靖边县杨米涧镇2016年度部门决算及“三公经费”公开表

一、单位概况

(一)单位的主要职责:

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作;负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作;负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,加强农村劳动力技能培训,引导农民进行科学化、现代化农业生产,以及农村剩余劳动力就业和转移,进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作,做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作;负责本行政区域内计划生育行政管理工作,以及计划生育服务、宣传和流动人口管理;负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内社会治安综合治理,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作,抓好本行政区域内的安全生产工作,以及事故救援、处理和善后调查等工作

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)决算单位构成。

2016年杨米涧镇人民政府决算单位:单位设行政单位1个;事业单位5个;其中参照公务员管理单位1个;财政补助事业单位4个;

纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

杨米涧镇人民政府机关

行政单位

2

杨米涧镇财政所

参照公务员管理事业单位

3

杨米涧镇文广站

财政补助事业单位

4

杨米涧镇社会保障事务所

财政补助事业单位

5

杨米涧镇计生站

财政补助事业单位

6

杨米涧镇农综站

财政补助事业单位

二、杨米涧镇2016年度部门决算表

(一)部门收支总表

2016年度部门收支总表(单位:万元)

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、财政拨款收入

808.3276

一、一般公共服务支出

302.9971

一、基本支出

589.1376

其中:政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

人员经费

483.0976

二、上级补助收入

三、国防支出

日常公用经费

106.0400

三、事业收入

四、公共安全支出

二、项目支出

219.1900

四、经营收入

五、教育支出

基本建设类项目

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

行政事业类项目

219.1900

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

56.3437

三、上缴上级支出

八、社会保障和就业支出

15.5507

四、经营支出

九、医疗卫生与计划生育支出

74.9480

五、对附属单位补助支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

支出经济分类

十二、农林水支出

358.4881

基本支出和项目支出合计

808.3276

十三、交通运输支出

工资福利支出

401.2972

十四、资源勘探信息等支出

商品和服务支出

202.4800

十五、商业服务业等支出

对个人和家庭的补助

81.8004

十六、金融支出

对企事业单位的补贴

十七、援助其他地区支出

债务利息支出

十八、国土海洋气象等支出

基本建设支出

十九、住房保障支出

其他资本性支出

122.7500

二十、粮油物资储备支出

其他支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

808.3276

本年支出合计

808.3276

808.3276

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

交纳所得税

其中:交纳所得税

基本支出结转

提取职工福利基金

提取职工福利基金

项目支出结转和结余

转入事业基金

转入事业基金

经营结余

其他

其他

年末结转和结余

年末结余

基本支出结转

项目支出结转和结余

经营结余

收入总计

808.3276

支出总计

808.3276

支出总计

808.3276

(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(单位:万元)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

808.3276

589.1376

219.1900

201

一般公共服务支出

302.9971

287.4771

15.5200

20101

人大事务

7.3015

7.3015

0

2010101

行政运行

7.3015

7.3015

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

223.7819

208.2619

15.5200

2010301

行政运行

208.2619

208.2619

2010302

一般行政管理事务

15.5200

0

15.5200

20106

财政事务

50.0086

50.0086

0

2010603

机关服务

50.0086

50.0086

0

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

21.9051

21.9051

0

2013101

行政运行

21.9051

21.9051

0

207

文化体育与传媒支出

56.3437

56.3437

0

20701

文化

56.3437

56.3437

0

2070109

群众文化

56.3437

56.3437

0

208

社会保障和就业支出

15.5507

15.5507

0

20801

人力资源和社会保障管理事务

15.5507

15.5507

0

2080105

劳动保障监察

15.5507

15.5507

0

210

医疗卫生与计划生育支出

74.9480

74.9480

0

21007

计划生育事务

74.9480

74.9480

0

2100799

其他计划生育事务支出

74.9480

74.9480

0

213

农林水支出

358.4881

154.8181

203.6700

21301

农业

154.8181

154.8181

0

2130104

事业运行

154.8181

154.8181

21307

农村综合改革

203.6700

203.6700

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

203.6700

203.6700

(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(单位:万元)

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

808.3276

589.1376

219.1900

301

工资福利支出

401.2972

401.2972

0

30101

基本工资

148.0680

148.0680

0

30102

津贴补贴

244.3380

244.3380

0

30103

奖金

8.7412

8.7412

0

30111

其他工资福利支出

0.1500

0.1500

0

302

商品和服务支出

202.4800

106.0400

96.4400

30201

办公费

13.7386

13.7386

0

30202

印刷费

2.9200

2.9200

0

30203

手续费

0.2465

0.2465

0

30206

电费

6.1194

6.1194

0

30211

差旅费

9.9210

9.9210

0

30213

维修(护)费

6.6040

6.6040

0

30214

会议费

3.7640

3.7640

0

30216

培训费

0.3850

0.3850

0

30217

公务接待费

6.6500

6.6500

0

30220

专用材料费

0.5200

0.5200

30226

劳务费

108.9825

13.0625

95.9200

30227

工会经费

0.7560

0.7560

30231

公务用车运行维护费

3.4200

3.4200

0

30232

其他交通费用

10.1400

10.1400

30299

其他商品和服务支出

28.3130

28.3130

0

303

对个人和家庭的补助

81.8004

81.8004

0

30301

退休费

40.7468

40.7468

0

30305

生活补助

40.4056

40.4056

0

30399

住房公积金

0.6480

0.6480

0

310

小计

122.7500

0

122.7500

31004

基础设施建设

122.7500

0

122.7500

(四)公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

2016年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(单位:万元)

单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

14.219

10.0700

0

3.4200

3.4200

6.6500

3.764

0.385

补充资料:1.公务用车购置及保有情况:2016年度本单位购置公务用车0辆,2016年公车改革交回0辆;年末公务用车保有量1辆。2.公务接待有关情况:2016年度公务接待累计185批次,公务接待累计1108人次。

三、杨米涧镇2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况。

1.收入总计808.3276万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入808.3276万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2.支出总计808.3276万元,包括:

(1)基本支出589.1376万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出401.2972万元,对个人和家庭的补助支出81.8004万元,商品和服务支出106.04万元。

(2)项目支出219.19万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年度公共预算财政拨款支出808.3276万元,其中:基本支出589.1376万元,项目支出219.19万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2016年度公共预算财政拨款支出808.3276万元,具体是:一般公共服务302.9971万元;文化体育与传媒支出56.3437万元;社会保障和就业支出15.5507万元;医疗卫生与计划生育支出74.948万元;农林水支出

358.4881万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.455万元,其中,公务用车购置及运行维护费3.42万元,公务接待费6.65万元,培训费支出0.385万元。

1.公务用车购置及运行维护费3.42万元主要用于保障单位开展工作调研、政务督查、突发事件处置,组织各类活动和会议等公务活动发生的维修费、通行费、停车费、保险费等支出。

2.公务接待费6.65万元主要用于政府系统来我单位考察、调研等政务活动接待。