一、部门主要职责
工业经济局主要负责拟定并实施全县工业经济发展战略、发展规划和政策,协调解决工业经济进程中的重大问题,组织实施全县工业的发展规划,推进产业结构战略调整和优化升级,推进两化融合
二、2014年度主要工作任务及目标
1、业务指标:全年规模以上工业企业实现工业总产值500亿元。全年完成工业销售产值480亿元。全年完成工业增加值270亿元。全年完成工业项目投入130亿元,全年完成技术改造投入9.8亿元。产销率达到96%。
2、运行调度:认真落实《靖边县工业及中小企业发展专项资金管理办法》定期组织召开全县规模以上工业企业的生产调度会和运行分析会,每季度召开规模以上工业企业生产调度会和运行会1次。
3、技改:积极鼓励和扶持企业开展技术创新、技术进步和新产品开发,全县全年开发新产品5项。
4、信息化建设:贯彻执行中、省、市信息化建设的方针,发展信息产业,推广应用技术,统筹推进全县信息化工作;协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合;推动全县软件业、信息服务业等新型产业发展。
5、企业安全:做好民爆企业的规划、布局申报审核及生产方面的管理工作。严格落实企业安全生产责任制,全面做好企业安全指导工作,不断强化企业治乱减负。
6、节能降耗:做好全县重点用能企业的目标考核和工业企业节能降耗工作,全面完成各项节能降耗指标任务,万元增加值能耗率不高于4.8%。
7、煤炭整顿:做好煤炭经营企业的监管工作。
8、散装水泥管理:继续搞好散装水泥和预拌沙浆使用的推广工作,全面规范袋装水泥流通秩序。
9、室内装饰:全面贯彻落实《陕西省室内装饰管理规定》和《陕西省室内装修工程招标管理办法》做好全县室内装饰行业监督、管理和室内装饰装修工程招投标活动及其招标代理机构的监督与管理。。
10、招商引资:完成县委县政府下达的目标任务。
11、扶贫工作:完成扶贫工作目标任务。
12、争取资金:完成县委县政府下达的目标任务。
13、扶持民营经济发展:完成县委县政府下达的目标任务。
14、行政审批制度改革:在本部门内部成立集中的行政审批(许可)股室,把本部门所有行政审批(许可)职能向该股室集中,并将行政审批(许可)股室向政务大厅集中;确保部门行政审批(许可)项目进驻政务大厅,对进驻政务大厅的工作人员授权到位,确保政务大厅的行政审批(许可)股室工作规范高效。
三、部门基本情况
经费预算归口县工业经济局单位共1家,基本情况如下:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
经费管理方式 |
在职人员 |
固定资产(元) |
1 |
靖边县工业经济局 |
行政单位 |
全额拨款 |
35 |
1、收支决算总表
靖边县工业经济局部门2014年度部门收支总表 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
支出经济分类 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
2504560 |
一、一般公共服务支出 |
2504560 |
一、基本支出 |
2504560 |
其中:政府性基金 |
二、外交支出 |
工资福利支出 |
1920516 |
||
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
商品和服务支出 |
68000 |
||
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
对个人和家庭的补助 |
516044 |
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四、经营收入 |
五、教育支出 |
二、项目支出 |
|||
五、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
工资福利支出 |
|||
六、其他收入 |
七、文化体育与传媒支出 |
商品和服务支出 |
|||
八、社会保障和就业支出 |
对个人和家庭的补助 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
对企事业单位的补贴 |
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十、节能环保支出 |
赠与 |
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十一、城乡社区支出 |
债务利息支出 |
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十二、农林水支出 |
基本建设支出 |
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十三、交通运输支出 |
其他资本性支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
其他支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
三、上缴上级支出 |
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十六、金融支出 |
四、经营支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
五、对附属单位补助支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
本年支出合计 |
本年支出合计 |
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用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
结余分配 |
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上年结转和结余 |
年末结转和结余 |
年末结转和结余 |
|||
其中:财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
支出总计 |
支出总计 |
注:本表反映部门本年度总收支和年末结转情况
2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
工业经济局部门2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类) |
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单位:万元 |
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支出功能分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
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201 |
一般公共服务支出 |
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20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
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2010301 |
行政运行 |
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2010302 |
一般行政管理事务 |
||||
2010350 |
事业运行 |
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2012506 |
华侨事务 |
||||
2100599 |
其他医疗保障政策 |
||||
…… |
…… |
3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)
