一、单位概况
(一)单位的主要职责:
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。
2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。
3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作;负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作;负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,加强农村劳动力技能培训,引导农民进行科学化、现代化农业生产,以及农村剩余劳动力就业和转移,进一步提高农民的收入。
5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作,做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作;负责本行政区域内计划生育行政管理工作,以及计划生育服务、宣传和流动人口管理;负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。
6、负责本行政区域内社会治安综合治理,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作,抓好本行政区域内的安全生产工作,以及事故救援、处理和善后调查等工作
7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)决算单位构成。
2016年杨米涧镇人民政府决算单位:单位设行政单位1个;事业单位5个;其中参照公务员管理单位1个;财政补助事业单位4个;
纳入单位2016年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 杨米涧镇人民政府机关 | 行政单位 |
2 | 杨米涧镇财政所 | 参照公务员管理事业单位 |
3 | 杨米涧镇文广站 | 财政补助事业单位 |
4 | 杨米涧镇社会保障事务所 | 财政补助事业单位 |
5 | 杨米涧镇计生站 | 财政补助事业单位 |
6 | 杨米涧镇农综站 | 财政补助事业单位 |
二、杨米涧镇2016年度部门决算表
(一)部门收支总表
2016年度部门收支总表(单位:万元) | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 808.3276 | 一、一般公共服务支出 | 302.9971 | 一、基本支出 | 589.1376 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 483.0976 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 106.0400 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 219.1900 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | |||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 219.1900 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 56.3437 | 三、上缴上级支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 15.5507 | 四、经营支出 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 74.9480 | 五、对附属单位补助支出 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | — | |||
十二、农林水支出 | 358.4881 | 基本支出和项目支出合计 | 808.3276 | ||
十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | 401.2972 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | 202.4800 | |||
十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | 81.8004 | |||
十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||
十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 其他资本性支出 | 122.7500 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | ||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、债务还本支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 808.3276 | 本年支出合计 | 808.3276 | 808.3276 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||||
年初结转和结余 | 交纳所得税 | 其中:交纳所得税 | |||
基本支出结转 | 提取职工福利基金 | 提取职工福利基金 | |||
项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | 转入事业基金 | |||
经营结余 | 其他 | 其他 | |||
年末结转和结余 | 年末结余 | ||||
基本支出结转 | |||||
项目支出结转和结余 | |||||
经营结余 | |||||
收入总计 | 808.3276 | 支出总计 | 808.3276 | 支出总计 | 808.3276 |
(二)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(单位:万元) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 808.3276 | 589.1376 | 219.1900 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 302.9971 | 287.4771 | 15.5200 | |
20101 | 人大事务 | 7.3015 | 7.3015 | 0 | |
2010101 | 行政运行 | 7.3015 | 7.3015 | 0 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 223.7819 | 208.2619 | 15.5200 | |
2010301 | 行政运行 | 208.2619 | 208.2619 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 15.5200 | 0 | 15.5200 | |
20106 | 财政事务 | 50.0086 | 50.0086 | 0 | |
2010603 | 机关服务 | 50.0086 | 50.0086 | 0 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 21.9051 | 21.9051 | 0 | |
2013101 | 行政运行 | 21.9051 | 21.9051 | 0 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 56.3437 | 56.3437 | 0 | |
