靖边县青阳岔镇2014年度收支决算及“三公经费”公开说明
一、单位概况
(一)主要职责。
青阳岔镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关。主要职责为:
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。
2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。
3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作;负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作;负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,加强农村劳动力技能培训,引导农民进行科学化、现代化农业生产,以及农村剩余劳动力就业和转移,进一步提高农民的收入。
5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作,做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作;负责本行政区域内计划生育行政管理工作,以及计划生育服务、宣传和流动人口管理;负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。
6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作,抓好本行政区域内的安全生产工作,以及事故救援、处理和善后调查等工作。
7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)决算单位构成。
该决算单位由靖边县青阳岔镇党政综合办公室、靖边县青阳岔镇财政所、靖边县青阳岔镇人口和计划生育技术服务站、靖边县青阳岔镇文化综合服务站、靖边县青阳岔镇社会事务管理办公室、靖边县青阳岔镇农业综合服务站等构成。
二、2014年度部门决算表
(一)部门收支总表
2014年度部门收支总表(单位:万元) |
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收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
6,027,826.00 |
一、一般公共服务支出 |
3,152,778.00 |
一、基本支出 |
5,311,526.00 |
其中:政府性基金 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
3,063,512.00 |
||
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
商品和服务支出 |
1,690,950.00 |
||
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
对个人和家庭的补助 |
557,064.00 |
||
四、经营收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
716,300.00 |
||
五、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
|||
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
569,268.00 |
商品和服务支出 |
716,300.00 |
|
八、社会保障和就业支出 |
152,512.00 |
对个人和家庭的补助 |
|||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
609,588.00 |
对企事业单位的补贴 |
|||
十、节能环保支出 |
赠与 |
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十一、城乡社区支出 |
债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
1,543,680.00 |
基本建设支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
其他资本性支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
其他支出 |
||||
十五、商业服务业等支出 |
三、上缴上级支出 |
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十六、金融支出 |
四、经营支出 |
||||
十七、援助其他地区支出 |
五、对附属单位补助支出 |
||||
十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
|||||
本年收入合计 |
6,027,826.00 |
本年支出合计 |
6,027,826.00 |
本年支出合计 |
6,027,826.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
结余分配 |
|||
上年结转和结余 |
年末结转和结余 |
年末结转和结余 |
|||
其中:财政拨款资金结转 |
|||||
非财政拨款资金结余 |
|||||
收入总计 |
6,027,826.00 |
支出总计 |
6,027,826.00 |
支出总计 |
6,027,826.00 |
(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(单位:万元) |
|||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
6,027,826.00 |
5,311,526.00 |
716,300.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
3,152,778.00 |
3,142,778.00 |
10,000.00 |
|
20101 |
人大事务 |
72,284.00 |
72,284.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
72,284.00 |
72,284.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,474,958.00 |
2,464,958.00 |
10,000.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
2,464,958.00 |
2,464,958.00 |
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
10,000.00 |
10,000.00 |
||
20106 |
财政事务 |
321,200.00 |
321,200.00 |
||
2010603 |
机关服务 |
321,200.00 |
321,200.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
284,336.00 |
284,336.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
284,336.00 |
284,336.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
569,268.00 |
569,268.00 |
||
20701 |
文化 |
569,268.00 |
569,268.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
569,268.00 |
569,268.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
152,512.00 |
152,512.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
152,512.00 |
152,512.00 |
||
2080105 |
劳动保障监察 |
152,512.00 |
152,512.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
609,588.00 |
609,588.00 |
||
21007 |
人口与计划生育事务 |
609,588.00 |
609,588.00 |
||
2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
609,588.00 |
609,588.00 |
||
213 |
农林水支出 |
1,543,680.00 |
837,380.00 |
706,300.00 |
|
21301 |
农业 |
837,380.00 |
837,380.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
837,380.00 |
837,380.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
706,300.00 |
706,300.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
655,900.00 |
655,900.00 |
||
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
50,400.00 |
50,400.00 |
(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(单位:万元) |
|||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
6,027,826.00 |
5,311,526.00 |
716,300.00 |
||
301 |
工资福利支出 |
3,063,512.00 |
3,063,512.00 |
||
30101 |
基本工资 |
783,141.00 |
783,141.00 |
||
30102 |
津贴补贴 |
1,311,144.00 |
1,311,144.00 |
||
30103 |
奖金 |
58,311.00 |
58,311.00 |
||
30104 |
社会保障缴费 |
||||
30106 |
伙食补助费 |
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
910,916.00 |
910,916.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
2,407,250.00 |
2,407,250.00 |
||
30201 |
办公费 |
612,120.00 |
612,120.00 |
||
30202 |
印刷费 |
77,680.00 |
67,680.00 |
10,000.00 |
|
30206 |
电费 |
61,100.00 |
61,100.00 |
||
30207 |
邮电费 |
43,600.00 |
43,600.00 |
||
30208 |
取暖费 |
62,000.00 |
62,000.00 |
||
30209 |
物业管理费 |
||||
30211 |
差旅费 |
23,000.00 |
23,000.00 |
||
30212 |
因公出国(境)费用 |
||||
30213 |
维修(护)费 |
73,150.00 |
73,150.00 |
||
30214 |
租赁费 |
||||
30215 |
会议费 |
66,000.00 |
66,000.00 |
||
30216 |
培训费 |
5,600.00 |
5,600.00 |
||
30217 |
公务接待费 |
139,000.00 |
139,000.00 |
||
30226 |
劳务费 |
1,033,676.00 |
327,376.00 |
706,300.00 |
|
30228 |
工会经费 |
||||
30229 |
福利费 |
||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
129,500.00 |
129,500.00 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
75,824.00 |
75,824.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
557,064.00 |
557,064.00 |
||
30301 |
离休费 |
||||
30302 |
退休费 |
530,784.00 |
530,784.00 |
||
30304 |
抚恤金 |
||||
30305 |
生活补助 |
14,400.00 |
14,400.00 |
||
30307 |
医疗费 |
||||
30311 |
住房公积金 |
11,880.00 |
11,880.00 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
(四)公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(单位:万元) |
||||||
单位名称 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车运 行维护费 |
公务用 车购置 |
||||
合计:268,500.00 |
268,500.00 |
0.00 |
129,500.00 |
129,500.00 |
0.00 |
139,000.00 |
补充资料:1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量3辆。3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计92批次,公务接待累计683人次。 |
三、2014年度部门决算说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计6,027,826.00万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入6,027,826.00万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入0万元,为县级财政当年拨付的基金。
(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(5)其他收入0万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
(6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位。
(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,
2.支出总计6,027,826.00万元,包括:
(1)基本支出5,311,526.00万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出3,063,512.00万元,对个人和家庭的补助支出557,064.00万元,商品和服务支出1,690,950.00万元。
(2)项目支出716,300.00万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
(3)经营支出0万元
(4)对附属单位补助支出0元。
(5)结余分配0万元。
(6)年末结转和结余0万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出6,027,826.00万元,其中:基本支出5,311,526.00万元,项目支出716,300.00万元。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出6,027,826.00万元,具体是:一般公共服务3,152,778.00万元;文化体育与传媒支出569,268.00万元;社会保障和就业支出152,512.00万元;医疗卫生与计划生育支出609,588.00万元;农林水支出1,543,680.00万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况。
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出268,500.00万元,其中,因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费129,500.00万元,公务接待费139,000.00万元。
1.出国(境)费用0万元。2014年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.务用车购置及运行维护费129,500.00万元。2014年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量3辆。
3.公务接待费139,000.00万元。2014年度公务接待累计92批次,公务接待累计683人次。