工业经济局单位2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类) |
|||||
单位:万元 |
|||||
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
合计 |
2504560 |
1920516 |
68000 |
||
301 |
工资福利支出 |
1920516 |
1920516 |
||
30101 |
基本工资 |
448272 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
1436588 |
|||
30103 |
奖金 |
35656 |
|||
30104 |
社会保障费 |
||||
30105 |
伙食补助费 |
||||
30106 |
绩效工资 |
||||
30107 |
其他工资福利支出 |
||||
302 |
商品和服务支出 |
||||
30201 |
办公费 |
40800 |
|||
30202 |
印刷费 |
||||
30203 |
咨询费 |
||||
30204 |
手续费 |
||||
30205 |
水费 |
||||
30206 |
电费 |
||||
30207 |
邮电费 |
||||
30208 |
取暖费 |
||||
30209 |
物业管理费 |
||||
30210 |
差旅费 |
||||
30211 |
因公出国(境)费 |
||||
30212 |
维修(护)费 |
||||
30213 |
租赁费 |
||||
30214 |
会议费 |
||||
30215 |
培训费 |
||||
30216 |
公务接待费 |
||||
30217 |
专用材料费 |
||||
30218 |
劳务费 |
||||
30219 |
委托业务费 |
||||
30220 |
工会经费 |
2200 |
|||
30221 |
福利费 |
||||
30222 |
公务用车运行维护费 |
25000 |
|||
30223 |
其他商品和服务支出 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
||||
30301 |
离休费 |
||||
30302 |
退休费 |
470444 |
|||
30303 |
抚恤金 |
||||
30304 |
生活补助 |
34800 |
|||
30305 |
医疗费 |
||||
30306 |
奖励金 |
||||
30307 |
住房公积金 |
10800 |
|||
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
||||
…… |
其他资本性支出 |
4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
工业局 |
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 |
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小计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
|||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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合计 |
55000 |
55000 |
25000 |
30000 |
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补充资料: |
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1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组个;参加其他单位组织的出国(境)团组个;本单位全年因公出国(境)累计人次。 |
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2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车辆;年末公务用车保有量辆。 |
||||||
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计批次,公务接待累计人。 |
三、2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1、收入总计2504560万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入2504560万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入万元,为县级财政当年拨付的基金。
(3)事业收入万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(4)经营收入万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(5)其他收入万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
(6)用事业基金弥补收支差额元,主要是所属事业单位。
(7)上年结转和结余万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,
2、支出总计2504560万元,包括:
(1)基本支出2504560万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1920516万元,对个人和家庭的补助支出516044万元,商品和服务支出68000万元。
(2)项目支出万元,主要是为完成什么特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括其他资本性支出万元……。
(3)经营支出万元
(4)对附属单位补助支出万元。
(5)结余分配万元。
(6)年末结转和结余万元,主要是……使用的资金。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2014年度公共预算财政拨款支出2504560万元,其中:基本支出2504560万元,项目支出万元。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)一般公共服务支出万元。其中:行政运行万元,一般行政管理事务万元,事业运行万元。
(2)医疗卫生支出万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况
2014年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出55000万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费25000万元,公务接待费30000万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2014年度我局因公出国实际支出0万元,较去年同比下降;因公出国境团组共0批,人次,团组批次和人数与2013年度相比基本持平。主要包括本单位组织的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,本单位参团人数0人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2014年未购置车辆;2014年公务用车运行维护支出2.5万元,较去年同比下降。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出3万元,较去年同比下降,累计接待85批次人。
靖边县工业经济局
2015年12月14日