宁条梁镇决算及“三公经费”公开表及说明
一、单位概况
(一)单位的主要职责:
宁条梁镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关。主要职责为:
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。
2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。
3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作;负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作;负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,加强农村劳动力技能培训,引导农民进行科学化、现代化农业生产,以及农村剩余劳动力就业和转移,进一步提高农民的收入。
5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作,做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作;负责本行政区域内计划生育行政管理工作,以及计划生育服务、宣传和流动人口管理;负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。
6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作,抓好本行政区域内的安全生产工作,以及事故救援、处理和善后调查等工作。
7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)单位的决算单位构成:单位设行政单位2个;事业单位*个,其中:财政补助事业单位*个。
纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 宁条梁镇人民政府 | 行政单位 |
2 | 宁条梁镇财政所 | 行政单位 |
3 | 宁条梁镇农综站 | 事业单位 |
4 | 宁条梁镇计生站 | 事业单位 |
5 | 宁条梁镇文化站 | 事业单位 |
二、2014年度部门决算表
(一)收支决算总表(财决01表)
(二)公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)
按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)
1、收支决算总表
宁条梁镇部门2014年度部门收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 6295841 | 一、一般公共服务支出 | 3058828 | 一、基本支出 | 5184941 | |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 3464925 | |||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 1720016 | |||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 1110900 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 工资福利支出 | ||||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 842366 | 商品和服务支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 40412 | 对个人和家庭的补助 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 375514 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十、节能环保支出 | 赠与 | |||||
十一、城乡社区支出 | 65881 | 债务利息支出 | ||||
十二、农林水支出 | 1912840 | 基本建设支出 | ||||
十三、交通运输支出 | 其他资本性支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | 1110900 | ||||
十五、商业服务业等支出 | 三、上缴上级支出 | |||||
十六、金融支出 | 四、经营支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国债还本付息支出 | ||||||
二十二、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 6295841 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 结余分配 | ||||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||
其中:财政拨款资金结转 | ||||||
非财政拨款资金结余 | ||||||
收入总计 | 6295841 | 支出总计6295841 | 支出总计 | 6295841 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
宁条梁镇部门2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) | ||||
单位:万元 | ||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 6,295,841.00 | 5,184,941.00 | 1,110,900.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3,058,828.00 | 2,808,828.00 | 250,000.00 |
20101 | 人大事务 | 62,124.00 | 62,124.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 62,124.00 | 62,124.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,367,762.00 | 2,117,762.00 | 250,000.00 |
2010301 | 行政运行 | 2,117,762.00 | 2,117,762.00 | 0.00 |
2010305 | 专项业务活动 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
20106 | 财政事务 | 392,077.00 | 392,077.00 | 0.00 |
2010603 | 机关服务 | 392,077.00 | 392,077.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 236,865.00 | 236,865.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 236,865.00 | 236,865.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 842,366.00 | 842,366.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 842,366.00 | 842,366.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 842,366.00 | 842,366.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 40,412.00 | 40,412.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40,412.00 | 40,412.00 | 0.00 |
2080105 | 劳动保障监察 | 40,412.00 | 40,412.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 375,514.00 | 375,514.00 | 0.00 |
21007 | 人口与计划生育事务 | 375,514.00 | 375,514.00 | 0.00 |
2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 375,514.00 | 375,514.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 65,881.00 | 65,881.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 65,881.00 | 65,881.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 65,881.00 | 65,881.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,912,840.00 | 1,051,940.00 | 860,900.00 |
21301 | 农业 | 1,051,940.00 | 1,051,940.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 1,051,940.00 | 1,051,940.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 860,900.00 | 0.00 | 860,900.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 736,900.00 | 0.00 | 736,900.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 124,000.00 | 0.00 | 124,000.00 |
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
新城乡政府2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 6,295,841 | 5184941 | 1110900 | ||
301 | 工资福利支出 | 2720635 | 2720635 | ||
30101 | 基本工资 | 619918 | 619918 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2005879 | 2005879 | ||
30103 | 奖金 | 48219 | 48219 | ||
30104 | 社会保障费 | ||||
30105 | 伙食补助费 | ||||
30106 | 绩效工资 | 46619 | 46619 | ||
30107 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 1720016 | 1720016 | ||
30201 | 办公费 | 139600 | 139600 | ||
30202 | 印刷费 | 100792 | 100792 | ||
30203 | 咨询费 | ||||
30204 | 手续费 | ||||
30205 | 水费 | 5000 | 5000 | ||
30206 | 电费 | 49000 | 49000 | ||
30207 | 邮电费 | 32108 | 32108 | ||
30208 | 取暖费 | 70000 | 70000 | ||
30209 | 物业管理费 | ||||
30210 | 差旅费 | 36000 | 36000 | ||
30211 | 因公出国(境)费 | ||||
30212 | 维修(护)费 | 181794 | 181794 | ||
30213 | 租赁费 | 2000 | 2000 | ||
30214 | 会议费 | 25000 | 25000 | ||
30215 | 培训费 | 59000 | 59000 | ||
30216 | 公务接待费 | 80000 | 80000 | ||
30217 | 专用材料费 | 140000 | 140000 | ||
30218 | 劳务费 | 502108 | 502108 | ||
30219 | 委托业务费 | ||||
30220 | 工会经费 | 3400 | 3400 | ||
30221 | 福利费 | ||||
30222 | 公务用车运行维护费 | 100000 | 100000 | ||
30223 | 其他商品和服务支出 | 194214 | 194214 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 744290 | 744290 | ||
30301 | 离休费 | ||||
30302 | 退休费 | 612236 | 612236 | ||
30303 | 抚恤金 | ||||
30304 | 生活补助 | 102728 | 102728 | ||
30305 | 医疗费 | ||||
30306 | 奖励金 | ||||
30307 | 住房公积金 | 17280 | 17280 | ||
30308 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 12046 | 12046 | ||
…… | 其他资本性支出 |
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
合计 | 180000 | 100000 | 80000 | |||
补充资料: | ||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组个;参加其他单位组织的出国(境)团组个;本单位全年因公出国(境)累计人次。 | ||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量辆。 | ||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计批次,公务接待累计人。 |
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计6,295,841元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入6,295,841元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、支出总计6,295,841元,包括:
(1)基本支出5184941元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出3464925元,商品和服务支出1720016元。
(2)项目支出1110900元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他资本性支出1110900元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出6,295,841元,其中:基本支出5184941元,项目支出1110900元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18万元,其中,因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费10万元,公务接待费8万元。
1、因公出国(境)费用支出情况(无)
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年未购置车辆;2014年公务用车运行维护支出10万元,较去年同比下降42%。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出8万元,较去年同比下降43%,累计接待269批次、1093人。