靖边县周河镇人民政府2014年度部门决算及“三公经费”公开

靖边县周河镇人民政府2014年度部门决算及“三公经费”公开

 

 一、单位概况

  (一)单位的主要职责:

周河镇人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关。主要职责为:

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

  2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

  3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

  4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作;负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作;负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,加强农村劳动力技能培训,引导农民进行科学化、现代化农业生产,以及农村剩余劳动力就业和转移,进一步提高农民的收入。

  5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作,做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作;负责本行政区域内计划生育行政管理工作,以及计划生育服务、宣传和流动人口管理;负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。

  6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作,抓好本行政区域内的安全生产工作,以及事故救援、处理和善后调查等工作。

  7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

  9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

  二、2014年主要工作任务

  1、以党的十八届三中、四中、中央一号文件和省市县农业农村工作会议精神为指导,镇党委、政府按照“生态立镇、油气强镇、市场活镇、文化兴镇、产业富镇、和谐稳镇”的战略,坚持“梯田川台种粮食、山坡沟洼种林草,近抓种养业、远抓林果业、稳步壮大非农产业”的模式,加快构建农业重镇、经济强镇,努力使社会经济发展步入又好又快的良性发展轨道,推进我镇社会各项事业的健康发展使全镇综合经济水平显著提高,镇城经济突飞猛进,连年攀升。

  2、发展重点项目,加强农村基础设施建设,壮大主导产业,加快农业现代化生产,改善农村人居环境和生态环境。

  3、加强教育和文体事业发展,抓好人口计划生育服务工作,提高农村公共医疗服务体系,做好社会保障宣传及资金发放工作。

  4、抓好信访维稳、社会管理、安全生产等各项工作,做好维护社会稳定,营造和谐文明的社会氛围。

  5、认真贯彻落实中央八项规定、六项禁令,恪守为民、务实、高效、清廉的思想理念,着力培养和造就一支廉洁从政、务实高效的干部队伍。

 

  (二)单位的决算单位构成:单位设行政事业单位1个。

  纳入单位2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:

  序号

  单位名称

  单位性质

  1

  靖边县周河镇人民政府

  行政单位

  二、2014年度部门决算表

  1、收支决算总表

 

靖边县周河镇人民政府2014年度部门收支总表

单位:元

      

      

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

3,752,698.00

一、一般公共服务支出

2,161,322.00

一、基本支出

3,349,398.00

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

  工资福利支出

1,935,141.00

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

  商品和服务支出

1,344,564.00

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

  对个人和家庭的补助

472,993.00

四、经营收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

403,300.00

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

  工资福利支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

  商品和服务支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

  对个人和家庭的补助

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

  对企事业单位的补贴

 

 

 

十、节能环保支出

 

  赠与

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

  债务利息支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

  基本建设支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

  其他资本性支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

  其他支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

十六、金融支出

 

四、经营支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

本年收入合计

3,752,698.00

本年支出合计

3,752,698.00

本年支出合计

3,752,698.00

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    结余分配

 

上年结转和结余

 

    年末结转和结余

 

    年末结转和结余

 

    其中:财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

          非财政拨款资金结余

 

 

 

 

 

收入总计

3,752,698.00

支出总计

3,752,698.00

支出总计

3,752,698.00

 

  注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

 

 

 2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

靖边县周河镇人民政府2014年度公共预算财政拨款支出决算表

(按支出功能分类)

  单位:元

  支出功能分类

  合计

 基本支出

 项目支出

 备注

  科目编码

  科目名称

  合计

  3,752,698.00

  3,349,398.00

  403,300.00

 

  201

  一般公共服务支出

  3,752,698.00

  3,349,398.00

  403,300.00

 

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

  3,752,698.00

  3,349,398.00

  403,300.00

 

  2010302

  一般行政管理事务

  3,752,698.00

  3,349,398.00

  403,300.00

  

  3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

周河镇人民政府2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

 

3,349,398.00

403,300.00

 

301

工资福利支出

 

1,935,141.00

 

 

  30101

    基本工资

 

504,263.00

 

 

  30102

    津贴补贴

 

1,363,034.00

 

 

  30103

    奖金

 

31,759.00

 

 

  30104

    社会保障费

 

 

 

 

  30105

    伙食补助费

 

 

 

 

  30106

    绩效工资

 

 

 

 

  30107

    其他工资福利支出

 

36,085.00

 

 

302

商品和服务支出

 

941,264.00

 

 

  30201

    办公费

 

126,000.00

 

 

  30202

    印刷费

 

85,200.00

 

 

  30203

    咨询费

 

 

 

 

  30204

    手续费

 

 

 

 

  30205

    水费

 

11,000.00

 

 

  30206

    电费

 

11,000.00

 

 

  30207

    邮电费

 

10,000.00

 

 

  30208

    取暖费

 

150,000.00

 

 

  30209

    物业管理费

 

 

 

 

  30210

    差旅费

 

14,600.00

 

 

  30211

    因公出国(境)费

 

 

 

 

  30212

    维修(护)费

 

2,000.00

 

 

  30213

    租赁费

 

 

 

 

  30214

    会议费

 

21,000.00

 

 

  30215

    培训费

 

8,000.00

 

 

  30216

    公务接待费

 

110,000.00

 

 

  30217

    专用材料费

 

190,000.00

 

 

  30218

    劳务费

 

85,864.00

 

 

  30219

    委托业务费

 

 

 

 

  30220

    工会经费

 

2,100.00

 

 

  30221

    福利费

 

 

 

 

  30222

    公务用车运行维护费

 

70,000.00

 

 

  30223

    其他商品和服务支出

 

4,500.00

 

 

303

对个人和家庭的补助

 

472,993.00

 

 

  30301

    离休费

 

 

 

 

  30302

    退休费

 

240,493.00

 

 

  30303

    抚恤金

 

227,100.00

 

 

  30304

    生活补助

 

 

 

 

  30305

    医疗费

 

 

 

 

  30306

    奖励金

 

 

 

 

  30307

    住房公积金

 

5,400.00

 

 

30308

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

……

其他资本性支出

 

 

 

 

  4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

 单位名称

公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

合计

180,000.00

 

70000

70000

 

110,000.00

补充资料:

1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组0 个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个; 本单位全年因公出国(境)累计 0人次。

2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车两辆;年末公务用车保有量两辆。

3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计102批次 ,公务接待累计1151人 

  三、2014年度部门决算情况说明

  (一)2014年度收入支出决算总体情况

  1、收入总计3,752,698.00元。包括:

  (1)公共预算财政拨款收入3,752,698.00元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  2、支出总计3,752,698.00元,包括:

  (1)基本支出3,349,398.00元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1,935,141.00元,对个人和家庭的补助支出472,993.00元,商品和服务支出941,264.00元。

  (2)项目支出403,300.00元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括维护(修)费2,000.00元,村级转移支付243300元。

  (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2014年度公共预算财政拨款支出3,752,698.00元,其中:基本支出3,349,398.00元,项目支出403,300.00元。

  2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

  (1)一般公共服务支出3,752,698.00元。其中:一般行政管理事务3,752,698.00元。

  (三)公共预算财政拨款安排的三公经费支出情况

  2014年公共预算财政拨款安排的三公经费支出180,000.00元,其中,因公出国(境)费用0元,公务用车运行维护费70000元,公务接待费110,000.00元。

  1、公务用车购置及运行维护费用支出情况

  2014年未购置车辆;2014年公务用车运行维护支出70000元,较去年同比下降。

  2、公务接待费支出情况

  公务接待费用支出110,000.00元,较去年同比下降,累计接待102批次、1151人。