一、单位概况
(一)部门主要职责。
1.贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理和事业机构法人管理工作的方针、政策和法规;研究拟定全县的管理办法和实施细则。统一管理全县各级党政机关,人大,政协,法院,检察院各人民团体机关及所属事业单位和其它举办主体所举办的事业单位的机构编制工作。
2.研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案,组织实施全县县乡行政管理体制和机构改革工作。
3.审核县级机关各部门的职能配置,调整和划分,协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及各乡镇与各部门之间的职责分工。
4.审核县级机关机构设置和人员编制及科级领导干部职数,审核县级机关各部门岗位、人员编制调整、领导职数以及人员结构比例。
5.拟定县级机关各部门和乡镇机关人员编制总体分配方案。
6.核定全县各级事业单位的人员编制。
7.参与有关行政体制改革的调查研究和方案的拟定工作。
8.审核县政府各部门及有关事业单位的审批事项;报送县政府的有关地方性规定、规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。
9.实行机构编制与行政经费预算挂钩管理办法,控制机构编制膨胀,控制人员盲目增长。
10.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;拟定全县事业单位机构编制管理的政策、事业单位机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及审定事业单位的设立和调整等事项;执行事业单位机构编制标准,拟定实施方案,指导县乡事业管理体制改革和机构编制管理工作。
11.贯彻中、省市有关人员调配文件精神,严格调配编制使用程序,严肃人员调配控编纪律。
12.贯彻国务院《事业单位登记管理暂行条例》和省人大《陕西省事业单位登记管理条例》以及省、市制定的实施细则,依法对全县事业单位进行登记,查处违反《条例》规定的行为。
13.综合全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况,监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理,事业单位法人登记的执行情况。
14.负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作。
15.综合管理全县行政审批制度改革,研究拟定县级行政审批制度改革方案,并监督管理行政审批事项的实施。
16.负责全县行政机关、事业单位、社会团体的中文域名的审核、备案、注册、续费等工作。
17.完成县委,县政府和县机构编制委员会交办的其它工作任务。
(二)2016年度部门主要工作任务及目标。
一、全面深化行政体制改革
1.进一步深化行政审批制度改革
2.完成县级政府职能转变和机构改革任务
3.完成镇(街道)机构改革工作,创新基层社会治理体系
4.推进事业单位分类改革工作
5.推进东坑省级重点示范镇扩权强镇体制机制创新改革
6.协调推进专项体制改革
7.开展城市管理和综合执法体制改革调研
二、完成事业单位年度报告工作
1.完成2015年度事业单位报告工作
2.深化事业单位登记管理制度改革
三、做好党政机关网站及中文域名管理工作
1.完成党政群机构中文域名注册、续费、使用工作
2.做好党政机关网站开办审核和网站标识管理工作
四、加强机构编制日常管理
1.完善机构编制实名制管理
2.严肃纪律,加强机构编制管理
五、扎实推进机构编制调查研究工作
六、切实抓好机关自身建设
纳入单位2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
机构编制委员会办公室 |
行政单位 |
靖边县机构编制委员会办公室,行政编制9名,内设事业单位登记管理局,行政编制4名。现共有工作人员13名,其中离岗2人,退休1人。
(三)2015年度部门决算表
一、收支决算总表(财决01表)
二、公共预算财政拨款支出决算表(财决04、05表)
按支出功能分类(财决04表),按支出经济分(财决05-1、财决05-2表)
三、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表(财决06表)
1、收支决算总表
编制办2015年度部门收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
113.43 |
一、一般公共服务支出 |
97.62 |
一、基本支出 |
88.87 |
其中:政府性基金 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
80.04 | ||
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
商品和服务支出 |
3.68 | ||
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
对个人和家庭的补助 |
5.15 | ||
四、经营收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
8.75 | ||
五、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
|||
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
商品和服务支出 |
1.55 | ||
八、社会保障和就业支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||
九、医疗卫生与计划生育支出 |
对企事业单位的补贴 |
||||
十、节能环保支出 |
赠与 |
||||
十一、城乡社区支出 |
债务利息支出 |
||||
十二、农林水支出 |
基本建设支出 |
||||
十三、交通运输支出 |
其他资本性支出 |
7.2 | |||
十四、资源勘探信息等支出 |
其他支出 |
||||
十五、商业服务业等支出 |
三、上缴上级支出 |
||||
十六、金融支出 |
四、经营支出 |
||||
十七、援助其他地区支出 |
五、对附属单位补助支出 |
||||
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||
十九、住房保障支出 |
|||||
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
二十一、国债还本付息支出 |
|||||
二十二、其他支出 |
|||||
本年收入合计 |
113.43 |
本年支出合计 |
97.62 |
本年支出合计 |
97.62 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
结余分配 |
|||
上年结转和结余 |
年末结转和结余 |
15.82 |
年末结转和结余 |
15.82 | |
其中:财政拨款资金结转 |
|||||
非财政拨款资金结余 |
|||||
收入总计 |
113.43 |
支出总计 |
97.62 |
支出总计 |
97.62 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
编制办2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||
合计 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
97.62 |
88.87 |
8.75 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
||||
2010301 |
行政运行 |
||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
