靖边县周河镇人民政府2014年度部门决算及“三公经费”公开
一、单位概况
(一)单位的主要职责:
周河镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关。主要职责为:
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。
2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。
3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作;负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作;负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,加强农村劳动力技能培训,引导农民进行科学化、现代化农业生产,以及农村剩余劳动力就业和转移,进一步提高农民的收入。
5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作,做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作;负责本行政区域内计划生育行政管理工作,以及计划生育服务、宣传和流动人口管理;负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。
6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作,抓好本行政区域内的安全生产工作,以及事故救援、处理和善后调查等工作。
7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。
二、2014年主要工作任务
1、以党的十八届三中、四中、“中央一号文件”和省市县农业农村工作会议精神为指导,镇党委、政府按照“生态立镇、油气强镇、市场活镇、文化兴镇、产业富镇、和谐稳镇”的战略,坚持“梯田川台种粮食、山坡沟洼种林草,近抓种养业、远抓林果业、稳步壮大非农产业”的模式,加快构建农业重镇、经济强镇,努力使社会经济发展步入又好又快的良性发展轨道,推进我镇社会各项事业的健康发展,使全镇综合经济水平显著提高,镇城经济突飞猛进,连年攀升。
2、发展重点项目,加强农村基础设施建设,壮大主导产业,加快农业现代化生产,改善农村人居环境和生态环境。
3、加强教育和文体事业发展,抓好人口计划生育服务工作,提高农村公共医疗服务体系,做好社会保障宣传及资金发放工作。
4、抓好信访维稳、社会管理、安全生产等各项工作,做好维护社会稳定,营造和谐文明的社会氛围。
5、认真贯彻落实中央“八项规定、六项禁令”,恪守“为民、务实、高效、清廉”的思想理念,着力培养和造就一支廉洁从政、务实高效的干部队伍。
(二)单位的决算单位构成:单位设行政事业单位1个。
纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 靖边县周河镇人民政府 | 行政单位 |
二、2014年度部门决算表
1、收支决算总表
靖边县周河镇人民政府2014年度部门收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 决算数 | 支出功能分类 | 决算数 | 支出经济分类 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 3,752,698.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,161,322.00 | 一、基本支出 | 3,349,398.00 |
其中:政府性基金 |
| 二、外交支出 |
| 工资福利支出 | 1,935,141.00 |
二、上级补助收入 |
| 三、国防支出 |
| 商品和服务支出 | 1,344,564.00 |
三、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
| 对个人和家庭的补助 | 472,993.00 |
四、经营收入 |
| 五、教育支出 |
| 二、项目支出 | 403,300.00 |
五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
| 工资福利支出 |
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六、其他收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
| 商品和服务支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
| 对个人和家庭的补助 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 |
| 对企事业单位的补贴 |
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| 十、节能环保支出 |
| 赠与 |
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| 十一、城乡社区支出 |
| 债务利息支出 |
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| 十二、农林水支出 |
| 基本建设支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
| 其他资本性支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
| 其他支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
| 三、上缴上级支出 |
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| 十六、金融支出 |
| 四、经营支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、国债还本付息支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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本年收入合计 | 3,752,698.00 | 本年支出合计 | 3,752,698.00 | 本年支出合计 | 3,752,698.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
| 结余分配 |
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上年结转和结余 |
| 年末结转和结余 |
| 年末结转和结余 |
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其中:财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 | 3,752,698.00 | 支出总计 | 3,752,698.00 | 支出总计 | 3,752,698.00 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
靖边县周河镇人民政府2014年度公共预算财政拨款支出决算表 (按支出功能分类) | |||||
单位:元 | |||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 3,752,698.00 | 3,349,398.00 | 403,300.00 |
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201 | 一般公共服务支出 | 3,752,698.00 | 3,349,398.00 | 403,300.00 |
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20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,752,698.00 | 3,349,398.00 | 403,300.00 |
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2010302 | 一般行政管理事务 | 3,752,698.00 | 3,349,398.00 | 403,300.00 |
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3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
周河镇人民政府2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) | |||||
单位:元 | |||||
支出经济分类科目编码 | 支出经济分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 |
| 3,349,398.00 | 403,300.00 |
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301 | 工资福利支出 |
| 1,935,141.00 |
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30101 | 基本工资 |
| 504,263.00 |
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30102 | 津贴补贴 |
| 1,363,034.00 |
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30103 | 奖金 |
| 31,759.00 |
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30104 | 社会保障费 |
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30105 | 伙食补助费 |
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30106 | 绩效工资 |
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30107 | 其他工资福利支出 |
| 36,085.00 |
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302 | 商品和服务支出 |
| 941,264.00 |
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30201 | 办公费 |
| 126,000.00 |
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30202 | 印刷费 |
| 85,200.00 |
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30203 | 咨询费 |
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30204 | 手续费 |
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30205 | 水费 |
| 11,000.00 |
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30206 | 电费 |
| 11,000.00 |
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30207 | 邮电费 |
| 10,000.00 |
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30208 | 取暖费 |
| 150,000.00 |
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30209 | 物业管理费 |
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30210 | 差旅费 |
| 14,600.00 |
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30211 | 因公出国(境)费 |
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30212 | 维修(护)费 |
| 2,000.00 |
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30213 | 租赁费 |
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30214 | 会议费 |
| 21,000.00 |
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30215 | 培训费 |
| 8,000.00 |
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30216 | 公务接待费 |
| 110,000.00 |
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30217 | 专用材料费 |
| 190,000.00 |
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30218 | 劳务费 |
| 85,864.00 |
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30219 | 委托业务费 |
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30220 | 工会经费 |
| 2,100.00 |
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30221 | 福利费 |
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30222 | 公务用车运行维护费 |
| 70,000.00 |
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30223 | 其他商品和服务支出 |
| 4,500.00 |
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303 | 对个人和家庭的补助 |
| 472,993.00 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
| 240,493.00 |
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30303 | 抚恤金 |
| 227,100.00 |
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30304 | 生活补助 |
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30305 | 医疗费 |
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30306 | 奖励金 |
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30307 | 住房公积金 |
| 5,400.00 |
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30308 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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…… | 其他资本性支出 |
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4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
单位名称 | 公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||
小 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
合计 | 180,000.00 |
| 70000 | 70000 |
| 110,000.00 |
补充资料: | ||||||
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0 个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个; 本单位全年因公出国(境)累计 0人次。 | ||||||
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车两辆;年末公务用车保有量两辆。 | ||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计102批次 ,公务接待累计1151人 。 |
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计3,752,698.00元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入3,752,698.00元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2、支出总计3,752,698.00元,包括:
(1)基本支出3,349,398.00元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1,935,141.00元,对个人和家庭的补助支出472,993.00元,商品和服务支出941,264.00元。
(2)项目支出403,300.00元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括维护(修)费2,000.00元,村级转移支付243300元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出3,752,698.00元,其中:基本支出3,349,398.00元,项目支出403,300.00元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)一般公共服务支出3,752,698.00元。其中:一般行政管理事务3,752,698.00元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出180,000.00元,其中,因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费70000元,公务接待费110,000.00元。
1、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年未购置车辆;2014年公务用车运行维护支出70000元,较去年同比下降。
2、公务接待费支出情况
公务接待费用支出110,000.00元,较去年同比下降,累计接待102批次、1151人。