一、靖边县席麻湾镇人民政府基本概况
(一)基本情况
席麻湾镇地处靖边县中南部,白于山区腹地,境内梁峁涧和丘陵沟壑交错,是典型的旱作农业大镇。总土地面积199平方公里,辖12个行政村、108个自然组,现有人口4566户、18515人。全镇有耕地12.6万亩,其中发展成节水喷灌田3.4万亩。有林草地10.6万亩,林草覆盖率在36%左右。农民主要收入以种植业和养殖业为主,2015年全镇农村居民人均纯收入15272元。
全镇有党支部15个,共有党员620名。镇党委、政府领导班子现有成员11人,其中党委委员8人,女领导干部2人,学历均在本科以上,有研究生2人,平均年龄为34岁,班子成员分工明确、责任到位、相互协作、富有朝气,能团结一致完成各项工作任务。
近年,全镇紧紧围绕“一条主线,五大战略、三大主导”的发展思路,全面完成各项工作任务。即:以“农村发展、农业增效、农民增收”这一主线,实施“党建引领、基础强镇、产业兴镇、生态靓镇、依法治镇”五大战略,发展“旱作玉米、羊子育肥、设施果蔬”三大主导产业。
(二)主要职责
镇党委、镇政府的基本职能按照《党章》和有关法律、法规,具体如下。
1、党委主要职责
(1)认真宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行上级党组织的决议、决定。
(2)切实抓好党的思想、组织、作风建设,组织党员干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习党的基本知识、科学文化和业务知识,对辖区内党员干部进行教育和管理,健全完善各项规章,严格党的组织生活,加强党风廉政建设,积极发展党员,充分发挥党员的先锋模范作用。
(3)配合上级党组织,人事部门做好本辖区内工作人员的考核、培养等工作,按政策和程序对镇机关事业单位工作人员进行综合管理。
(4)坚持以经济建设为中心,进行本镇宏观战略决策、指导、监督、检查本镇经济发展和社会工作的全面完成。
(5)做好县、镇、村之间的联络、协调工作,完成县委、政府交办的各项工作任务。
2、政府主要职能
(1)认真贯彻执行党和国家的方针、政策,在县委、县政府和镇党委的领导下,积极开展、定期汇报各项工作。
(2)正确执行县委、县政府、镇人代会和党委的决议、决定及政策,发布本级政府的决定,指导检查镇属各村委,各有关单位的工作,保障辖区内群众生命安全、财产安全和民主权利。
(3)制定、执行本镇的经济和社会发展规划;管理、协调辖区内各机构的关系;组织、领导好各项社会经济工作,完成各项工作任务和工作指标。
(4)依法按照《国家公务员暂行条件》对镇属干部职工的考核和管理,努力提高机关工作效率和公务员队伍素质,确保各项公务活动的正常进行。
(5)办理县委、县政府、镇人代会和党委交办的各项工作任务。
(三)决算单位构成
2015年席麻湾镇人民政府决算单位由席麻湾镇人民政府机关,席麻湾镇计划生育技术综合服务站,席麻湾镇农业技术综合服务站,席麻湾镇社会保障事务所,席麻湾镇文化广播服务站站,席麻湾镇财政所等构成。
二、席麻湾镇2015年度部门决算表
(一)部门收支总表
2015年度部门收支总表(单位:万元) | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1091.5437 | 一、一般公共服务支出 | 571.161 | 一、基本支出 | 556.6997 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 379.3237 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 177.376 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 434.844 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 434.844 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 19.8584 | 三、上缴上级支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 27.4561 | 四、经营支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 68.0362 | 五、对附属单位补助支出 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | — | |||
十二、农林水支出 | 305.032 | 基本支出和项目支出合计 | 991.5437 | ||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 335.9847 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 177.376 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 43.339 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | 80 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 其他资本性支出 | 354.844 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 1091.5437 | 本年支出合计 | 991.5437 | 991.5437 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | 其中:交纳所得税 | |||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | 提取职工福利基金 | |||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | 转入事业基金 | |||
经营结余 | 其他 | 其他 | |||
年末结转和结余 | 100 | 年末结余 | 100 | ||
基本支出结转 | 100 | ||||
项目支出结转和结余 | 100 | ||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 1091.5437 | 支出总计 | 1091.5437 | 支出总计 | 1091.5437 |
(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(单位:万元) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 1091.5437 | 556.6997 | 434.844 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 571.161 | 292.267 | 278.894 | |
20101 | 人大事务 | 12.1001 | 12.1001 | 0 | |
2010101 | 行政运行 | 12.1001 | 12.1001 | 0 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 459.2051 | 180.3111 | 278.894 | |
2010301 | 行政运行 | 180.3111 | 180.3111 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 278.894 | 0 | 278.894 | |
20106 | 财政事务 | 50.2335 | 50.2335 | ||
2010603 | 机关服务 | 50.2335 | 50.2335 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 49.6222 | 49.6222 | ||
2013101 | 行政运行 | 49.6222 | 49.6222 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 19.8584 | 19.8584 | ||
20701 | 文化 | 19.8584 | 19.8584 | ||
