靖边县席麻湾镇2015年度部门决算 及“三公经费”公开表

一、靖边县席麻湾镇人民政府基本概况

(一)基本情况

席麻湾镇地处靖边县中南部,白于山区腹地,境内梁峁涧和丘陵沟壑交错,是典型的旱作农业大镇。总土地面积199平方公里,辖12个行政村、108个自然组,现有人口4566户、18515人。全镇有耕地12.6万亩,其中发展成节水喷灌田3.4万亩。有林草地10.6万亩,林草覆盖率在36%左右。农民主要收入以种植业和养殖业为主,2015年全镇农村居民人均纯收入15272元。

全镇有党支部15个,共有党员620名。镇党委、政府领导班子现有成员11人,其中党委委员8人,女领导干部2人,学历均在本科以上,有研究生2人,平均年龄为34岁,班子成员分工明确、责任到位、相互协作、富有朝气,能团结一致完成各项工作任务。

近年,全镇紧紧围绕“一条主线,五大战略、三大主导”的发展思路,全面完成各项工作任务。即:以“农村发展、农业增效、农民增收”这一主线,实施“党建引领、基础强镇、产业兴镇、生态靓镇、依法治镇”五大战略,发展“旱作玉米、羊子育肥、设施果蔬”三大主导产业。

(二)主要职责

镇党委、镇政府的基本职能按照《党章》和有关法律、法规,具体如下。

1、党委主要职责

(1)认真宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行上级党组织的决议、决定。

(2)切实抓好党的思想、组织、作风建设,组织党员干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,学习党的基本知识、科学文化和业务知识,对辖区内党员干部进行教育和管理,健全完善各项规章,严格党的组织生活,加强党风廉政建设,积极发展党员,充分发挥党员的先锋模范作用。

(3)配合上级党组织,人事部门做好本辖区内工作人员的考核、培养等工作,按政策和程序对镇机关事业单位工作人员进行综合管理。

(4)坚持以经济建设为中心,进行本镇宏观战略决策、指导、监督、检查本镇经济发展和社会工作的全面完成。

(5)做好县、镇、村之间的联络、协调工作,完成县委、政府交办的各项工作任务。

2、政府主要职能

(1)认真贯彻执行党和国家的方针、政策,在县委、县政府和镇党委的领导下,积极开展、定期汇报各项工作。

(2)正确执行县委、县政府、镇人代会和党委的决议、决定及政策,发布本级政府的决定,指导检查镇属各村委,各有关单位的工作,保障辖区内群众生命安全、财产安全和民主权利。

(3)制定、执行本镇的经济和社会发展规划;管理、协调辖区内各机构的关系;组织、领导好各项社会经济工作,完成各项工作任务和工作指标。

(4)依法按照《国家公务员暂行条件》对镇属干部职工的考核和管理,努力提高机关工作效率和公务员队伍素质,确保各项公务活动的正常进行。

(5)办理县委、县政府、镇人代会和党委交办的各项工作任务。

(三)决算单位构成

2015年席麻湾镇人民政府决算单位由席麻湾镇人民政府机关,席麻湾镇计划生育技术综合服务站,席麻湾镇农业技术综合服务站,席麻湾镇社会保障事务所,席麻湾镇文化广播服务站站,席麻湾镇财政所等构成。

二、席麻湾镇2015年度部门决算表

(一)部门收支总表

2015年度部门收支总表(单位:万元)

收入
支出


项目决算数项目(按功能分类)决算数项目(按支出性质和经济分类)决算数
一、财政拨款收入1091.5437一、一般公共服务支出571.161一、基本支出556.6997
其中:政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
人员经费379.3237
二、上级补助收入
三、国防支出
日常公用经费177.376
三、事业收入
四、公共安全支出
二、项目支出434.844
四、经营收入
五、教育支出
基本建设类项目
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
行政事业类项目434.844
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出19.8584三、上缴上级支出


八、社会保障和就业支出27.4561四、经营支出


九、医疗卫生与计划生育支出68.0362五、对附属单位补助支出


十、节能环保支出




十一、城乡社区支出
支出经济分类


十二、农林水支出305.032基本支出和项目支出合计991.5437


十三、交通运输支出
工资福利支出335.9847


十四、资源勘探信息等支出
商品和服务支出177.376


十五、商业服务业等支出
对个人和家庭的补助43.339


十六、金融支出
对企事业单位的补贴


十七、援助其他地区支出
债务利息支出80


十八、国土海洋气象等支出
基本建设支出


十九、住房保障支出
其他资本性支出354.844


二十、粮油物资储备支出
其他支出


二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计1091.5437本年支出合计991.5437
991.5437
用事业基金弥补收支差额
结余分配


