青阳岔镇人民政府2015年部门预算说明

一、部门主要职责

  青阳岔镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关。主要职责为:

  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

  2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

  3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

  4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作;负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作;负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,加强农村劳动力技能培训,引导农民进行科学化、现代化农业生产,以及农村剩余劳动力就业和转移,进一步提高农民的收入。

  5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作,做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作;负责本行政区域内计划生育行政管理工作,以及计划生育服务、宣传和流动人口管理;负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。

  6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作,抓好本行政区域内的安全生产工作,以及事故救援、处理和善后调查等工作。

  7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

  8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

  9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

二、2015年主要工作任务

1、认真贯彻习近平总书记系列重要讲话及中省市有关会议和县委十七届六次全会、县十七届四次人代会、县委工作会议精神,落实全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治镇、全面从严治党的“四个全面”布局,着力打造法治青阳岔、诚信青阳岔、人文青阳岔、美丽青阳岔、富裕青阳岔、幸福青阳岔“六个青阳岔”建设。

2、大力发展劳务输出、物资供应、交通运输、餐饮服务等产业,努力打造更加适宜投资兴业的优美环境,吸引外来投资、聚集生产要素,为发展商贸服务业搭建良好平台,配合延长做好天然气的集输净化工程。

3、加强农村水利、人饮、移民、道路、村委阵地、生态环境等基础设施建设,全力配合搞好青龙路建设。

4、全面推进依法治镇和以德治镇工作,加大诚信道德建设,开展诚信系列实践活动。

5、抓好人口计划生育服务工作,大力发展教育事业,提高农村公共医疗服务体系,做好社会保障宣传及资金发放工作,打造文化大镇品牌,开发畔沟旅游景区,建设阳石畔瀑布和石桥寺1公里小丹霞观景区。

6、抓好平安建设、信访维稳、社会管理、安全生产等各项工作,营造平安、和谐、文明的社会氛围。

7、巩固党的群众路线教育实践活动成果,扎实开展“三严三实”教育活动,加强政府自身建设。

  三、部门基本情况

青阳岔镇人民政府实有在职人数74人,离退休人员12人。内设事业单位5个,行政单位2个,具体情况见下表:

 

序号

单位名称

单位性质

实有人数

备注

合计

行政

人数

参照公务员管理人数

其他事业人员

1

青阳岔镇人民政府机关

行政单位

25

15

 

10

 

2

青阳岔镇财政所

行政单位

6

4

 

2

 

3

青阳岔镇文广站

全额事业单位

8

1

 

7

 

4

青阳岔镇劳保所

全额事业单位

5

 

 

5

 

5

青阳岔镇街办站

全额事业单位

2

 

 

2

 

6

青阳岔镇计生站

全额事业单位

13

 

 

13

 

7

青阳岔镇农综站

全额事业单位

15

1

 

14

 

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

(一)收入情况

  2015年预算收入总计609.84万元,其中:公共预算拨款 609.84万元。

  (二)支出情况

2015年预算支出总计609.84万元,其中:基本支出609.84万元。  基本支出预算包括人员经费和日常公用经费。其中:人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准,按单位实有人数进行测算填报。日常工作经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

  五、部门收支预算表

   (一)收支预算总表

青阳岔镇人民政府2015年收支预算总表

                                         单位:万元

收   入

支   出

项   目

预算数

项   目

预算数

一、公共预算拨款收入

609.84

一、基本支出

609.84

二、政府性基金收入

 

1、工资福利支出

369.65

三、事业收入

 

2、对个人和家庭的补助支出

56.13

纳入财政专户管理的教育收费

 

3、日常公用经费

184.06

其他事业收入

 

二、项目支出

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

本年收入合计

609.84

本年支出合计

609.84

七、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

八、上年结转

 

 

 

收入合计

609.84

支出合计

609.84

 

   (二)公共预算拨款支出明细表

青阳岔镇人民政府2015年公共预算拨款支出明细表

                                    单位:万元

支出功能分类

预算数

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

总   计

609.84

609.84

 

201

一般公共服务

303.79

303.79

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

269.50

269.50

 

2010301

行政运行

269.50

269.50

 

20106

财政事务

34.29

34.29

 

2010601

行政运行

34.29

34.29

 

207

文化体育与传媒

53.67

53.67

 

20701

文化

53.67

53.67

 

2070199

其他文化支出

53.67

53.67

 

208

社会保障和就业

15.27

15.27

 

20801

人力资源和社会保障就业

15.27

15.27

 

2080199

其他人力资源和社会保障就业支出

15.27

15.27

 

210

医疗卫生与计划生育

64.90

64.90

 

21007

计划生育事务

64.90

64.90

 

2100799

其他计划生育事务支出

64.90

64.90

 

212

城乡社区事务

6.78

6.78

 

21201

城乡社区管理事务

6.78

6.78

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

6.78

6.78

 

213

农林水事务

94.80

94.80

 

21301

农业

94.80

94.80

 

2130104

事业运行

94.80

94.80

 

230

转移性支出

70.63

70.63

 

23002

一般性转移支出

70.63

70.63

 

2300224

农村综合改革转移支付支出

70.63

70.63

 

(三)公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

青阳岔镇人民政府2015年公共预算拨款安排的

“三公经费”预算表

                                单位:万元

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

21.4

0

7.5

13.9