2070109 | 群众文化 | 19.8584 | 19.8584 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 27.4561 | 27.4561 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 27.4561 | 27.4561 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27.4561 | 27.4561 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 68.0362 | 68.0362 | ||
21007 | 计划生育事务 | 68.0362 | 68.0362 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 68.0362 | 68.0362 | ||
213 | 农林水支出 | 305.032 | 149.082 | 155.95 | |
21301 | 农业 | 90.242 | 90.242 | ||
2130104 | 事业运行 | 90.242 | 90.242 | ||
21302 | 林业 | 15.00 | 15.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | ||
21303 | 水利 | 15.00 | 15.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 15.00 | 15.00 | ||
21305 | 扶贫 | 28.95 | 28.95 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 28.95 | 28.95 | ||
21307 | 农村综合 | 43.84 | 43.84 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 40.96 | 40.96 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.88 | 2.88 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 112.00 | 112.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 112.00 | 112.00 |
(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(单位:万元) | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 1091.5437 | 556.6997 | 434.844 | ||
301 | 工资福利支出 | 335.9847 | 335.9847 | 0 | |
30101 | 基本工资 | 161.5817 | 161.5817 | 0 | |
30102 | 津贴补贴 | 170.1204 | 170.1204 | 0 | |
30103 | 奖金 | 4.2826 | 4.2816 | 0 | |
302 | 商品和服务支出 | 177.376 | 177.376 | 0 | |
30201 | 办公费 | 27.4613 | 27.4613 | ||
30202 | 印刷费 | 14.2852 | 14.2852 | ||
30206 | 电费 | 13.0078 | 13.0078 | ||
30207 | 邮电费 | 0.8 | 0.8 | ||
30208 | 取暖费 | 4.8 | 4.8 | ||
30211 | 差旅费 | 0.55 | 0.55 | ||
30213 | 维修(护)费 | 8.8816 | 8.8816 | ||
30214 | 租赁费 | 5.23 | 5.23 | ||
30215 | 会议费 | 7.80 | 7.80 | ||
30216 | 培训费 | 0.3875 | 0.3875 | ||
30217 | 公务接待费 | 4.8 | 4.8 | ||
30226 | 劳务费 | 56.3862 | 56.3862 | ||
30227 | 专用材料费 | 1.084 | 1.084 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 31.9023 | 31.9023 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 43.339 | 43.339 | ||
30301 | 退休费 | 37.2922 | 37.2922 | ||
30305 | 生活补助 | 5.1828 | 5.1828 | ||
30306 | 住房公积金 | 0.8640 | 0.8640 | ||
310 | 小计 | 354.844 | 354.844 | ||
31002 | 办公设备购置 | 7.00 | 7.00 | ||
31003 | 专用设备购置 | 0.63 | 0.63 | ||
31004 | 基础设施建设 | 57.594 | 57.594 | ||
31005 | 大型修缮 | 289.62 | 289.62 | ||
312 | 债务利息支出 | 80.00 | 80.00 |
(四)公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
2015年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(单位:万元) | ||||||||
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
合计:12.9875 | 4.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 4.80 | 7.8 | 0.3875 |
补充资料:1.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计152批次,公务接待累计1680人次。 |
三、席麻湾镇2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1.收入总计1091.5437万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1091.5437万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2.支出总计1091.5437万元,包括:
(1)基本支出556.6997万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出335.9847万元,对个人和家庭的补助支出43.339万元,商品和服务支出177.376万元。
(2)项目支出434.844万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
(3)年末结转和结余100万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。系财政拨款结转和结余。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出991.5437万元,其中:基本支出556.6997万元,项目支出434.844万元。全部为当年从财政取得的财政拨款发生的支出。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出991.5437万元,具体是:一般公共服务571.161万元;文化体育与传媒支出19.8584万元;社会保障和就业支出27.4561万元;医疗卫生与计划生育支出68.0362万元;农林水支出
305. 032万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.80万元,其中,公务接待费4.8万元。会议费支出7.8万元,培训费支出0.3875万元。
公务接待费4.8万元主要用于政府系统来我单位考察、调研等政务活动接待。
靖边县席麻湾镇人民政府
2016年10月10日
附件下载:席麻湾镇2015年部门决算公开.doc