杨桥畔镇人民政府2014年部门预算说明

  一、部门主要职责

  杨桥畔镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关。主要职责为:

  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

  2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

  3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

  4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作;负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作;负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,加强农村劳动力技能培训,引导农民进行科学化、现代化农业生产,以及农村剩余劳动力就业和转移,进一步提高农民的收入。

  5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作,做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作;负责本行政区域内计划生育行政管理工作,以及计划生育服务、宣传和流动人口管理;负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。

  6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作,抓好本行政区域内的安全生产工作,以及事故救援、处理和善后调查等工作。

  7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

  9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

  二、2014年主要工作任务

  1、以党的十八大会议精神为指导,按照“紧扣一个主题,培植五大产业,实施五大战略,推进八项工程”的发展思路,充分利用县委、县政府打造杨桥畔工业核心区加快发展的契机,把农业产业化,新型工业化,特色城镇化,城乡一体化建设结合起来,全力建设美丽杨桥畔。

  2、加强农业产业化建设,着力实现农业提质增效。

  3、加强农业基础设施建设,着力推进城乡发展。

  4、全力推动特色城镇化建设,着力提升小城镇品位。

  5、强化新型工业化建设,提升城镇化经济整体实力。

  6、大力加强社会建设和社会管理,着力构建和谐社会。

  7、狠抓农村党风建设,着力营造风清气正环境。

  8、加强自身建设,着力打造人民满意政府。

  加强基层组织建设,着力提高党的科学建设水平。

  三、部门基本情况

  杨桥畔镇人民政府实有在职人数59人,离退休人员10人,其他人员20人。内设事业单位4个,行政单位2个,具体情况见下表:

  

序号

  单位名称

  单位性质

  实有人数

  备注

  合计

  行政人数

  参照公务员管理

  其他事业人员

  

  1

  杨桥畔镇人民政府机关

  行政单位

  26

  26

  

  

  

  2

  杨桥畔镇计生站

  全额事业单位

  7

  

   

  7

  

  3

  杨桥畔镇农综站

  全额事业单位

  15

  

  

  15

  

  5

  杨桥畔镇文广站

  全额事业单位

  2

  

   

  2 

  

  6

  杨桥畔镇财政所

  行政单位

  6

  5

   

  1

  

  7

  杨桥畔镇劳保所

  全额事业单位

  3

  

   

  3

  

  

  四、部门收支预算编制的依据及测算说明

  (一)收入情况

  2014年预算收入总计480.9976万元,其中:公共预算拨款 480.9976万元。

  (二)支出情况

  2014年预算支出总计480.9976万元,其中:基本支出480.9976万元,基本支出预算包括人员经费和日常公用经费。其中:人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准,按单位实有人数进行测算填报。日常工作经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

  (三)收支预算总表

  杨桥畔镇人民政府2014年收支预算总表

  单位:万元

  

收    入

  支    出

  项    目

  预算数

  项    目

  预算数

  一、公共预算拨款收入

  480.9976 

  一、基本支出

  480.9976 

  二、政府性基金收入

  

  1、工资福利支出

  327.7712 

  三、事业收入

  

  2、对个人和家庭的补助支出

  53.1964

  四、事业单位经营收入

  

  3、日常公用经费

  90.03 

  五、其他收入

  

  二、项目支出

  10.0 

  本年收入合计

  480.9976 

  本年支出合计

  480.9976 

  (四)公共预算拨款支出明细表

  杨桥畔镇人民政府2014年公共预算拨款支出明细表

  单位:万元

  

支出功能分类

  预算数

  科目编码

  科目名称

  合  计

  基本支出

  项目支出

  总    计

  480.9976

  470.9976

  10 

  201

  一般公共服务

  345.3753

  345.3753

  

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  252.5053

  252.5053

  

  2010301

  行政运行

  252.5053

  252.5053

  

  20106

  财政事务

  46.0199

  46.0199

  

  2010699

  其他财政事物支出

  46.0199

  46.0199

  

  20112

  人口与计划生育事务

  46.8501

  46.8501

  

  2011299

  其他人口与计划生育事务支出

  46.8501

  46.8501

  

  207

  文化体育与传媒

  15.6384

  15.6384

  

  20701

  文化

  15.6384

  15.6384

  

  2070109

  群众文化

  15.6384

  15.6384

   

  208

  社会保障和就业

  15.4791

  15.4791

   

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

  15.4791

  15.4791

   

  2080105

  劳动保障监察

  15.4791

  15.4791

   

  213

  农林水事务

  104.5048

  94.5048

  10

  21301

  农业

  94.5048

  94.5048

   

  2130104

  事业运行

  94.5048

  94.5048

   

  21399

  农林水事务

   

   

  10

  2139999

  农林水事务

   

   

  10

   


  (五)公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表


  杨桥畔镇人民政府2014年公共预算拨款安排的

  “三公经费”预算表

  单位:万元

  

合  计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  22.8

  0

  9.4

  13.4

   



  杨桥畔镇人民政府

  2014年9月9日