席麻湾镇人民政府2019年部门综合预算说明

  一、部门主要职责:

  席麻湾镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关。主要职责为:

  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

  2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

  3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

  4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作;负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作;负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,加强农村劳动力技能培训,引导农民进行科学化、现代化农业生产,以及农村剩余劳动力就业和转移,进一步提高农民的收入。

  5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作,做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作;负责本行政区域内计划生育行政管理工作,以及计划生育服务、宣传和流动人口管理;负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。

  6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作,抓好本行政区域内的安全生产工作,以及事故救援、处理和善后调查等工作。

  7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

  9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

  二、2019年主要工作任务和目标

  全年经济社会发展的总体思路:

  2019年是实施“十三五”规划的重要一年,也是我镇稳步发展的关键之年。全年工作在县委、县政府的正确领导下,紧紧围绕“党建强镇、转型活镇、文化塑镇、产业富镇、生态靓镇”的工作目标,全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实中省市县关于农业农村工作的一系列决策部署,走循环、高效、可持续发展的现代农业和有机农业之路,为顺利实现年度目标和率先全面建成小康社会奠定坚实基础。

  全镇经济发展的预期目标:

  地区生产总值较上年增长6.5%,达到36600万元以上;向上争取项目和资金突破2200万元;粮食产量突破33000吨;力争农民人均可支配收入突破11800元。

  三、部门预算单位构成及经费管理方式

  1、席麻湾镇人民政府部门预算包括:席麻湾镇人民政府机关、席麻湾镇财政所、席麻湾镇农业技术服务站、席麻湾镇计生站、席麻湾镇社会保障事务所及席麻湾镇文广站。

  2、席麻湾镇人民政府机关为全额行政部门。

  3、席麻湾镇财政所为参公行政单位。

  4、席麻湾镇农业技术服务站、席麻湾镇计生站、席麻湾镇社会保障事务所及席麻湾镇文广站为全额事业单位。

  四、部门人员情况说明

  纳入本年度预算的人员共81人,其中在职61人,离退休人员8人,其他人员21人。其中:全额行政编制16人、工勤编2人、临时工4人、事业编制46人、退休7人、遗属4人、六十年代精简5人。

  五、部门国有资产占用情况说明

  截至2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆2辆。 本部门无单台10万元以上设备。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门专项业务经费涉及绩效目标管理项目拟公开表附后。

  七、2019年预算收支情况

  (一)收支预算总体情况

  1、2019年部门预算总收入为9230645元,全部为一般公共预算财政拨款收入,较2018年总预算增加3105936元,增长50.71%。增长的原因:一是工资正常进档增加;二是财政所公用经费,三是机关商品和服务。

  2、2019年部门预算总支出为9230645元,其中:工资福利支出5957467元;商品和服务支出2925000元;对个人和家庭的补助支出58378元。全部为一般公共预算财政拨款支出,较上年增加3105936元,增长50.71%,增长原因同上。

  (二)财政拨款收支情况

  2019年本部门财政拨款收支9230645元,较上年增加3105936元,增长50.71%,增长原因同上。

  (三)一般公共预算财政拨款支出明细情况

  1、政府办公室及相关机构事务支出3194706元,其中基本支出2926106元,包括:人员经费1703899元,运转经费880000元,其他商品和服务支出298400元,对个人和家庭补助43718元。专项业务经费268600元,包括纪检工作经费50000元,森林草原防火及封山禁牧以奖代补专项经费80000元,农机(技)员补助3000元,城乡环卫一体化运行费70000元,人大代表活动经费15600元。

  2、财政事务支出732939元,其中:人员经费648403元,商品和服务支出83000元,对个人和家庭的补助1536元。

  3、席麻湾镇农业技术服务站人员经费支出1920799元,对个人和家庭的补助9619元,项目支出1946200元;席麻湾镇计生站人员经费支出749592元,商品和服务支出7200元,对个人和家庭的补助1855元;席麻湾镇社会保障事务所人员经费支出283718元;席麻湾镇文广站人员经费支出651056元,对个人和家庭的补助1651元。

  (四)政府性基金预算支出情况

  2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

  (五)部门“三公”经费等预算情况

  2019年 “三公”经费预算支出91200元,其中:公务用车购置及运行维护费75900元,较上年减少100元,主要是严格执行公务用车使用规定,对公务用车运行支出从总量上进行控制和压减;公务接待费15300元,较上年减少100元,主要是严格执行接待办法,对接待费预算总量上控制和缩减。

  2019年会议费预算0元,主要是我部门2019年继续严格执行会议费管理办法,控制会议规模和次数。

  (六)政府采购预算情况

  2019年本部门采购预算467130元,其中政府采购货物类预算202230元,政府采购服务类预算264900元。

  八、专业名词解释

  (一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  九、2019年部门预算报表(见附表)


附件下载:席麻湾镇人民政府2019年专项业务经费绩效目标表.xls

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附件下载:席麻湾镇人民政府2019年部门整体支出绩效目标申报表.xls

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附件下载:席麻湾镇2019年部门预算报表 二上.xls