年初结转和结余
交纳所得税
其中:交纳所得税
基本支出结转
提取职工福利基金
提取职工福利基金
项目支出结转和结余
转入事业基金
转入事业基金
经营结余
其他
其他


年末结转和结余100年末结余100


基本支出结转

100


项目支出结转和结余100



经营结余














收入总计1091.5437支出总计1091.5437支出总计1091.5437

(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(单位:万元)

科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注

合计1091.5437556.6997434.844
201一般公共服务支出571.161292.267278.894
20101人大事务12.100112.10010
2010101行政运行12.100112.10010
20103政府办公厅(室)及相关机构事务459.2051180.3111278.894
2010301行政运行180.3111180.3111

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出278.8940278.894
20106财政事务50.233550.2335

2010603机关服务50.233550.2335

20131党委办公厅(室)及相关机构事务49.622249.6222

2013101行政运行49.622249.6222

207文化体育与传媒支出19.858419.8584

20701文化19.858419.8584

2070109群众文化19.858419.8584

208社会保障和就业支出27.456127.4561

20801人力资源和社会保障管理事务27.456127.4561

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出27.456127.4561

210医疗卫生与计划生育支出68.036268.0362

21007计划生育事务68.036268.0362

2100799其他计划生育事务支出68.036268.0362

213农林水支出305.032149.082155.95
21301农业90.24290.242

2130104事业运行90.24290.242

21302林业15.0015.00

2130201行政运行15.0015.00

21303水利15.00
15.00
2130316农田水利15.00
15.00
21305扶贫28.95
28.95
2130504农村基础设施建设28.95
28.95
21307农村综合43.8443.84

2130705对村民委员会和村党支部的补助40.9640.96

2130799其他农村综合改革支出

2.88

2.88









21399其他农林水支出112.00
112.00
2139999其他农林水支出112.00
112.00

(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(单位:万元)

支出经济分类科目编码支出经济分类科目名称合计基本支出项目支出备注

合计1091.5437556.6997434.844
301工资福利支出335.9847335.98470
30101基本工资161.5817161.58170
30102津贴补贴170.1204170.12040
30103奖金4.28264.28160
302商品和服务支出177.376177.3760
30201办公费27.461327.4613

30202印刷费14.285214.2852

30206电费13.007813.0078

30207邮电费0.80.8

30208取暖费4.84.8

30211差旅费0.550.55

30213维修(护)费8.88168.8816

30214租赁费5.235.23

30215会议费7.807.80

30216培训费0.38750.3875

30217公务接待费4.84.8

30226劳务费56.386256.3862

30227专用材料费1.0841.084

30299其他商品和服务支出31.902331.9023

303对个人和家庭的补助43.33943.339

30301退休费37.292237.2922

30305生活补助5.18285.1828

30306住房公积金0.86400.8640

310小计354.844
354.844
31002办公设备购置7.00
7.00
31003专用设备购置0.63
0.63
31004基础设施建设57.594
57.594
31005大型修缮289.62
289.62
312债务利息支出80.00
80.00

(四)公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

2015年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(单位:万元)

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计公务用车运行维护费公务用车购置
合计:12.98754.8000.000.0004.807.80.3875

补充资料:1.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计152批次,公务接待累计1680人次。

三、席麻湾镇2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况

1.收入总计1091.5437万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入1091.5437万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2.支出总计1091.5437万元,包括:

(1)基本支出556.6997万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出335.9847万元,对个人和家庭的补助支出43.339万元,商品和服务支出177.376万元。

(2)项目支出434.844万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

(3)年末结转和结余100万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。系财政拨款结转和结余。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2015年度公共预算财政拨款支出991.5437万元,其中:基本支出556.6997万元,项目支出434.844万元。全部为当年从财政取得的财政拨款发生的支出。

2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2015年度公共预算财政拨款支出991.5437万元,具体是:一般公共服务571.161万元;文化体育与传媒支出19.8584万元;社会保障和就业支出27.4561万元;医疗卫生与计划生育支出68.0362万元;农林水支出

305. 032万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.80万元,其中,公务接待费4.8万元。会议费支出7.8万元,培训费支出0.3875万元。

公务接待费4.8万元主要用于政府系统来我单位考察、调研等政务活动接待。

靖边县席麻湾镇人民政府

2016年10月10日

附件下载:席麻湾镇2015年部门决算公开.doc