20701 | 文化 | 56.3437 | 56.3437 | 0 | |
2070109 | 群众文化 | 56.3437 | 56.3437 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.5507 | 15.5507 | 0 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 15.5507 | 15.5507 | 0 | |
2080105 | 劳动保障监察 | 15.5507 | 15.5507 | 0 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 74.9480 | 74.9480 | 0 | |
21007 | 计划生育事务 | 74.9480 | 74.9480 | 0 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 74.9480 | 74.9480 | 0 | |
213 | 农林水支出 | 358.4881 | 154.8181 | 203.6700 | |
21301 | 农业 | 154.8181 | 154.8181 | 0 | |
2130104 | 事业运行 | 154.8181 | 154.8181 | ||
21307 | 农村综合改革 | 203.6700 | 203.6700 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 203.6700 | 203.6700 | ||
(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
2016年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(单位:万元) | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 808.3276 | 589.1376 | 219.1900 | ||
301 | 工资福利支出 | 401.2972 | 401.2972 | 0 | |
30101 | 基本工资 | 148.0680 | 148.0680 | 0 | |
30102 | 津贴补贴 | 244.3380 | 244.3380 | 0 | |
30103 | 奖金 | 8.7412 | 8.7412 | 0 | |
30111 | 其他工资福利支出 | 0.1500 | 0.1500 | 0 | |
302 | 商品和服务支出 | 202.4800 | 106.0400 | 96.4400 | |
30201 | 办公费 | 13.7386 | 13.7386 | 0 | |
30202 | 印刷费 | 2.9200 | 2.9200 | 0 | |
30203 | 手续费 | 0.2465 | 0.2465 | 0 | |
30206 | 电费 | 6.1194 | 6.1194 | 0 | |
30211 | 差旅费 | 9.9210 | 9.9210 | 0 | |
30213 | 维修(护)费 | 6.6040 | 6.6040 | 0 | |
30214 | 会议费 | 3.7640 | 3.7640 | 0 | |
30216 | 培训费 | 0.3850 | 0.3850 | 0 | |
30217 | 公务接待费 | 6.6500 | 6.6500 | 0 | |
30220 | 专用材料费 | 0.5200 | 0.5200 | ||
30226 | 劳务费 | 108.9825 | 13.0625 | 95.9200 | |
30227 | 工会经费 | 0.7560 | 0.7560 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.4200 | 3.4200 | 0 | |
30232 | 其他交通费用 | 10.1400 | 10.1400 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 28.3130 | 28.3130 | 0 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 81.8004 | 81.8004 | 0 | |
30301 | 退休费 | 40.7468 | 40.7468 | 0 | |
30305 | 生活补助 | 40.4056 | 40.4056 | 0 | |
30399 | 住房公积金 | 0.6480 | 0.6480 | 0 | |
310 | 小计 | 122.7500 | 0 | 122.7500 | |
31004 | 基础设施建设 | 122.7500 | 0 | 122.7500 | |
(四)公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
2016年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(单位:万元) | ||||||||
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | 会议费 | 培训费 | |||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||||
14.219 | 10.0700 | 0 | 3.4200 | 3.4200 | 6.6500 | 3.764 | 0.385 | |
补充资料:1.公务用车购置及保有情况:2016年度本单位购置公务用车0辆,2016年公车改革交回0辆;年末公务用车保有量1辆。2.公务接待有关情况:2016年度公务接待累计185批次,公务接待累计1108人次。 |
三、杨米涧镇2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计808.3276万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入808.3276万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2.支出总计808.3276万元,包括:
(1)基本支出589.1376万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出401.2972万元,对个人和家庭的补助支出81.8004万元,商品和服务支出106.04万元。
(2)项目支出219.19万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2016年度公共预算财政拨款支出808.3276万元,其中:基本支出589.1376万元,项目支出219.19万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2.公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2016年度公共预算财政拨款支出808.3276万元,具体是:一般公共服务302.9971万元;文化体育与传媒支出56.3437万元;社会保障和就业支出15.5507万元;医疗卫生与计划生育支出74.948万元;农林水支出
358.4881万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.455万元,其中,公务用车购置及运行维护费3.42万元,公务接待费6.65万元,培训费支出0.385万元。
1.公务用车购置及运行维护费3.42万元主要用于保障单位开展工作调研、政务督查、突发事件处置,组织各类活动和会议等公务活动发生的维修费、通行费、停车费、保险费等支出。
2.公务接待费6.65万元主要用于政府系统来我单位考察、调研等政务活动接待。