性支出

  十四、资源勘探信息等支出

  其他支出

  1110900

  十五、商业服务业等支出

  三、上缴上级支出

  十六、金融支出

  四、经营支出

  十七、援助其他地区支出

  五、对附属单位补助支出

  十八、国土海洋气象等支出

  十九、住房保障支出

  二十、粮油物资储备支出

  二十一、国债还本付息支出

  二十二、其他支出

  本年收入合计

  6295841

  本年支出合计

  本年支出合计

  用事业基金弥补收支差额

  结余分配

  结余分配

  上年结转和结余

  年末结转和结余

  年末结转和结余

  其中:财政拨款资金结转

  非财政拨款资金结余

  收入总计

  6295841

  支出总计6295841

  支出总计

  6295841

  注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

  2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

  宁条梁镇部门2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

  单位:万元

  支出功能分类

  合计

  基本支出

  项目支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  6,295,841.00

  5,184,941.00

  1,110,900.00

  201

  一般公共服务支出

  3,058,828.00

  2,808,828.00

  250,000.00

  20101

  人大事务

  62,124.00

  62,124.00

  0.00

  2010101

  行政运行

  62,124.00

  62,124.00

  0.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  2,367,762.00

  2,117,762.00

  250,000.00

  2010301

  行政运行

  2,117,762.00

  2,117,762.00

  0.00

  2010305

  专项业务活动

  250,000.00

  0.00

  250,000.00

  20106

  财政事务

  392,077.00

  392,077.00

  0.00

  2010603

  机关服务

  392,077.00

  392,077.00

  0.00

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

  236,865.00

  236,865.00

  0.00

  2013101

  行政运行

  236,865.00

  236,865.00

  0.00

  207

  文化体育与传媒支出

  842,366.00

  842,366.00

  0.00

  20701

  文化

  842,366.00

  842,366.00

  0.00

  2070109

  群众文化

  842,366.00

  842,366.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  40,412.00

  40,412.00

  0.00

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

  40,412.00

  40,412.00

  0.00

  2080105

  劳动保障监察

  40,412.00

  40,412.00

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  375,514.00

  375,514.00

  0.00

  21007

  人口与计划生育事务

  375,514.00

  375,514.00

  0.00

  2100799

  其他人口与计划生育事务支出

  375,514.00

  375,514.00

  0.00

  212

  城乡社区支出

  65,881.00

  65,881.00

  0.00

  21202

  城乡社区规划与管理

  65,881.00

  65,881.00

  0.00

  2120201

  城乡社区规划与管理

  65,881.00

  65,881.00

  0.00

  213

  农林水支出

  1,912,840.00

  1,051,940.00

  860,900.00

  21301

  农业

  1,051,940.00

  1,051,940.00

  0.00

  2130104

  事业运行

  1,051,940.00

  1,051,940.00

  0.00

  21307

  农村综合改革

  860,900.00

  0.00

  860,900.00

  2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

  736,900.00

  0.00

  736,900.00

  2130799

  其他农村综合改革支出

  124,000.00

  0.00

  124,000.00

  3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

  新城乡政府2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

  单位:万元

  支出经济分类科目编码

  支出经济分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  合计

  6,295,841

  5184941

  1110900

  301

  工资福利支出

  2720635

  2720635

  30101

  基本工资

  619918

  619918

  30102

  津贴补贴

  2005879

  2005879

  30103

  奖金

  48219

  48219

  30104

  社会保障费

  30105

  伙食补助费

  30106

  绩效工资

  46619

  46619

  30107

  其他工资福利支出

  302

  商品和服务支出

  1720016

  1720016

  30201

  办公费

  139600

  139600

  30202

  印刷费

  100792

  100792

  30203

  咨询费

  30204

  手续费

  30205

  水费

  5000

  5000

  30206

  电费

  49000

  49000

  30207

  邮电费

  32108

  32108

  30208

  取暖费

  70000

  70000

  30209

  物业管理费

  30210

  差旅费

  36000

  36000

  30211

  因公出国(境)费

  30212

  维修(护)费

  181794

  181794

  30213

  租赁费

  2000

  2000

  30214

  会议费

  25000

  25000

  30215

  培训费

  59000

  59000

  30216

  公务接待费

  80000

  80000

  30217

  专用材料费

  140000

  140000

  30218

  劳务费

  502108

  502108

  30219

  委托业务费

  30220

  工会经费

  3400

  3400

  30221

  福利费

  30222

  公务用车运行维护费

  100000

  100000

  30223

  其他商品和服务支出

  194214

  194214

  303

  对个人和家庭的补助

  744290

  744290

  30301

  离休费

  30302

  退休费

  612236

  612236

  30303

  抚恤金

  30304

  生活补助

  102728

  102728

  30305

  医疗费

  30306

  奖励金

  30307

  住房公积金

  17280

  17280

  30308

  其他对个人和家庭的补助支出

  12046

  12046

  ……

  其他资本性支出

  4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

  单位名称

  公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

  小计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  小计

  公务用车运行维护费

  公务用车购置

  合计

  180000

  100000

  80000

  补充资料:

  1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组个;参加其他单位组织的出国(境)团组个;本单位全年因公出国(境)累计人次。

  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量辆。

  3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计批次,公务接待累计人。

  三、2014年度部门决算情况说明

  (一)2014年度收入支出决算总体情况

  1、收入总计6,295,841元。包括:

  (1)公共预算财政拨款收入6,295,841元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  2、支出总计6,295,841元,包括:

  (1)基本支出5184941元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出3464925元,商品和服务支出1720016元。

  (2)项目支出1110900元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他资本性支出1110900元。

  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2014年度公共预算财政拨款支出6,295,841元,其中:基本支出5184941元,项目支出1110900元。

  (三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

  2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18万元,其中,因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费10万元,公务接待费8万元。

  1、因公出国(境)费用支出情况(无)

  2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

  2014年未购置车辆;2014年公务用车运行维护支出10万元,较去年同比下降42%。

  3、公务接待费支出情况

  公务接待费用支出8万元,较去年同比下降43%,累计接待269批次、1093人。