||||
2010350 |
事业运行 |
||||
2012506 |
华侨事务 |
||||
2100599 |
其他医疗保障政策 |
||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
97.62 |
88.87 |
8.75 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
97.62 |
88.87 |
8.75 |
|
…… |
…… |
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
编制办2015年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) | |||||
单位:万元 | |||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
97.62 |
88.87 |
8.75 |
||
301 |
工资福利支出 |
80.04 |
80.04 |
||
30101 |
基本工资 |
27.38 |
27.38 |
||
30102 |
津贴补贴 |
51.31 |
51.31 |
||
30103 |
奖金 |
1.35 |
1.35 |
||
30104 |
社会保障费 |
||||
30105 |
伙食补助费 |
||||
30106 |
绩效工资 |
||||
30107 |
其他工资福利支出 |
||||
302 |
商品和服务支出 |
5.23 |
3.68 |
1.55 |
|
30201 |
办公费 |
1.92 |
1.92 |
||
30202 |
印刷费 |
0.95 |
0.95 |
||
30203 |
咨询费 |
||||
30204 |
手续费 |
||||
30205 |
水费 |
0.11 |
0.11 |
||
30206 |
电费 |
||||
30207 |
邮电费 |
0.65 |
0.65 |
||
30208 |
取暖费 |
||||
30209 |
物业管理费 |
||||
30210 |
差旅费 |
0.6 |
0.6 |
||
30211 |
因公出国(境)费 |
||||
30212 |
维修(护)费 |
||||
30213 |
租赁费 |
||||
30214 |
会议费 |
||||
30215 |
培训费 |
||||
30216 |
公务接待费 |
||||
30217 |
专用材料费 |
||||
30218 |
劳务费 |
||||
30219 |
委托业务费 |
||||
30220 |
工会经费 |
||||
30221 |
福利费 |
||||
30222 |
公务用车运行维护费 |
1 |
1 |
||
30223 |
其他商品和服务支出 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.15 |
5.15 |
||
30301 |
离休费 |
||||
30302 |
退休费 |
5.04 |
5.04 |
||
30303 |
抚恤金 |
||||
30304 |
生活补助 |
||||
30305 |
医疗费 |
||||
30306 |
奖励金 |
||||
30307 |
住房公积金 |
0.11 |
0.11 |
||
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
||||
…… |
其他资本性支出 |
7.2 |
7.2 |
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
靖边县编制办 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 | |||||
小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | |||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | ||||
合计 |
1 |
1 |
||||
补充资料: | ||||||
1.因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 | ||||||
2.公务用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务用车0辆;年末公务用车保有量0辆。 | ||||||
3.公务接待有关情况:2015年度公务接待累计0批次,公务接待累计0人。 |
(四)2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计113.43万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入113.43万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入0万元,为市级财政当年拨付的0基金。
(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(5)其他收入0万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
(6)用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位。
(7)上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,
2、支出总计97.62万元,包括:
(1)基本支出88.87万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出80.04万元,对个人和家庭的补助支出5.15万元,商品和服务支出3.68万元。
(2)项目支出8.75万元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括商品和服务支出1.55,其他资本性支出7.2万元。
(3)经营支出0万元
(4)对附属单位补助支出0万元。
(5)结余分配0万元。
(6)年末结转和结余15.82万元,主要是运转经费使用的资金。
二、公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2015年度公共预算财政拨款支出97.62万元,其中:基本支出88.87万元,项目支出8.75万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)一般公共服务支出97.62万元。其中:行政运行0万元,党委办公厅(室)及相关机构事务97.62万元,一般行政管理事务0万元,事业运行0万元,华侨事务0万元。
(2)医疗卫生支出0万元。
三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出1万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费1万元,公务接待费0万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2015年度我办因公出国实际支出0万元,较去年同比下降;因公出国境团组共0批,人次,团组批次和人数与2013年度相比基本持平。主要包括本单位组织的出国(境)团组个,参加其他单位组织的出国(境)团组个,本单位参团人数人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年未购置车辆;2015年公务用车运行维护支出1万元,较去年同比下降20%。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元,较去年同比下降0,累计接待0批次、0人。
2016年10月10日
靖边县机构编制委员会办公室
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