靖边县杨桥畔镇2015年部门预算说明
  

  靖边县杨桥畔镇2015年部门预算说明

   

  一、部门主要职责

   杨桥畔镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关。主要职责为:

  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

  2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

  3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

  4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作;负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作;负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,加强农村劳动力技能培训,引导农民进行科学化、现代化农业生产,以及农村剩余劳动力就业和转移,进一步提高农民的收入。

  5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作,做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作;负责本行政区域内计划生育行政管理工作,以及计划生育服务、宣传和流动人口管理;负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。

  6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作,抓好本行政区域内的安全生产工作,以及事故救援、处理和善后调查等工作。

  7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

  9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

  二、2015年主要工作任务

  1、以党的十八大、“中央一号文件”和省市县农业农村工作会议精神为指导,紧紧围绕“富民强镇”和经济转型发展这条主线,深入实施“四大战略”,加快“一中心、两基地、三产业、四园区”建设,着力做强农业、做美环境、做实民生,全镇上下务必团结一心,埋头苦干,为全面建成小康社会奠定坚实基础。

  2、发展重点项目,加强农村基础设施建设,壮大主导产业,加快农业现代化生产,改善农村人居环境和生态环境。

  3、加强教育和文体事业发展,抓好人口计划生育服务工作,提高农村公共医疗服务体系,做好社会保障宣传及资金发放工作。

  4、抓好信访维稳、社会管理、安全生产等各项工作,做好维护社会稳定,营造和谐文明的社会氛围。

  5、认真贯彻落实中央“八项规定、六项禁令”,恪守“为民、务实、高效、清廉”的思想理念,着力培养和造就一支廉洁从政、务实高效的干部队伍。

  三、部门收支预算编制的依据及测算说明

  根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及县政府关于镇政府工作的重要部署,编制2015年部门预算。

  2015年收入预算540.3261万元,其中:基本支出540.3261万元,包括工资福利支出359.4205万元,对个人和家庭的补助支出72.5156万元,商品和服务支出108.3900万元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准,按单位2014年底在册人数编制;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金,离退休人员生活补助等;商品和服务支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。

  

  (一)收支预算总表

  杨桥畔镇政府(部门)2015年收支预算总表

                                                                                                                                                    单位:元

     

     

     

  预算数

     

  预算数

  一、公共预算拨款收入

  5403261 

  一、基本支出

  5403261 

  二、政府性基金收入

   

  1、工资福利支出

  3594205 

  三、事业收入

   

  2、对个人和家庭的补助支出

  725156 

     纳入财政专户管理的教育收费

   

  3、日常公用经费

  1083900 

     其他事业收入

   

  二、项目支出

   

  四、事业单位经营收入

   

  

   

  五、其他收入

  

  

  

  六、其他收入

  

  

  

  本年收入合计

  5403261

  本年支出合计

  5403261

  七、用事业基金弥补收支差额

  

  结转下年

  

  八、上年结转

  

  

  

  收入合计

  5403261

  支出合计

  5403261

  

  (二)公共预算拨款支出明细表

  杨桥畔镇政府(部门)2015年公共预算拨款支出明细表

                                                                                                                                                     单位:元

  支出功能分类

  预算数

  科目编码

  科目名称

   

  基本支出

  项目支出

     

  5403261

  5403261

   

  201

  一般公共服务

  3727853

  3727853

   

  2011201

     行政运行

  3727853

  3727853

  

  207

  文化体育与传媒

  195404

  195404

  

  208

  社会保障和就业

  205791

  205791

   

  20802

   民政管理事务

  

  

  

  2080201

     行政运行

  205791

  205791

  

  2080202

     一般行政管理事务

   

   

   

  2080203

     机关服务

   

   

   

  213

  农林水事务

  1033913

  1033913

   

  230

  转移性支出

  240300

  240300

  

  (三)公共预算拨款安排的“三公经费”支出预算表

          杨桥畔镇政府(部门)2015年公共预算拨款安排的

        “三公经费”预算表

                                                                                                                      单位:元

   

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  234000

  

  租车费100000(政府60000元,封山禁牧40000

  134000