一、部门主要职责
青阳岔镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关。主要职责为:
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。
2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。
3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作;负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作;负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,加强农村劳动力技能培训,引导农民进行科学化、现代化农业生产,以及农村剩余劳动力就业和转移,进一步提高农民的收入。
5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作,做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作;负责本行政区域内计划生育行政管理工作,以及计划生育服务、宣传和流动人口管理;负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。
6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作,抓好本行政区域内的安全生产工作,以及事故救援、处理和善后调查等工作。
7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。
二、2014年主要工作任务
1、以党的十八大、“中央一号文件”和省市县农业农村工作会议精神为指导,紧紧围绕“富民强镇”和经济转型发展这条主线,深入实施“四大战略”,加快“一中心、两基地、三产业、四园区”建设,着力做强农业、做美环境、做实民生,全镇上下务必团结一心,埋头苦干,为全面建成小康社会奠定坚实基础。
2、发展重点项目,加强农村基础设施建设,壮大主导产业,加快农业现代化生产,改善农村人居环境和生态环境。
3、加强教育和文体事业发展,抓好人口计划生育服务工作,提高农村公共医疗服务体系,做好社会保障宣传及资金发放工作。
4、抓好信访维稳、社会管理、安全生产等各项工作,做好维护社会稳定,营造和谐文明的社会氛围。
5、认真贯彻落实中央“八项规定、六项禁令”,恪守“为民、务实、高效、清廉”的思想理念,着力培养和造就一支廉洁从政、务实高效的干部队伍。
三、部门基本情况
青阳岔镇人民政府实有在职人数62 人,离退休人员11人。内设事业单位5个,行政单位2个,具体情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
实有人数 |
备注 |
|||
合计 |
行政人数 |
参照公务员管理 |
其他事业人员 |
|
|||
1 |
青阳岔镇人民政府机关 |
行政单位 |
27 |
27 |
|
|
|
2 |
青阳岔镇计生站 |
全额事业单位 |
11 |
|
|
11 |
|
3 |
青阳岔镇农综站 |
全额事业单位 |
17 |
|
|
17 |
|
4 |
青阳岔镇街办站 |
全额事业单位 |
1 |
|
|
1 |
|
5 |
青阳岔镇文广站 |
全额事业单位 |
11 |
|
|
11 |
|
6 |
青阳岔镇财政所 |
行政单位 |
5 |
5 |
|
|
|
7 |
青阳岔镇劳保所 |
全额事业单位 |
1 |
|
|
1 |
|
四、部门收支预算编制的依据及测算说明
(一)收入情况
2014年预算收入总计496.3万元,其中:公共预算拨款 496.3万元。
(二)支出情况
2014年预算支出总计512.3万元,其中:基本支出512.3万元,
基本支出预算包括人员经费和日常公用经费。其中:人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准,按单位实有人数进行测算填报。日常工作经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
(三)收支预算总表
青阳岔镇人民政府2014年收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、公共预算拨款收入 |
512.3 |
一、基本支出 |
496.3 |
二、政府性基金收入 |
|
1、工资福利支出 |
342.9 |
三、事业收入 |
|
2、对个人和家庭的补助支出 |
53.07 |
四、事业单位经营收入 |
|
3、日常公用经费 |
100.33 |
五、其他收入 |
|
二、项目支出 |
16 |
本年收入合计 |
512.3 |
本年支出合计 |
512.3 |
(四)公共预算拨款支出明细表
青阳岔镇人民政府2014年公共预算拨款支出明细表
单位:万元
支出功能分类 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
总 计 |
512.30 |
496.30 |
16 |
|
201 |
一般公共服务 |
338.24 |
38.24 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
248.42 |
248.42 |
|
2010301 |
行政运行 |
248.42 |
248.42 |
|
20106 |
财政事务 |
31.99 |
31.99 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
31.99 |
31.99 |
|
20112 |
人口与计划生育事务 |
57.83 |
57.83 |
|
2011299 |
其他人口与计划生育事务支出 |
57.83 |
57.83 |
|
207 |
文化体育与传媒 |
55.83 |
55.83 |
|
20701 |
文化 |
55.83 |
55.83 |
|
2070109 |
群众文化 |
55.83 |
55.83 |
|
208 |
社会保障和就业 |
4.98 |
4.98 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4.98 |
4.98 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
4.98 |
4.98 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5.14 |
5.14 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.14 |
5.14 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5.14 |
5.14 |
|
213 |
农林水事务 |
108.11 |
92.11 |
16 |
21301 |
农业 |
92.11 |
92.11 |
|
2130104 |
事业运行 |
92.11 |
92.11 |
|
21399 |
其他农林水事务 |
16 |
|
16 |
2139999 |
其他农林水事务 |
16 |
|
16 |
(五)公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表
青阳岔镇人民政府2014年公共预算拨款安排的
“三公经费”预算表
单位:万元
合 计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
22.85 |
0 |
8.95 |
13.9 |
青阳岔镇人民政府
2014年9月25日